Отчет по дебиторской/кредиторской задолженности реализован в разрезе контрагентов/договоров/расчетных документов и по срокам долга. Кроме того есть возможность формирования задолженности по следующим счетам: 19,68,68,70,71,73,96,97 с детализацией по всем субконто и субсчетам, но без сроков долга. Для корректного отображения данных отчета в договорах должна быть установлена галочка "Вести учет взаиморасчетов по расчетным документам".
Отчет делал на УПП 1.3. Думаю должно подойти и для КА, возможно для Бухгалтерии (не проверял)
Отчет делал на УПП 1.3. Думаю должно подойти и для КА, возможно для Бухгалтерии (не проверял)
Для формирования отчета необходимо указать Организацию, счет и дату получения остатков по задолженностям. Есть возможность отбора по конкретным субконто. Кредоторская задолженность выводится со знаком "-" и выделяется красным.
Файлы обработки:
- 2_Debitorskaya_kreditorskaya_zadoljennost_kontragentov_v_razreze_dogovorov_raschetnyh_dokumentov_po_srokam_dolga_dlya_UPP_1.3.jpg Для скачивания нужна регистрация
-
В этой группе 1С
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету со средней ценой и расшифровкой по документам для типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия 8.2 ред.2.0".
- Печать табеля учета рабочего времени по форме Т-12
- Акт сверки взаиморасчетов по нескольким договорам
- Сводные проводки по документу
- Технологический анализ. Часть 1
- Остатки номенклатуры с группировкой по дате поступления