Перенос остатка с одного субконто на другое #213937


#0 by istrebitel
Есть товар А и товар Б в 1С:Бухгалтерия. А и Б это один и тот же товар только его бухи вбили два раза. По товару А есть остаток на 41 счете и по товару Б тоже есть остаток. Как перенести остаток с товара Б на товар А чтобы потом товар Б удалить совсем?
#1 by mikecool
Возьми с ИТС обработку SetAttrib.ert, замени ею все значения Б на А(если в документах, то перепроведи их...)
#2 by istrebitel
А ссылку не знаешь на него в инете?
#3 by istrebitel
А ссылку не знаешь на него в инете?
#4 by mikecool
на ИТС? такого не находил, в почту могу кинуть саму обработку...
#5 by Pendalff
если доков немного можешь вручную через поиск ссылок на объекты и там откроешь каждый документ и поменяешь товар ))
#6 by istrebitel
mir-t@sura.ru плиз!!!
#7 by istrebitel
была такая мысль только доков за 3 года тысячи три!!!))
#8 by mikecool
вроде бы ушло...
#9 by istrebitel
чего-то нету :-(
#10 by mikecool
отправил с другой учетки... аутлук чё-то через mail пнуть не захотел
#11 by istrebitel
получил ща попробую
#12 by mikecool
копию не забудь сделать...
#13 by istrebitel
что-то я не догоняю как тут сделать перенос остатка с одной номенклатуры на другую
#14 by mikecool
остаток есть результат проводок, смотришь анализ субконто - по нему выщемляешь документы, операции - и в них заменяешь свою номенклатуру, потом проводишь, и все....
#15 by istrebitel
К Торговле + Склад есть такая обработка, там указываешь в одном столбце какую номенклатуру заменять а во втором столбце указываешь на какую заменять и все и она потом заменяет все ссылки сама во всех доках и везде сама перепроводит.. Очень удобно!!! Может есть подобное для бухгалтерии? Все-таки по одной номенклатуре у меня более 300 документов!!!
#16 by mikecool
300 документов - это же не 300 видов документов..
#17 by istrebitel
НАШЕЛ! Аська у тебя есть?
#18 by mikecool
да, в карточке
#19 by у лю 427
ну если сделает все сразу на боевой базе... то ему придет пи... нет, наверное, все таки ми.... здец... БАЛЬШОЙ ДЯТЕЛ!!! Совет "замени ею все значения Б на А(если в документах, то перепроведи их...)" в бухгалтерии приводит к тому, что если есть замены в сданных периодах, то базе после этого приходит конец...
#20 by Стрелок
не гони туфту. при одних и тех же количествах и суммах - ничего не будет.... меняется не счёт меняется только субконто
#21 by у лю 427
тоже ДЯТЕЛ... P.S. все дело в том, что проводки по реализации потом анализируются в закрытии месяца и делаются всяческие корректировки (по доведению до средне взвешенной, к примеру), по распределению затрат по видам субконто и т.д.    Изменив доки реализации и не изменяя закрытия месяцев - будут неверные результаты... Они то базируются на старых данных (не только цифрах, но и аналитике)...    Для правильности - надо перепровести и Закрытия месяцев... Тогда ГАРАНТИРОВАННО поплывут балансы по периодам - исходные данные то другие... А за это ГБ просто прибьет ... который наслушался дятла ... Корректно в этом случае было бы провести инвентаризацию и по результатам инвентаризации оформить как пересортицу. или просто перебросить бух справкой на 1 число очередного месяца остатки с товара Б на товар А, пометить Б на удаление и административно запретить его использовать в работе...
#22 by у лю 427
в ТиС, где баланса нет по определению, можно обдуманно применять такую методику (да и то с оговорками)... А вот в бух - НЕТ
#23 by Стрелок
лечится элементарно. на второй базе ("чистой") снимаются остатки по балансам и корректируются в рабочей ручными операциями. ручные операции можно сделать обработкой.....
#24 by у лю 427
ЛОЛ!!!  Усрался от совета... Лечи сам...
#25 by Стрелок
ну конечно. гораздо круче кричать из ветвей "дятел" чем сказать чего по теме..... что бы ты знал - такие ситуации сплошь и рядом. всё элементарно правится и корректируется. Когда ты наконец вобьёшь себе в бащку, что кроме тебя, есть и другие не дурнее... С чего ты взял что твоё мнение и твоё решение единственно верное? заколебал своей безгрешностью и загадочностью..... твои советы такой же отстой. мне хватило твоих советов по производству.... наелся... думал ты спец, а ты банальный позёр
#26 by у лю 427
Лучше честно признайся, что ляпнул не подумав... А то щас такого нагородишь...
#27 by Стрелок
вот ты блин упёртый? задай себе вопрос - когда (какими числами) делается такая ручная корректировка баланса для того, чтобы новые данные соответствовали сданным в налоговую?
#28 by у лю 427
мдя... писал , не видя .... а попал в точку.... Щас Дитер будет постов 15 поливать меня за своё лажание... P.S. А за советы по производству... Ну извини, больше не буду... Я же не виноват, что ты просто не дорос до них.... в общем то дурость дитеров предсказуема...
#29 by Стрелок
ок... давай послушаем тебя... расскажи нам всем как это сделать? расскажешь?
#30 by Стрелок
(+29) я не прав конечно же.... извини... ты крутой спец.... проясни ситуацию ламерам...
#31 by у лю 427
все равно не поймешь...
#32 by Стрелок
а ты попробуй..... если не сейчас тонесомненно в будущем пойму обязательно....
#33 by у лю 427
ф поиск...
#34 by Стрелок
понятно... больше вопросов не имею - зачем? всё равно ответов не будет.... ЗЫ. ну если ты писал когда то то тебе не составит труда повторить? или составит? ЗЫЗЫ Щас скажешь - облом
#35 by у лю 427
лень второй раз набирать... Там много было...
#36 by Стрелок
ну если ты отвечал - ссылочку хотя бы дай.....
#37 by Скользящий
Вас уже на форуме минимум двое(ты и МохаЛехов), которые неплохие спецы, и Пита ни в грош не ставят. Я вот думаю, что наверно, это не случайно.
#38 by у лю 427
Двое сильно обиженных - я им советов не подаю... Ибо бесполезно... Вот они и обиделись...
#39 by Таня
а ты типа подлизал?
#40 by Стрелок
ЛОЛ!!!!!!!!!
#41 by у лю 427
вот это вмазала!!!!... По самым eggs ........
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С