#0
by istrebitel
Есть товар А и товар Б в 1С:Бухгалтерия. А и Б это один и тот же товар только его бухи вбили два раза. По товару А есть остаток на 41 счете и по товару Б тоже есть остаток. Как перенести остаток с товара Б на товар А чтобы потом товар Б удалить совсем?
#1
by mikecool
Возьми с ИТС обработку SetAttrib.ert, замени ею все значения Б на А(если в документах, то перепроведи их...)
#5
by Pendalff
если доков немного можешь вручную через поиск ссылок на объекты и там откроешь каждый документ и поменяешь товар ))
#13
by istrebitel
что-то я не догоняю как тут сделать перенос остатка с одной номенклатуры на другую
#14
by mikecool
остаток есть результат проводок, смотришь анализ субконто - по нему выщемляешь документы, операции - и в них заменяешь свою номенклатуру, потом проводишь, и все....
#15
by istrebitel
К Торговле + Склад есть такая обработка, там указываешь в одном столбце какую номенклатуру заменять а во втором столбце указываешь на какую заменять и все и она потом заменяет все ссылки сама во всех доках и везде сама перепроводит.. Очень удобно!!! Может есть подобное для бухгалтерии? Все-таки по одной номенклатуре у меня более 300 документов!!!
#19
by у лю 427
ну если сделает все сразу на боевой базе... то ему придет пи... нет, наверное, все таки ми.... здец... БАЛЬШОЙ ДЯТЕЛ!!! Совет "замени ею все значения Б на А(если в документах, то перепроведи их...)" в бухгалтерии приводит к тому, что если есть замены в сданных периодах, то базе после этого приходит конец...
#20
by Стрелок
не гони туфту. при одних и тех же количествах и суммах - ничего не будет.... меняется не счёт меняется только субконто
#21
by у лю 427
тоже ДЯТЕЛ... P.S. все дело в том, что проводки по реализации потом анализируются в закрытии месяца и делаются всяческие корректировки (по доведению до средне взвешенной, к примеру), по распределению затрат по видам субконто и т.д. Изменив доки реализации и не изменяя закрытия месяцев - будут неверные результаты... Они то базируются на старых данных (не только цифрах, но и аналитике)... Для правильности - надо перепровести и Закрытия месяцев... Тогда ГАРАНТИРОВАННО поплывут балансы по периодам - исходные данные то другие... А за это ГБ просто прибьет ... который наслушался дятла ... Корректно в этом случае было бы провести инвентаризацию и по результатам инвентаризации оформить как пересортицу. или просто перебросить бух справкой на 1 число очередного месяца остатки с товара Б на товар А, пометить Б на удаление и административно запретить его использовать в работе...
#22
by у лю 427
в ТиС, где баланса нет по определению, можно обдуманно применять такую методику (да и то с оговорками)... А вот в бух - НЕТ
#23
by Стрелок
лечится элементарно. на второй базе ("чистой") снимаются остатки по балансам и корректируются в рабочей ручными операциями. ручные операции можно сделать обработкой.....
#25
by Стрелок
ну конечно. гораздо круче кричать из ветвей "дятел" чем сказать чего по теме..... что бы ты знал - такие ситуации сплошь и рядом. всё элементарно правится и корректируется. Когда ты наконец вобьёшь себе в бащку, что кроме тебя, есть и другие не дурнее... С чего ты взял что твоё мнение и твоё решение единственно верное? заколебал своей безгрешностью и загадочностью..... твои советы такой же отстой. мне хватило твоих советов по производству.... наелся... думал ты спец, а ты банальный позёр
#27
by Стрелок
вот ты блин упёртый? задай себе вопрос - когда (какими числами) делается такая ручная корректировка баланса для того, чтобы новые данные соответствовали сданным в налоговую?
#28
by у лю 427
мдя... писал , не видя .... а попал в точку.... Щас Дитер будет постов 15 поливать меня за своё лажание... P.S. А за советы по производству... Ну извини, больше не буду... Я же не виноват, что ты просто не дорос до них.... в общем то дурость дитеров предсказуема...
#30
by Стрелок
(+29) я не прав конечно же.... извини... ты крутой спец.... проясни ситуацию ламерам...
#34
by Стрелок
понятно... больше вопросов не имею - зачем? всё равно ответов не будет.... ЗЫ. ну если ты писал когда то то тебе не составит труда повторить? или составит? ЗЫЗЫ Щас скажешь - облом
#37
by Скользящий
Вас уже на форуме минимум двое(ты и МохаЛехов), которые неплохие спецы, и Пита ни в грош не ставят. Я вот думаю, что наверно, это не случайно.
#38
by у лю 427
Двое сильно обиженных - я им советов не подаю... Ибо бесполезно... Вот они и обиделись...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- v8: Перенос из одного справочника в другой
- v7: Как сделать значения субконто одного счета, значениями субконто второго?
- Перенос базы с одного сервера предприятия на другой..
- перенос виртуальной машины с одного компа на другой
- v7: ПЕРЕНОС остатка со счета на счет !
- Штатный перенос из ЗиК 7.7 в ЗУП 8.1 - не переносит пол/инн/пфр. Это нормально!?
- УПП: перенос задолженности поставщику с одного договора на другой
- Перенос 1.6 - 2.0. Перенос проводок. Мысли...
- КД 2.1 перенос операций. Не правильно выгружается субконто?!
- Перенос не переносит!
- Остаток Кт без субконто отличается от остатка Кт с субконто
- Перенос SQL базы с одного сервера на другой
В этой группе 1С
- Красная галка в плане счетов?
- Как вывести значение в текстовом поле в табличном документе?
- Куда оприходовать техническую документацию на продукцию?
- Подключение фискального регистратора Штрих-М ФР-К к 1С:ТиС 9.2
- Две компоненты = два ярлыка 1С на рабочем столе ?
- Как переместить МПЗ со счета МЦ.04?
- Как в УТ отсортировать табличные части документов по коду или артикулу?
- Какую программу использовать? ЗиК или ЗУП?
- Месячная премия при расчете больничного
- Безопасность: О каналах скрытых, потайных, побочных. И не только
- УложитьСписокОбъектов или УложитьСписокОбъектов13
- Перенос справочников, документов и тп из 7.7 бух в 7.7 Производство+бух +
- Специалист консультант 8.0 - нужен ли ?
- ЗиУП. Расчет северной надбавки
- Отключается клавиатура в терминальном режиме.
- Как установить признак "Отбор" для графы журнала?
- подскажите, как обрезать 1cv7.mlg размером 2Gb
- Весы меркурий работают с 1С ?
- Амортизационная премия: с какого месяца погашать ОНО?
- УРБД обмен данными в одну сторону