#0
by Sun_Lin
Аудиторы смутили. По-нормальному ведь надо на 91.1, т.е. Дт10-Кт91.1. Однакож, аудиторы высовывают тему насчет того, что МОЖНО так: Дт20-Кт10 с минусом. То есть нормальный привычный подход воспринимает излишки как прочий доход, а предлагаемый как уменьшение прямых затрат. Как их прищучить ?
#3
by Yuwa
Сдается мне, что вы не договариваете. Речь идет не просто об излишках, скорее о продуккции собственного производства. Не прав?
#5
by DGorgoN
Если в плане счетов ввести еще 2 счета: потеряли и украли (в оригинале мат), то все станет на свои места..
#7
by Yuwa
В моем понимании так, если излишек обнаружен при инвентаризации, то вы правы, дб д10к91, если же выяснилось, что в результате отсутствия весов(например) было ошибочно списано материалов больше, то красное сторно.
#9
by Sun_Lin
аудиторы звиздят про то, что они такое уже видели на хлебозаводе, после чего была камеральная проверка налоговой, которая рыла носом вдоль и поперек и налоговая посчитали, что все ОК. речь про инвентаризацию. Нарыл вот еще в 9/99 ("Доходы организации"): п.8: "Внереализационными доходами считаются: ... сумма дооценки активов" вот и думаю: являются ли излишки от инвентаризации дооценкой активов ?
#11
by Sun_Lin
Клиент тоже в шоке от них. Вот что меня уж совсем добило: п. 20 ст. 250 НК РФ, где ПРЯМО сказано о том, что излишки от инвентаризации являются внереализационными доходами !
#13
by igork1966
+ Выявлены материальные запасы, не принятые к учету 10 "Материалы", соответствующий субсчет 98.5 "Прочие безвозмездные поступления" Рыночная стоимость материальных запасов Включение в доходы стоимости излишков материалов, товаров, готовой продукции по мере их отпуска со склада, продажи 91.1 "Прочие доходы" Учетная стоимость ценностей
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- v7: v7 : НДС при возврате
- v7: Что нужно чтоб подключить ККМ Меркурий 112F к 1с V7 Торговля + склад
- v7: v7.7 премещение элемента справочника
- v7: v8: v7: Кто-нибудь сумел скачать комплект отчетности за I квартал 2007 года
- v7: 1С V7.7 в сети
- v7: 1C:V7 starter program (for SQL) - обнаружена ошибка
- v7: Перенос данных Бухгалтерия из v7 в v8
- v7: v7 Перехват глобального события ПриЗаписи() или ОбработкаПроведения()
В этой группе 1С
- Синхронизация 1с и кассы
- Как закрыть (разорвать) СОМ-соединение?
- Отбор по свойствам объектов в Построителе отчетов (УТ)
- v7: Не закрывается 20 счет в ПУБ по закрытию месяца
- 2-НДФЛ отрицательные суммы
- Не работает обработка "ПодборОбъектов" из ТиС на базе SQL.А на DBF работает
- Помогите узнать пароль на базу.
- ИнтернетПочтовоеВложение - проблемы со сменой кодировки
- Количество пользователей для dbf
- Выгрузка картинок из 1С в Excel
- v7: Закрытие 25, 26 счетов документом "Закрытие месяца". Закрываются с пустым с
- v7: Нужно разделить Основное Средство на два ОС.
- Есть ли способ передачи нескольких параметров...
- Как пройтись по строкам макета?
- Как имея ссылку на документ и форму узнать есть ли в ТЧ документа реквизит?
- Автоматическое перенаправление сообщений из панели сообщений в журнал регис
- Переместить все остатки с одного склада на другой
- Как увидеть что делает пользователь по RDP ?
- Выгрузка даных в exel
- Замножен план счетов в комплексной