v7: Отчет по дебиторской и кредиторской задолженности по дате возникновения #291372


#0 by birkoFFFF
Требуется отчет  по дебиторской и кредиторской задолженности с детализацией по контрагенту, договору, дате возникновения и желательно документу, может у кого есть уже готовое решение,не хочется велосипед изобретать, да и время поджимает... Поисковики не рулят :-( Заранее спасибо.
#1 by ZyXEL
в УПП есть отчет Дебиторка по интервалам...
#2 by birkoFFFF
Не думаю что он в БП работать будет...
#3 by ZyXEL
а так тут еще и БП.... извините а у вас учет взаиморасчетов как идёт? по договору? по расчетному документу? по заказу?
#4 by birkoFFFF
по договорам
#5 by ZyXEL
и как у вас указываеться какая накладная реализации оплачиваеться??? потому что дата возникновения и желательно документ могут быть только при чётком закрытии по документам или просто раскидав долг фиг знает как...
#6 by ZyXEL
да кстати уже классика... фото в студию...
#7 by birkoFFFF
Ну не фиг занет как... Допустим реализация на 10000 и 50000, если оплатили 150000, то оплата раскидывается по дате возникновения, т.е 10000 на 1 реализация, 5000 на вторую, остается 45000 по 2 документу Больше в БП никак, если по договорам, в этом вся и проблема...
#8 by ZyXEL
ну если без даты возникновения и документа то твоим требованиям ... Требуется отчет  по дебиторской и кредиторской задолженности с детализацией по контрагенту, договору.. соответствует отчет ОСВ по счету... только с авансами немного прикольно...
#9 by birkoFFFF
мне как раз обязательно дужны даты возникновения... документы это так, в нагрузку...
#10 by birkoFFFF
не думаючто первая с таким встречаюсь, думала у кого-нибудь уже есть наработки... Похоже придется самой ваять...
#11 by ZyXEL
в данном случае это почти одно и тоже дата возникновения = дата документа... т.е. придёться искать документ...
#12 by birkoFFFF
и вычислять отплачен он или нет... Через пару лет отчет будет работать ой как долго... :-(
#13 by ZyXEL
зачем сумму долга просто раскидываешь на n последних накладных отгрузки и всё..
#14 by LoraJ
а у вас в настройках параметров учета - стоит галка - "вести расчеты по документам"?
#15 by birkoFFFF
с моей конторой разница не большая, они годами не платят :-), у них специфические расчеты с контрагентами
#16 by birkoFFFF
не получится, у нас уже на всех счетах доп. аналитика понавешана, уже некуда
#17 by birkoFFFF
->
#18 by LoraJ
а может надо еще в книге продаж посмотреть, может что то было оплачено не по хронологии?
#19 by Регистратор
если нет привязки к документам расчета то принято соответствие делать по fifo. реализация алгоритма не слишком сложная ...
#20 by birkoFFFF
Может и не сложная когда только на 8-ке работаешь, а у меня пока большинство на 7-ке, сижу туплю уже часа 2, не могу представить структуру запроса... :-(
#21 by birkoFFFF
творческий кризис...
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С