Помогите с документом "Услуги сторонних организаций"... #414612


#0 by shurshick
В марте выставили счет-фактуру с ндс... Провели документ "Услуги стронних организаций", "Запись книги покупок" и март закрыли... В апреле этот же поставщик выставляет счет-фактуру под тем-же номером за тот-же период но с другимии цифрами... Какие действия с моей стороны будут правильными для отражения измененной счет-фактуры, какие документы необходимо проводить???
#1 by birkoFFFF
Доп.лист в книгу покупок... остальное как бухи скажут А поставщику в морду дать...
#2 by SuperMario
Это действия бухгалтера должны быть, а не твои. Записями доплистов книги покупок это делается.
#3 by Нуф-Нуф
машинист башенного крана спрашивает у слесаря (обслуживающего этот кран) - как поднимать блоки нестандартного размера
#4 by SuperMario
как показывает жизнь, морду бить нужно каждому третьему поставщику. И не только за то, что перевыставляет фактуры, но и за то, что неотфактуровку делаем каждый раз. Особенно это касается наших монополистов (сбытовые компании, связь и т.д.).
#5 by shurshick
Дык вотож и оно... Бухи сидят глаза вылупив и ничего не знают...
#6 by shurshick
Что сторнировать и как эти доп листы заводить???
#7 by shurshick
Бух ведущий этот учет в отпуск съе... А Главный бух вызвала и сказала, разберись и сделай... Я сам в аху...
#8 by SuperMario
передай им свои соболезнования и меняй работу. Такие заИПут тупизной. З.Ы. Главный должен по определению эти вещи знать. Иначе какой он наХхх... главный.
#9 by shurshick
Короче помощи не будет я так понял?
#10 by shurshick
То что взлом паролей, подделка документов и знание бухучета не входят в служебные обязанности сисадмина я и так знаю...
#11 by ТакВотЖе
#12 by shurshick
спасибо большое, разобрался...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С