v7: Как списать количество со счёта 10.11 #421605


#0 by Девушка-Вамп
может кто сталкивался: конфигурация УПП. оприходовали спец.одежду на счёт 10.11 и сумму сразу-же списали (при вводе в эксплатацию), когда и как должно списаться количество с этого счёта?
#1 by shuhard
странно, обычно оприходуют на 10.10, при передаче на 10.11
#2 by Девушка-Вамп
имеется в виду что её передали в эксплуатацию документом "Передача материалов в эксплуатацию" и списали при передачи, документ при этом сделалпроводки: Дт 10.11  Кт 10.10 количество и сумма, и Дт 23.01  Кт 10.11 сумма, а количество осталось "висеть" на счёте 10.11 - как и когда его нужно списать?
#3 by shuhard
у меня при способе=Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию и сроке=1 месяц списывает как сумму, так и количество. может релиз древний ?
#4 by Девушка-Вамп
да нет - ну не самый последний конечно, но и не древний: 1.2.21.1
#5 by BayoNet
А зачем срок эксплуатации нужен, если списывается при передаче в производство? Может поставить срок 0 месяцев
#6 by Девушка-Вамп
в справочнике "Назначение использования" срок полезного использования не может равняться нулю - элемент не записывается. может там какую притичку где-то нужно поставить?
#7 by GenV
Насколько помню - когда будешь списывать окончательно.
#8 by Volari
Может списание материалов из эксплуатации
#9 by BayoNet
Вобще странная ситуация, количество не как не должно, по-моему на 10-11 висеть без суммы, попробуй подчистить "Списанием материалов в эксплуатации" этот документ счет МЦ подчищает, может в него и для счета 10.11 какой алгоритм заложен
#10 by Volari
Почему на 10.11 не может быть количества без суммы, при передаче списали на затраты, а спецоснастка числется на физ лице
#11 by Девушка-Вамп
, О1 УРА! получилось!!! болшое - пребольшое спасибо!!!
#12 by BayoNet
у меня бухия типовая, элемент справочника назначения использования записывается с нулевым сроком
#13 by Девушка-Вамп
у меня УПП типовая - элемент справочника назначения использования не заисывается. бухия и упп во много различаются - например у них авансовые отчёты по разному формируют счета-фактуры полученные и т.д.
#14 by Девушка-Вамп
сама путаюсь постоянно :(
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С