v7: УПП: Проводки по налоговому учету в документе "Авансовый отчет" #422354


#0 by Pollen
Здравствуйте!Подскажите, кто знает, в документе на закладке "прочие" стоит счет 91.02.1, по налоговому учету далеют проводки по "НУ" и по "ПР" (91.02.9/ПВ) на одинаковые суммы. Бух. говорит что "Пр" быть не должно. Упп делает данные проводки и в 2008 и в 2009, релиз последний.
#1 by mikecool
насколько мне не изменяет склероз - БУ = НУ + ПР + ВР если удовлетворяет этому условию, то буха в сад
#2 by hulio_ekb
+100
#3 by Pollen
конкретнее: проводки по авансовому: Бух.учет: 91.02.1/71.01 сумма 295 Нал. учет: 91.02.9/пв   сумма 295           Не.01.9/     сумма 295
#4 by mikecool
дык, вроде все в норме Бух.учет: 91.02.1/71.01 сумма 295 Нал. учет: 91.02.9/пв   сумма 295 а  Не.01.9/     сумма 295 - хез, для чего используется... забаланс
#5 by Pollen
т.е. НЕ - это забаланс? а почему проводка: 91.02.9(ПР)/пв(НУ) а не 91.02.9(НУ)/пв(НУ) ?
#6 by mikecool
а это уже в НК надо смотреть, почему на ПР пишется...
#7 by mikecool
+6 когда же уже бухи начнут НК читать?
#8 by Pollen
спасибо, придется самой почитать нк - быстрее врублюсь.
#9 by Pollen
кому интересно - нашла по налоговому учету: так что надо было просто относить на командировочные если сумма не сверх норм, поэтому пр и неправильно
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С