Бюджет и внебюджет. 1 бух бюджет #447919


#0 by Uragan_a
Были безвозмездные поступления (подарки от предприятий, спонсорская), мы все это кидали на внебюджет. Верно ли это? должно ли это отражать в отчете в смете доходов и расходов, как доходы? Кто-то сказал, что все это нужно было принимать на бюджет, это так? Что теперь за весь год перепроводить?
#1 by Uragan_a
Бюджетники Вы где?
#2 by Flika
imho, надо было на бюджет кидать
#3 by Uragan_a
Спс. А при поступление КБК доходный? Это должно отражаться в смете доходов? Или нет?
#4 by veasx
Конечно доходный, и КОСГУ тоже.
#5 by Flika
а при чем тут смета? вам подарки в соответствии со сметой делают? типа на этот год больше не положено по смете? :)
#6 by Uragan_a
Спс. А при покупке МЗ или ОС, в документе указывается тоже доходный КБК?
#7 by Flika
при покупке - расходный... оплачивали-то с расходного КБК? вот откуда оплачивали - то и ставьте.
#8 by Uragan_a
нет. Просто был грант, я указал в неб доходный КБК и сейчас он вылазиет в отчете о выполнении сметы (доходы), хотя его мы тоже не планировали
#9 by Flika
ой, с грантами там отдельная история... Тут я вобще боюсь что-либо сказать, потому как в каждом случае свои правила и порядки...
#10 by Uragan_a
которых никто не знает. Получаетсянужно сделать другую смету для подарков в программе или вообще не указыватьсмету? или как быть? Потому ччто если я ставлю КБК доходный то сразувылазиет в отчет МЗ
#11 by Uragan_a
в отчет о смете
#12 by Flika
imho, на грант если и есть смета, то отдельная от всего остального
#13 by veasx
Но, с другой стороны - грант это доход, а покупка - уже является расходом. Посему явный расход имхо.
#14 by Uragan_a
(а если подарок то доходный, но по бюджету?)
#15 by Flika
угу
#16 by Uragan_a
а как сделать чтобы подарки не лезли в отчет о выполнении сметы? (у нас всего одна - основная)
#17 by Flika
отдельное КБК на подарки?
#18 by Uragan_a
смета одна. не понял (
#19 by Uragan_a
честно я и не знаю какое КБК на подарки использовать, но как то баловался и ставил просто какой то КБК доходов и сразу МЗ - МЯЧ ФУТБОЛЬНЫЙ попал в отчет о выполнении сметы доходы.
#20 by veasx
(16,17)Так вроде в этот отчет все полезет, независимо от КБК. Сейчас попробую.
#21 by Flika
а по-моему в отчет по смете полезут только те КБК, кот. привязаны к этой смете... мне лениво пробовать, сорри :)))
#22 by Uragan_a
если КБК доходов то лезет, если расходов то нет)
#23 by Uragan_a
вообщем отвязать доходные КБК от сметы?
#24 by Flika
Я бы на эти подарки отдельное КБК завела и ни к какой смете его не привязывала...
#25 by Uragan_a
так и сделаю. Спасибо. Спасли. Буду ковыряться)))
#26 by Uragan_a
Сейчас ГБвсе таки узнала, что нужно БО разносить за весь год, чувствую интресно будет.
#27 by veasx
Нее. Отвязал, лезет все равно.
#28 by Flika
из из документов по сметам убрал?
#29 by veasx
Я смету вообще не вводил
#30 by Uragan_a
плохо ( блин а что же оно
#31 by Uragan_a
если создать смету подарки и пусть на ней будет или так нельзя?
#32 by veasx
Пардон, а мы говорим про это? - "ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ"
#33 by Uragan_a
ага. Но есть подобная форма в регламентированной отчетности. Которая будет сдаваться вместе с балансом
#34 by Uragan_a
форма 0503137
#35 by veasx
Для отчета в можно смету не вводить и тогда в задолженность не попадет. А в 127,137 грант полезет только если поступление на счет сделать
#36 by Uragan_a
Кстати вот смотрю в отчете если Поступление МЗ делаю на КБК поступление, то оно идет в отчете в столбец "начисленно доходов" а грант идет "кассовое поступлние№ и с минусом идет в "неисполненное назначение". Что к чему :(
#37 by Uragan_a
как грант начислить, как его использовать. (хотя эти деньги потратили давно)
#38 by veasx
Выписки казначйские смотри, оттуда и пляши. Убегаю.
#39 by Uragan_a
Спасибо!
#40 by Uragan_a
Взял выписки. Там есть КБК, а счетов то нету ( У нас такая система, деньги поступили на один счет без права расходования. Потом мы перечислили их в Департамент образования и они перечислили их нам на другой внебюджетный счет с правом расходования. 1. Делаю поступление (КБК гранды - 180), доход 201.01.2, кредит сам придумал (но не уверен) - 205.10.2 Делаю списание с 201.01.2 а вот дебет какой будет (внутреведомственный расчеты)?
#41 by Flika
> вот дебет какой будет а вот Дт я бы в департаменте узнала... с какого счета они у себя поставили - с того и надо вам списать :)
#42 by Uragan_a
буду грузить ГБ, но вижу, что она считает что это ей сейчас не нужно ... У нее есть проблемы по важнее (
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С