Правильная последовательность оформления документов в ЗУП #498133


#0 by NewManIn1C
Ситуация: Сотрудник взял отпуск в июне. После окончания отпуска (1 июля) он был уволен. При расчете при увольнении ему был удержан отпуск, использованный авансом за 7 дней. Как это все оформить в ЗУП? Конфигурация ЗУП 2.5.26.3
#1 by Kreont
Никак :) По закону нельзя увольнять в отпуске, изменить первичный документ отпуска
#2 by NewManIn1C
НЕ, сотрудник вышел из отпуска и был уволен. А эти 7 дней он отгулял авансом...
#3 by ВопросНаЗасыпку
- "Расчет при увольнении сотрудника организаций" - "Начисление ЗП" с полным расчетом сотрудника
#4 by NewManIn1C
А как отразить излишне уплаченные страховые взносы по этому сотруднику за отпуск? А также излишне уплаченный НДфЛ?
#5 by bazvan
А их надо отразить??? Гедв вы в НДФЛ видило что удержания уменьшают налоговую базу??? Где вы видили что удержания как то влияют на страховые взносы??? Номера нормативных документов пожалуйста
#6 by NewManIn1C
да я без претензий, просто был сотрудник, отгулял на 7 дней больше чем положено, за его доход были уплачены взносы и НДФЛ (скажем 10000 * 2,9% = 290). А потом мы ему за эти семь дней удерживаем 1500 , итого "должны были начислить взнос" 8500*2,9% = 246,5. В следующем месяце система начисляет как ни в чем не бывало. Вопрос: это нормально что мы переплатили 43,5 рубля? Та же бадяга с НДФЛ
#7 by bazvan
Еще раз для тех кто без притензий6 1) Где в НК РФ в главе про НДФЛ написано что удержания уменьшают налоговую базу 2) Где в 212-ФЗ написано что удержания влияют на страховые взносы. зы не надо домыливать и думать, читаем законы там все написано
#8 by hhhh
ну вы получили 1500, а заплатили 43 рубля. Ведь вы в выигрыше по-любому, чего жмотиться из-за копеек?
#9 by КнОпка
не нужно было удерживать, он ведь не виноват что ему начислили. ))    возможно это вы нарушили да еще и удержали.
#10 by almar
сделай не удержание, а начисление с минусом. и умников не слушай
#11 by NewManIn1C
да это понятно что удержания не влияют не на то и другое... Перефразирую вопрос: Куда девать эти 43,5 рубля?
#12 by NewManIn1C
к
#13 by NewManIn1C
вот кстати тоже думал
#14 by NewManIn1C
нарушений нет, все пучком
#15 by bazvan
А потом получи по полной за нарушение НК РФ. Давайте вперед. Тока потом когда НДФЛ не сможете сдать, и СЗВшки не нойте что 1С авно. купите бухгалтера нормального.
#16 by bazvan
Не надо не чего дивать. Все что дивать прописано в НК РФ. Пусть сотр идет сдает декларацию и получает свои копейки в казначействе.
#17 by NewManIn1C
Вопрос: как правильно отразить в ЗУП данную ситуацию???
#18 by NewManIn1C
т.е. это нормально что переплатили?
#19 by КнОпка
какое нарушение? О_о
#20 by bazvan
Такое почитайте еще раз НК. Деньги ПЕРЕЧИСЛЕННЫ в бюджет. Вы налоговый агент, ваше право исчислит и удержать. Возвращать - БОЛЬШОЙвопрос, за счет каких средств вы будите возвращать этот НДФЛ??? Подумать не пробывали??? Вы сдели ровно ТО что должны сделать как налоговый агент. ВСЕ. Дальше вас это не дыкает.
#21 by NewManIn1C
а легкая недоплата в следующем месяце = ВОЗВРАТ?
#22 by bazvan
как ждый гот одно и тоже. А как в конце года налоги сдавать так начинается соплижуйство. Все ушел с этой ветки, что хатите то и делайте, только помните что когда у вас не примут 2НДФЛ не надо свистеть что 1С авно
#23 by bazvan
Что такое "легкая недоплата"?
#24 by КнОпка
так делать нельзя ))) если только
#25 by NewManIn1C
начислили взнос в апреле 100 рублей, произошла фигня из , в мае понимаем что переплатили 15 рублей, почему бы в мае заплатить начисленный за май взнос - 15 рублей?
#26 by bazvan
БАза в апреле КАКАЯ??? Она что поменчялась??? с фига ты будеш что то пересчитывать???
#27 by NewManIn1C
а легкая недоплата это и есть результат отрицательного начисления)
#28 by bazvan
НЕБЫВАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО НАЧИСЛЕНИЯ. все ушел. а то будут трупы.
#29 by NewManIn1C
это я все понял, как бухам объяснить? они ооочень хотят видеть отрицательные циферки в начислении взноса...
#30 by Castlevania
Не спорьте с
#31 by КнОпка
ну переплатили и переплатили, чего так переживаешь то )))
#32 by КнОпка
а что ты посоветуешь?
#33 by almar
а СТОРНО бывает?
#34 by NewManIn1C
где тут спор?
#35 by Castlevania
Сегодня поймала себя на мысле, что постепенно начинаю реагировать также как он. Что со мной будет через 5 лет...
#36 by NewManIn1C
я после все понял)))
#37 by КнОпка
тоже скоро звезды тоже получишь? )))
#38 by France
"поймала себя на мысле" - зачем же над собой так издеваться??
#39 by Castlevania
Он хорошо знает законы. Я раньше не понимала некоторые вещи, но как только начинала разбираться, понимала что он был прав
#40 by Castlevania
Куда мне:)...Мне еще Учиться, учиться и еще раз учиться
#41 by almar
комплекс неполноценности? не ведись.
#42 by NewManIn1C
Короче резюме данной дискуссии: 1. Если произошла такая фигня - то сами лошары. 2. Вычитать из начисления НДФЛ и взносов в следующих периодах не надо. 3. 43 рубля не деньги) Всем спасибо, домой пойду....
#43 by КнОпка
но законы несколько не предполагают ошибок и их исправлений, как бы.
#44 by ЗлостныйКодер
>> как ждый гот одно и тоже. Такие они, готы...
#45 by hhhh
всё-таки в 1с недоделано тут. Например приносит чел документы на вычет. Программа аккуратно минусует НДФЛ с начала года, а потом эти минусы висят, причем сразу в 4-х регистрах накопления.
#46 by NewManIn1C
а я не ушел, вот ссылка: самое интересное там - Зачет или возврат излишне уплаченных страховых взносов И черным по какому то бледно розовому написано "Зачет суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет предстоящих платежей плательщика происходит на основании его письменного заявления. " Как это понимать?
#47 by bazvan
Там же по ссылке написано ЧТО ОБЛАГАЕТСЯ взносами, тебе процетировать или сам прочитаешь???
#49 by bazvan
Облагаются страховыми взносами Для организаций и индивидуальных предпринимателей страховыми взносами облагаются выплаты и иные вознаграждения лицам, работающим по трудовым и гражданско-правовым договорам, а также по договорам авторского заказа или об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, по издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведений науки, литературы, искусства. Для физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями, объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения лицам, работающим по трудовым и гражданско-правовым договорам. Где сдесь про УДЕРЖАНИЯ??? А причем тут исправления????Вы что не правильно начислили отпуск???
#50 by hhhh
понимать надо так, что если не было письменного заявления от сотрудника, то на это можно забить.
#51 by NewManIn1C
я прекрасно понимаю что УДЕРЖАНИЯ не облагаются страховыми взносами и прекрасно там видел слово ОБЛАГАЮТСЯ. Обложили мы начисления в мае, переобложили слегка, хотим вернуть, накатаем заяву, как в ЗУПе отразить?
#52 by NewManIn1C
в законах не силен, а плательщиком взносов страховых является само физ лицо?
#53 by bazvan
Вот если вы слегка перепалтили то это переначислили??? или именно убхгалтерия больше перечислила в бюджет???
#54 by bazvan
Страховых взносов НЕТ. НАлогоплатильщик - работодатель (исключения ИПбез наемных работников)
#55 by shuhard
если нельзя, но очень хочется, то: НДФЛ Возвраты налога для ФСС и РСВ порядок описан здесь документ - Расчеты по  страховых взносам с нужной операцией
#56 by NewManIn1C
ну видимо получается переначислили
#57 by bazvan
(ну когда переначислили то по правилам БУ СТОРНО (боло до 01.01.2010 теперь надо ПБУ 22/2010 читать, есче руки не дошли) а вот со страховыми опять ПОПАтак как не где не написано что с ПЕРЕНАЧИСЛЕННЫМ делать, так как не где про сторно и про ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ суммы нет не слова
#58 by МимохожийОднако
ОФФ: Перенедопили...
#59 by КнОпка
есть правило- если не запрещено значит можно. )
#60 by ЗлостныйКодер
Раз уж вы тут то можно воспользоваться....попросить вас прокоментировать:
#61 by ЗлостныйКодер
+60 Я в принципе понял все. То есть нужно саму Регистрацию разовых начислений проводить июнем?
#62 by NewManIn1C
забирай ветку...вся ночь впереди)))) Завтра холивар с бухами пойду исправлю
#63 by bazvan
А как можно??? как считать??? как в отчетности отражать??? Об этом кто нибуть думал??? В 100% случаев нет не кто не думал (и декларации тогда еще до 2010 года уточненые не по ЕСН не по прибыли не по ПФР не подавал, однако хавольником постоянно гавкали)
#64 by ЗлостныйКодер
Напоминает рекламу интернета от Мегафон-вся ночь впереди))
#65 by Дикообразко
это головная боль не 1С-ика... если клиент хочется гавкаться с налоговой, это его право
#66 by bazvan
О как тоесть орать на каждом углу что 1С авно???
#67 by shuhard
ты за выходные дымку надышался ТС ищет в рамках 1С решение и претензий к ЗиУП не имеет
#68 by bazvan
Дак получится что счас накурулесят в ЗУПе а потом то так и будут на 1С пинят так ак им бухам так програмист и 1С сделала (шо я незнаю как это бывает)
#69 by ilkoder
А чего спорим то? Сделали в июле исправление июньского отпуска - меньше на 7 дней, поставили 7 дней неявки на работу или за свой счет, пересчитали, да и уволили июнем. А при чем тут удержания то...
#70 by ilkoder
... уволили конечно июлем
#71 by Дикообразко
1С же вроде сделало в учетной политике это настроить ... 1С-цы уже забили, а ты все воюешь?
#72 by Дикообразко
*настраиваемым
#73 by bazvan
Мдяя. А как себя ведет эта настройка кто нибуть в курсе??? А то что НДФЛ потом не вфомрируется, и в страховые (ранее в ЕСН) это не попадает вкурсе???
#74 by Дикообразко
ога
#75 by bazvan
что ога???:))) в том и фиг что выставляют этот режим а потом требуют от 1С реализовать полный учет этого. На вопрос а как это делается, молчат как рыбы
#76 by Дикообразко
от 1С все упорно требовали этого... в итоге разработчики сдались и реализовали, а дальше е****сь как хотите
#77 by bazvan
Прально требовали именно "отстарнировать" вот ровно это и НЕБОЛЕЕ 1С и сделал (сразу предупредив об этом, и последствиях, однако некоторые в конце года начили притензии предъявлять)
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С