исправление ошибочно списанного ндс налогового агента текущего периода #511886


#0 by Elena_KR
Добрый день. Собственно вопрос вот в чем : во 2 квартале списали НДС налогового агента Д91 К19, в 3-ем квартале нужно сделать сторно этой проводки. Данные по данной сторнировке должны отражаться в книге продаж "с минусом" или в книге покупок доп. листом, и что должно быть в декларации по ндс? Всем заранее спасибо за помощь.
#1 by Elena_KR
Забыла написать, что конфа УПП
#2 by Elena_KR
Никто не знает???
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С