Остатки по усредненной себестоимости в Торговля и Склад #533307


#0 by Dahlia
Ситуация: Есть Фирма1 и Фирма2. Приход товара в идеале идет по Фирме1, расход через обе фирмы, остатки общие по компании. В конце месяца создаются в каждом дне Реализация с Фирмы1 и Поступление на Фирму2 для закрытия минусовых остатков по Фирме2. Если Реализацию на Фирму2 создавать по ценам закупки как в Фирме1, то остатки по усредненной себестоимости на конец месяца составляют к примеру, 100 000 руб. Если же Реализацию на Фирму2 сделать по цене Закупка+3%, то соответственно остатки составят, к примеру 130 000 руб. Можно ли, и как это сделать, посчитать остатки по усредненной себестоимости, как если бы Реализация на Фирму2 была без этих 3% ?
#1 by 1Сергей
смотреть остатки по фирма1?
#2 by Dahlia
Не понял ?
#3 by Mikeware
Отмечать внутренние продажи и покупки отдельным флагом, и расчитывать себестоимость продаж отдельно без учета внутренних.
#4 by Dahlia
Немножко подробнее можно ?
#5 by Mikeware
ну куда уж подробнее...
#6 by Dahlia
Ну хоть сюда : В стандартном отчете рассчитывается как-то так: ВремРегистры=СоздатьОбъект("Регистры"); РегПартии=ВремРегистры.ПартииНаличие;     ТЗИтогов.Свернуть("Номенклатура","СуммаРуб, СуммаБезНДС, Количество"); Получаем отсюда цену среднюю. Правильно я понимаю ? Как мне здесь внутренние убрать ?
#7 by Mikeware
а в нестандарном будет расчитываться "как-то по-другому" - см . В данном случае стандартный регистр ПартииНаличие не подойдет
#8 by Dahlia
А какой подойдет ? Конкретика мне нужна, уважаемый Mikeware. И без изменения конфигурации
#9 by Mikeware
конкретика, да без изменения конфигурации? Да по штатным партиям? а хаха не хохо?
#10 by Cthulhu
разрешаю.
#11 by Dahlia
Мда, что-то обнищало могучее сообщество 1С 7.7 Кроме хаха-хохо-разрешаю ничего путного не услышишь. Грустно
#12 by Cthulhu
: не обнищало а наоборот - зажралось: нищим ума не подают. зарразы.
#13 by Mikeware
Ну а чего ты ожидал, если хочешь то, чего нет в базе, да еще и без изменения конфигурации? неально, конечно, можно это считать на этапе построения отчета. Но времени уйдет куча. на базе чуть крупнее "учета шаурмячной дядшки ашота" построения отчета можно и не дождаться...
#14 by Dahlia
Черт с ним со временем. Ты мне хоть идею подай, как релизовать это через ОТЧЕТ
#15 by Mikeware
Ничего военного... надо считать партии... Т.е. то, что делают, грубо говоря, глСписаниеПартийТМЦ и глОприходованиеПартийТМЦ, только "на лету". Причем "с начала времен"...
#16 by Cthulhu
: ну в обще-то для себестоимости консолидированной ничего этого не надо, если я правильно понимаю. межфирменное отрезать - и усё. отрезать межфирменный приход легко - остатки партий как раз в разрезе документов хранятся - так отрезать те партии, которые лежат по прихолам от другой фирмы и подменить их на те партии, что по расходным докам от этой другой фирмы на первую расходуется (по ЛИФО, или вообще шоколадно если у них связки по подчинению есть - как у нас, например). обороты тоже подкрутить, отрезав межфирменные.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С