Каким документом можно сделать проводку Д76.02К28? #537757


#0 by YulyaS
Подскажите пожалуйста, каким документом в УПП 8.2 можно сделать проводку Д76.02К28.01? Используем расширеную аналитику учета.
#1 by Voffka
Операцией
#2 by Нуф-Нуф
расчет себестоимости выпуска?
#3 by YulyaS
На склад передана бракованая продукция, её надо вернуть поставщику
#4 by YulyaS
например на замену
#5 by PaulBC
Возврат поставщику? (В УПП есть такой?)
#6 by YulyaS
Передачей пробовала нет проводок по БУ
#7 by shuhard
[На склад передана бракованая продукция] 28 счет для этого не пригоден, это счет учета затрат на брак
#8 by YulyaS
проводки пустые, если делать возвратом поставщику
#9 by Нуф-Нуф
а каким образом этот брак оказался на 28 счете?
#10 by Нуф-Нуф
покажите весь пусть от поставщика, потом материалы, потом производство потом брак
#11 by shuhard
тупой бух в давальческой схеме оформил ОПзС
#12 by YulyaS
раньше делали через 21, сейчас хотят через 28. Как тогда из производства отдавать?
#13 by YulyaS
постуупил материла, отдали в производство, в процессе выявили брак. Надо вернуть на замену.
#14 by Нуф-Нуф
а зачем? верните из производства обратно на склад
#15 by YulyaS
обязательно хотят видеть проводку Д76.02К28.01
#16 by Нуф-Нуф
я думаю можно воспользоваться документом оприходование материалов из производства
#17 by Нуф-Нуф
чем обосновывают? ведь это же не брак производства
#18 by YulyaS
обосновывают тем, что уже рабочие с материалом провели некоторые действия
#19 by YulyaS
т.е понесены затраты на зар.плату
#20 by Джинн
Тебе перечислить все мои фантазии? Затраты нельзя вернуть, можно вернуть что-то материальное. Слушай Нуф-Нуф, он плохого не посоветует.
#21 by shuhard
дебилизм не лечиться
#22 by Джинн
Какое это отношение к 76 имеет? Это ВАШИ затраты по браку.
#23 by YulyaS
скрытый брак, т.е выявленый в процессе обработки
#24 by YulyaS
на входном контроле не увидили
#25 by Нуф-Нуф
видел такую ситуацию в курсе насипова фарита по подготовке к сертификации, когда выпускали брак, и затраты на него относили на конкретного сотрудника, может быть так же можно и на контрагента отнести, хз.
#26 by Нуф-Нуф
ну поидее затраты по такому браку не нужно включать в себестоимость продукции, они должны быть за счет поставщика, а вот как их отнести на него - хз...
#27 by Нуф-Нуф
самому стало интересно
#28 by Джинн
На сотрудника запросто. И даже на контрагента по претензии. Но не включить их в стоимость материалов и вернуть поставщику больше, чем получили от него. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
#29 by Нуф-Нуф
а как можно отнести затраты по браку на контрагента?
#30 by Джинн
А вот это вопрос интересный. Примерно через час-полтора доберусь до работы - открою УПП. Но по-любому не возврат. Если остался материал - оприходуем из производства и возвращаем. Претензия отдельно. Тут еще геморрой может быть с тем, что претензии могут быть признаны вообще в другом периоде, чем том, в котором производство было :(
#31 by YulyaS
Материал уже списан на продукцию. т.е оформлен ОПЗС в затратах указан материал.
#32 by Нуф-Нуф
а какую продукцию выпустили, по какой статье и на какой счет?
#33 by YulyaS
документ нашла Списание прочих затрат
#34 by YulyaS
остался вопрос с суммой
#35 by Джинн
Т.е. выше про возврат это просто попытка оформить как-то? Я посчитал, что вы хотите вернуть, причем по большей стоимости :( Реально вам нужно отразить в составе затрат по исправлению брака претензии поставщику?
#36 by Нуф-Нуф
не могу такой найти
#37 by YulyaS
Прочие щатраты. Списание. Но там сумму надо. А сумму не знаем.
#38 by YulyaS
28 же формирует сумму после расчета себестоимости
#39 by sergeev-ag-1977
"На склад передана бракованая продукция, её надо вернуть поставщику" - так если это продукция, то это Ваше ...
#40 by YulyaS
вопрос остался :(
#41 by Нуф-Нуф
имхо придется самим определять стоимость этого брака (стоимость материала + другие прямые которые уже понесены)
#42 by Нуф-Нуф
ну хотят сумму затрат понесенных при выпуске брака отнести не на выпущенную продукцию а на поставщика.
#43 by БибиГон
А поставщик будет с этим согласен интересно?
#44 by Нуф-Нуф
ну я думаю это уже другой вопрос
#45 by БибиГон
А что мешает сделать расчет? ну да )
#46 by YulyaS
видимо в договорах прописывают этот пункт. А сколько из выставленных получат, это уже не наша задача
#47 by YulyaS
БибиГон, вы предлагаете оформлять данный документ после расчета себестоимости,когда знаем уже понесеные затраты?
#48 by БибиГон
Попробуйте.
#49 by Нуф-Нуф
как вариант. выпустить этот брак как отдельную продукцию на склад. в конце месяца посчитать себестоимость. и продать поставщику...
#50 by YulyaS
вариант хороший, но обязательно через 28 счет хотят
#51 by BoCh
религиозные?
#52 by YulyaS
если бы не было привязки к счетам вопросов нет.
#53 by YulyaS
Раньше делали проще, меняли только материал и все. Теперь еще и проводки хотят определенные видеть, и деньги
#54 by BoCh
Д20 К28 - потери от брака. Д76 К28 - суммы с поставщиков бракованного материала, не видел такого документа в УПП.
#55 by YulyaS
другими проводками. Было не принципиально.из производства на склад через 21, потом передачей товаров.
#56 by Джинн
Сумму смотрите в акте претензий, который вы подписали с поставщиком :) Такая операция обязательно должна быть на основании первичного документа. Специализированного документа я не нашел. Используйте документ "Прочие затраты" с видом операции "Списание". Причем возможно, что претензии будут признаны не в том периоде, когда выпуск был. Как бы на 91 не пришлось тут вешать в этом случае.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С