Как перенести партионный учет с УТ на БП? #544858


#0 by Капюшон
У меня проблемы постоянные изза выгрузок между БП и УТ. обмен двусторонний. В УТ всё по партиям проводится как нужно, потом в БП выгружается но в БП они лазают по документам, проводят их и когда повторно выгрузку делаешь, в УТ всё начинает тоже перепроводиться и партионный учет может слетать. как решить проблему? Я решил поставить односторонний обмен документами (Поступления, перемещения, реализация, возвраты....) чтобы только в УТ всё проводилось, а в бухгалтерии только печатали и смотрели. Но как сделать, чтоб весь партионный учет с себестоимостью переходил из УТ в БП сам? нужно чтоли в имеющихся документах БП, удалить реквизит "партия" из табличных частей?
#1 by Капюшон
АУ! вот вопрос на самом деле можно хотябы упростить. Как сверять данные по остаткам в торговле и в бухгалтерии? Ато у меня в бухгалтерию из торговли перенеслись данные но надо както сверять а это практически нереально хотя накладные и там и там проведены.
#2 by Immortal
Это организационный вопрос, обменом не решишь. Закрывай периоды в УТ и в БП. А сверять остатки можно по ОСВ по 41 и отчетом "Ведомость по товрам на складах" - по группам номенклатуры, которые участвуют в обмене
#3 by Immortal
И это самое.. в узле обмена в УТ есть настройка для передачи себестоимости=)
#4 by Капюшон
да я эту настройку включал "переносить документы себестоимости и себестоимость" но она всёравно разная!
#5 by Капюшон
Меня глав бух трахнет в попу если я не решу вопрос себестоимости. Хотя из УТ в БП документы переносятся один в один и проводятся все. притом в УТ проведение по партиям и восстановление последовательности сделано
#6 by SunFox
Если не серкет - зачем в Бухгалтерии управленческая себестоимость понадобилась?
#7 by Капюшон
а как же сдавать квартальный отчет.
#8 by SunFox
Квартальный отчет чего и кому?
#9 by SunFox
Почему нельзя использовать в Бухгалтерии свою себестоимость, а в УТ свою? Зачем такой геморой? Чем он обусловлен?
#10 by Капюшон
чтобы можно было сверять. если ут перепровести чтоб в бухгалтерии после выгруки также было.
#11 by Капюшон
в бухгалтерии же тяжелее сверять отчетами себестоимость
#12 by Сияющий Асинхраль
Поставь им КА и не мучайся, бухгалтера все равно будут в заднее число залезать, так что нет простого варианта решения твоего вопроса. Кстати даже там управленческая и бухгалтерская себестоимость в общем случае различны, хоть это и одна база...
#13 by SunFox
А что с чем сверять? И почему в Бухгалтерии тяжелее? И зачем сверять именно себестоимость до копеек - это путь не самый простой. Если в УТ будет две организации, и межфирменные продажи, что тогда сверять будите?
#14 by Капюшон
а так и есть. в УТ и в БП две фирмы. и между фирмами естьпродажи с минимальной наценкой.
#15 by Капюшон
но надо себестоимость получать в бухгалтерии адекватную.
#16 by SunFox
га, га, га
#17 by SunFox
А Торговля типовая?
#18 by hhhh
в бухгалтерии должна быть своя себестоимость.
#19 by Сияющий Асинхраль
Вообще обычно делается наоборот - в бухгалтерии себестоимость для сдачи отчетности, в УТ - реальная себестоимость...
#20 by SunFox
В торговле типовой (10 версия) нет разреза себестоимости "Организации", в бухгалтерии ведется регламентная себестоимость по "Организациям", так, что твоя задача невыпонеима не технически, а методически.
#21 by SunFox
мало того, если используете внутрение продажи на общих складах (Организаций), то имеете еще и бардак с себестоимостью в Торговле
#22 by Капюшон
торговля самая лучшая - 10.3 типовая и бухгалтерия тоже
#23 by SunFox
Так, что, наименьшее из зол, чтобы сдать бух, отчетность - это перепроведение документов в базе БП, сверка баз УТ и БП по продажам, сдадите отчетность тогда разберайтесь с себестоимостью в УТ.
#24 by Капюшон
мы это оформялем как продажу на контрагента а потом от контрагента поступление делаем
#25 by Капюшон
продажи 1 в 1 идут в базах
#26 by SunFox
Это не решает проблемы если склад общий
#27 by Капюшон
а что на самом деле нет чтоли партионного учета в УТ и БП ?
#28 by SunFox
Тогда формируй себестоимость в БП, и пусть сдают отчетность
#29 by Капюшон
чтоли сделать разные склады?
#30 by SunFox
Разные есть варианты, не только этот
#31 by SunFox
Обычно УТ для управленческого учета и там задумки для менеджеров, а БП для бухов вместе с их себестоимостью
#32 by Капюшон
а как сделать чтоб один в один распределялась себестоимость сейчас?
#33 by Капюшон
склады чтоли завести для каждой фирмы и перепровести а потом выгрузить?
#34 by SunFox
99% ни как
#35 by SunFox
разумно их только сблизить
#36 by hhhh
так вас менеджеры и кладовщики четвертуют, а потом подвесят за это.
#37 by Капюшон
вобще непонятно. ведь FIFO везде стоит и в БП и в УТ. документы один в один. в БП не создаются складские документы, они только выгружаются туда. Почему же при проведении себестоимость разная у них? Может модуль проведения из УТ взять и перенести в БП ?
#38 by Сияющий Асинхраль
Да что же за народ пошел, ну не должны данные один в один сходится - разная структура данных у конфигураций, разные задачи, БП ориентирована на регламентированный учет, УТ - на реальный управленческий, база БП для своих учетных нужд может бухами правиться задним числом и многократно перепроводиться, а в УТ - учет оперативный как правило, управленческий как правило гораздо более полный - не надо их сводить один в один, если уж так хотите один в один откажитесь от использования двух конфигураций и пересадите всех на БП. Вот вам менеджеры то спасибо скажут.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С