#0
by Ferroks
Формирую ведомость по контрагентам за июль месяц. Показывает не правильный итог по группе. Помогите найти ошибку. Почему так формируется отчет. Например: период указываю с 01,07,11 по 31,07,11 КонОст(СуммаРуб) = 15000 период указываю с 01,07,11 по 30,07,11 период указываю с 01,07,11 по 02,08,11 движений по данному контрагенту за период 30.07.2011 по 02.08.11 не было.
#5
by Ferroks
уверенность от того что ни одного документа по этому контрагенту за период 30.07.2011 по 02.08.11 нет. в оборотке сумма показывается правильная. формирую ведомость по контрагентам по документам движения. 01,07,2011 нач. задолженность 5000 02,07,2011 ув. долга 2000 задолженность на конец периода 7000 20,07,2011 ув. долга 2000 задолженность на конец периода 9000 25,07,2011 ув. долга 10000 задолженность на конец периода 19000 27,07,2011 ум. долга 6500 задолженность на конец периода 12500 Итого нач. долг 5000 ув. долга 14000 ум. долга 6500 кон. долг 15000 в оборотке показывается 12500
#10
by Песец
Разбежались данные в регистрах и бухсчетах... Причин может быть много, наиболее частые ввели ручную бухоперацию использовали 76-й счет использовали в документе КорректировкаДолг корр счет 60/62 регистры не закрылись по видам долга неправильно настроено формирование проводок ... берешь наименьший период с минимальным количеством расхождений по одному контрагенту, формируешь соответствующие ведомость и оборотку, получаешь расшифровку оборотов из ведомости и оборотки до документа, сравниваешь.
#11
by Ferroks
расхождений за период с 01,07,11 по 30,07,11 нет за период с 01,07,11 по 31,07,11 есть. движений за 31,07,11 нет.
#12
by Песец
Смотри чем с 01,07,11 по 31,07,11 двигались регистры (ведомость) и чем бухсчета (оборотка). Ищи документ с разными суммами.
#14
by Ferroks
за 31,07,11 по этому контрагенту нет документов. нет движений ни по регистрам, ни по бух счетам. если эти же отчеты запускаю за период 30,06,11 по 31,07,11 остатки на конец правильные. и в оборотке и в ведомости.
#20
by Ferroks
последнее движение по этому контрагенту было 29,07,11 сформировал за 29,30,31 в отдельности остатки сходятся на конец и на начало
#22
by Песец
Сделай ТИИ на копии до переноса ТА, посмотри что сообщит. Желательно сделать выгрузку-загрузку данных, если размер позволяет.
Тэги: 1С 7.7 и ранее
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- v7: v7 : НДС при возврате
- v7: Что нужно чтоб подключить ККМ Меркурий 112F к 1с V7 Торговля + склад
- v7: v7.7 премещение элемента справочника
- v7: v8: v7: Кто-нибудь сумел скачать комплект отчетности за I квартал 2007 года
- v7: 1С V7.7 в сети
- v7: 1C:V7 starter program (for SQL) - обнаружена ошибка
- v7: Комплексная не формирует проводки по дополнительному начислению.
- v7: Перенос данных Бухгалтерия из v7 в v8
- v7: ведомость по контрагентам не правильно формируется, почему?
- v7: v7 Перехват глобального события ПриЗаписи() или ОбработкаПроведения()
- v7: Ведомость по контрагентам - фильтр по проектам.
- v7: Требуется доработать отчет "Ведомость по контрагентам" 7.7 ТиС
В этой группе 1С
- Как изменить единицу измерения номенклатуры в УТ 11?
- Ошибка при обновлении подчиненного узла РИБ
- Как при создании объекта на основании, убрать с его формы некоторые вкладки?
- как установить текст для ячейки табличного поля?
- v7: Значение не представляет агрегатный объект (text)
- УТ 10.3 закрытие регистра взаиморасчеты по документам расчетов
- v7: Таблица в режиме ввода данных (не работает метод Выгрузить())
- Подойдет ли ключ от 8-ки для 7-ки?
- v7: Бух 7: не закрывается счет 76АВ. В чем может быть причина?
- Учет отработанных часов в ЗУП
- v7: ТиС: Как получить сводный остаток по складу не в разрезе номенклатуры?
- ка 1.1.11.2 не проводится Расчет себестоимости
- УПП 1.2 ---> УПП 1.3
- сеанс отсутствует или удален 1с 8
- Аренда 1С. Только франчи?
- Поясните различие инструкций препроцессора и директив компиляции.
- Как открыть документ при входе определенного пользователя
- Как задать ширину колонки в СКД?
- Как свернуть колонки в таблице значений ?
- JOB: Как стать консалтером по постановке учета?