КА. Неправильно формируется книга продаж. #578673


#0 by Splushka
При формировании книги продаж туда попадают абсолютно все счета-фактуры, включая 2009 год. А также вылазят странные суммы НДС - отрицательные. В чем может быть проблема?
#1 by shuhard
[В чем может быть проблема] кривой Рг НДС продажи
#2 by Splushka
И как это можно исправить?
#3 by shuhard
нанять специалиста
#4 by Splushka
Не вариант. Нужно разобраться самой, если поможете буду очень благодарна.
#5 by neomarat
без фотки не взлетит
#6 by shuhard
зачем тебе фотка трансвестита ?
#7 by Splushka
Так лучше?:)
#8 by shuhard
хуже, девушки без фоток не обслуживаются
#9 by truba
я специалист, но клиента в упор не вижу, как же помочь?
#10 by Splushka
Вы заговариваете 1С по фото клиента?)
#11 by Splushka
Ладно, предлагаю обсуждение отсутствие моего фото, отложить до лучших времен и разобраться с книгой продаж. Это более животрепещущий  вопрос :(
#12 by shuhard
#13 by Splushka
Вечером будет фотка. Мне-то нежалко, на работе фоток нет. А вот нормально формирующаяся книга продаж оч нужна.
#14 by shuhard
нет ножек - нет мультиков
#15 by Splushka
И как же быть?)
#16 by shuhard
хот-лайн 1С
#17 by neomarat
вот что значит мужская профессия... Совет: чем откровеннее фото, тем быстрее помогут ))
#18 by neomarat
и ник прикольный - я вот сначала "p" пропустил, долго удивлялся смелости ))
#19 by John83
большинство тех, кто так говорит, в итоге своего обещания не выполняют :)
#20 by Splushka
У меня нет регномера этой базы, попросили разобраться. В связи с отсутствием опыта, проблему самостоятельно решить не могу:(
#21 by John83
ты хоть про отчет или про документ говоришь?
#22 by shuhard
так ты ещё и франч
#23 by Splushka
Про документ.
#24 by John83
тогда смотри НДС предъявленный, можно через отчет "Ведомость по НДС предъявленному поставщиком". Смотри почему остатки висят, можно они никогда до этого книгу не формировали, или в аналитике (в самом регистре) чего поменялось.
#25 by shuhard
подленько, перевести стрелку на  "НДС предъявленный" при ошибках в книге продаж
#26 by Splushka
предъяаленный же на книгу покупок влияет, правильно?
#27 by neomarat
начни сначала - перенос остатков делали что ли?
#28 by neomarat
правильно
#29 by Splushka
Нет, перенос остатков не делали. Мне принесли базу, сказали разбирайся. За предыдущие кварталы 2011, 2010 и 2009г. книгу продаж формировали так же,как и сейчас, только все лишние строки удаляли вручную.
#30 by John83
ой... каюсь... конечно же НДС начисленный и отчет Ведомость по НДС начисленному к уплате в бюджет ну а чего тогда они хотят? сидеть и вылизывать регистры
#31 by Splushka
Ну а теперь им хочется, чтобы все сразу формировалось правильно.
#32 by kenshin
Скорее всего проблема в том, что в каком то замечательном периоде клиенты переделали первичку, а документ "Формирование записей книги продаж" не перезаполняли. Проверь сначала на копии базы: Перезаполни все книги продаж, начиная с 2009 года. Если картина изменится - значит проблема в этом. И еще - база то какая? БП? УТ? УПП? Релиз?
#33 by kenshin
(+32) база КА - а релизик свежий?
#34 by John83
проблема с лишними записями решается очень просто делаешь книгу продаж, оставляешь в ней только неверные записи, проводишь, корректировка записей регистров сторнируешь регистр "НДС продажи" - эти записи у тебя больше никогда не появятся
#35 by shuhard
[сторнируешь регистр "НДС продажи" ] окстись
#36 by John83
что не так? нам же не нужно, чтобы эти записи потом попали в книгу продаж. Можно конечно же перенести движения НДС начисленный в корректировку.
#37 by shuhard
им нужно, чтобы каждый раз не засиралась книга продаж, поэтому НДС начисленный
#38 by kenshin
а не проще ли разобраться, почему он вывел эти суммы? и в случае, если провести корректировку регистров, но никак не отразить изменения в проводках - боюсь любая проверка их порвет на мелкие части
#39 by kenshin
(+38) разумеется, если это не переплата :) за переплату лишних налогов еще никто не ругал :)
#40 by John83
все правильно, НДС продажи убираем, оставляем НДС начисленный, записи в книгу продаж больше не попадают
#41 by John83
это конечно же лучший вариант, но далеко не самый быстрый, к тому же нужно хорошо знать, что и как, хотя сложного ничего там не вижу, нужны знания именно учета. PS это книга продаж - там нет проводок (разве что, это не авансы)
#42 by shuhard
[это книга продаж - там нет проводок (разве что, это не авансы)] да лан, там ещё и восстановление НДС
#43 by kenshin
там нет проводок (авансы не трогаем) - а вот в документах, формирующих записи книги, есть. И если (грубо говоря) анализ счета 90.03 не сойдется с суммами к уплате, то могут (и возникнут) вопросы.
#44 by kenshin
аудиторы и налоговая в случае проверки смотрят оборотки, а не регистры. По крайней мере в организациях, с которыми я работаю, это так.
#45 by John83
ну это уже совсем тяжелые случаи... тут как минимум фотка топлес нужна :)
#46 by Splushka
Проблема оказалась в тривиальной криворукости. Клиенты заполняли книгу вручную, не формированием.  Т.е. в качестве регистратора вводили вручную счет-фактуру, а не документ реализации,как нужно. Плюс к этому удали из книги продаж все записи со ставкой "Без НДС".
#47 by kenshin
т.е. фотку нам не ждать?:)
#48 by Splushka
Да ладно, выложу сегодня только в районе 10 вечера:) Я не скрываюсь:)
#49 by John83
а я еще в об этом сказал :)
#50 by truba
развели вас как пацанов в ресторане
#51 by Oleg_Kag
Главное что бы на пользу пошло
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С