#0
by Splushka
При формировании книги продаж туда попадают абсолютно все счета-фактуры, включая 2009 год. А также вылазят странные суммы НДС - отрицательные. В чем может быть проблема?
#11
by Splushka
Ладно, предлагаю обсуждение отсутствие моего фото, отложить до лучших времен и разобраться с книгой продаж. Это более животрепещущий вопрос :(
#13
by Splushka
Вечером будет фотка. Мне-то нежалко, на работе фоток нет. А вот нормально формирующаяся книга продаж оч нужна.
#17
by neomarat
вот что значит мужская профессия... Совет: чем откровеннее фото, тем быстрее помогут ))
#20
by Splushka
У меня нет регномера этой базы, попросили разобраться. В связи с отсутствием опыта, проблему самостоятельно решить не могу:(
#24
by John83
тогда смотри НДС предъявленный, можно через отчет "Ведомость по НДС предъявленному поставщиком". Смотри почему остатки висят, можно они никогда до этого книгу не формировали, или в аналитике (в самом регистре) чего поменялось.
#29
by Splushka
Нет, перенос остатков не делали. Мне принесли базу, сказали разбирайся. За предыдущие кварталы 2011, 2010 и 2009г. книгу продаж формировали так же,как и сейчас, только все лишние строки удаляли вручную.
#30
by John83
ой... каюсь... конечно же НДС начисленный и отчет Ведомость по НДС начисленному к уплате в бюджет ну а чего тогда они хотят? сидеть и вылизывать регистры
#32
by kenshin
Скорее всего проблема в том, что в каком то замечательном периоде клиенты переделали первичку, а документ "Формирование записей книги продаж" не перезаполняли. Проверь сначала на копии базы: Перезаполни все книги продаж, начиная с 2009 года. Если картина изменится - значит проблема в этом. И еще - база то какая? БП? УТ? УПП? Релиз?
#34
by John83
проблема с лишними записями решается очень просто делаешь книгу продаж, оставляешь в ней только неверные записи, проводишь, корректировка записей регистров сторнируешь регистр "НДС продажи" - эти записи у тебя больше никогда не появятся
#36
by John83
что не так? нам же не нужно, чтобы эти записи потом попали в книгу продаж. Можно конечно же перенести движения НДС начисленный в корректировку.
#38
by kenshin
а не проще ли разобраться, почему он вывел эти суммы? и в случае, если провести корректировку регистров, но никак не отразить изменения в проводках - боюсь любая проверка их порвет на мелкие части
#39
by kenshin
(+38) разумеется, если это не переплата :) за переплату лишних налогов еще никто не ругал :)
#40
by John83
все правильно, НДС продажи убираем, оставляем НДС начисленный, записи в книгу продаж больше не попадают
#41
by John83
это конечно же лучший вариант, но далеко не самый быстрый, к тому же нужно хорошо знать, что и как, хотя сложного ничего там не вижу, нужны знания именно учета. PS это книга продаж - там нет проводок (разве что, это не авансы)
#42
by shuhard
[это книга продаж - там нет проводок (разве что, это не авансы)] да лан, там ещё и восстановление НДС
#43
by kenshin
там нет проводок (авансы не трогаем) - а вот в документах, формирующих записи книги, есть. И если (грубо говоря) анализ счета 90.03 не сойдется с суммами к уплате, то могут (и возникнут) вопросы.
#44
by kenshin
аудиторы и налоговая в случае проверки смотрят оборотки, а не регистры. По крайней мере в организациях, с которыми я работаю, это так.
#46
by Splushka
Проблема оказалась в тривиальной криворукости. Клиенты заполняли книгу вручную, не формированием. Т.е. в качестве регистратора вводили вручную счет-фактуру, а не документ реализации,как нужно. Плюс к этому удали из книги продаж все записи со ставкой "Без НДС".
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Почему не формируется книга отчет продаж
- Обмен КА 8.2 - КА 8.2.
- План обмена КА<->КА vs Полный. В чем разница?
- Проблема при переносе документов по зарплате из КА в КА
- Перенос остатков КА 7.7 в КА 8.2
- БП 2.0 Неправильно формируется декларация по УСН
- v7: Выгрузка цен из КА 77 в КА 82
- Перенос сотрудников КА 77 в КА 82
- 1C 8.3 Бух корп: неправильно формируется книга покупок
- переход с КА 1.1 на КА 2.0
- Перенос КА 1.1 в КА 2.0
- КА 1.1 , КА 2.0(ERP 2.0) Документ Передача товаров
В этой группе 1С
- Иерархия в СКД
- Расчет количества дней отпуска в ЗУП 2.5 (v8.2)
- как правильно передать таблицу в запрос
- БП 2.0, зачет авансов в "Поступлении товаров и услуг"
- У кого нибудь есть правила обмена между ЗУП 8 проф и бюджетной ЗУП 8 проф?
- Ограничить тип левого Значения в отборе СКД
- 1с 8 упп перемещение ос с мола
- Дублирование видов субконто на счете 000
- SOAP запросы из 1С
- ЗУП: Проблема с версионированием
- УТ11, требование-накладная
- ЗУП 2.5.41.3 косяки релиза
- Подскажите как обратится к реквизиту регистра сведений при изменении (+)
- Окно предупреждения в УФ
- Отправка электроного письма через SMTP mail.ru.
- Блокировать получаемые данные для последующего изменения
- УПП Принятие к учету ОС, Регистры УУ
- Как в УТ(8.2_10.3.14.5) подключить терминал сбора данных?
- Свертка базы УПП 1.3. Какие объекты лучше не сворачивать?
- Отвод тепла от транзисторов в корпусе TO-220 ?