#0
by borzay999
проблема заключается в следующем, ОСВ прекрасно формируется в разрезе статей затрат, но моему буху очень требуется (не знаю зачем) чтобы она формировалась в разрезе статей, даже если в этом месяце не было движений по данному контрагенту. и что то у меня сегодня голова немного пухнет от этого выглядит это как то так обороты на начало за период на конец контрагент статья затрат ***р /=/ = ***р а сейчас это выглядит обороты на начало за период на конец контрагент статья затрат *** *** приблизительно как то так блин спасите мои кипящие мозги
#2
by guevara74
И не мудрено что пухнет.... Вы смешали все в кучу... Есть подозрение что бух на самом деле финик, и хочет не ОСВ а БДР
#3
by borzay999
ну это просто как бы не остатки а наброски, а не подскажите случайно что такое БДР, я тут недавно с 1с, и еще и бухгалтерские заморочки (рррррр)
#5
by borzay999
я тут приблизительно накидала как надо) народ вы же умные, спасите несчастную блондинку подавшуюся в программисты 1с(
#8
by El_Duke
мы то умные,но мы также любим разглядывать фотки блондинок так что давай выставляй.Удивишься,но после этого количество дельных ответов вырастет в разы
#10
by borzay999
прошу!фото готово, жду помощи)),готова их менять хоть каждый день, если от этого результат увеличеться
#12
by ssh2006
в бух 2 на затратных счетах "Статья затрат" - оборотное субконто, так что сальдо на начало и конец в разрезе статей затрат нет
#18
by Cube
Если я правильно понял, то в отчет должны попасть все статьи затрат, которые есть в базе, не важно были по ним движения или нет, верно?
#19
by Buster007
кажется я понял, чего она хочет видеть... она хочет видеть остатки по статьям затрат, а не только обороты! )
#21
by borzay999
,знаю что нет, вопрос как это изменить стоит, абсолютно прав) меняю фото)продолжение темы)
#22
by Buster007
зайти в счет и снять у субконто СтатьиЗатрат галочку "ТОлько обороты" и всё ) только потом могут быть большие проблемы в связи с этим, если счет не будет закрываться по статьям затрат.
#25
by borzay999
было в др положении))уже изменила на совсем новое, еще одна полезная мысль, разденусь еще)))
#27
by Buster007
интересно, твоё фото или интернет рулит?) Вообще можешь попробовать и без дописки. Проделай что я написал в , например, на счете 20.01 и попробуй потом закрыть месяц. Далее открываешь ОСВ и смотришь в разрезе статей затрат остатки. Если после закрытия по субконто статьи затрат висит сальдо, а без данного субконто остатков нет, то тогда надо будет дорабатывать и фото здесь уже не поможет. Тут уже надо будет что-нибудь повесомее ))
#31
by RayCon
Задача поставлена неверно. Поясняю... Баланс формируется по остаткам. Отчет о прибылях и убытках - по оборотам. Поскольку статьи затрат используются в отчете о прибылях и убытках, то делать по ним остатки бессмысленно... за исключением одного-единственного случая, когда речь идёт о незавершённом производстве. Именно для такого случая твоя задача имеет смысл, т.к. незавершённое производство показывается не в отчете о прибылях и убытках, а в балансе. Теперь, когда мы сформулировали задачу грамотно, переходим к её решению... Для начала - лирическое отступление. Для лучшего понимания приведу некую аналогию.... Дебиторская и кредиторская задолженности контрагентов показываются в балансе в Активе и Пассиве соответственно. При этом счет поставщиков 60 и счет покупателей 62 являются активно-пассивными, имеющими вложенные чисто активные и чисто пассивные субсчета. Такой подход позволяет учитывать дебиторскую и кредиторскую задолженности раздельно, не смешивая их, и помечать в разные разделы баланса. Поскольку тебе надо помещать информацию даже не в разные разделы одного отчета, а в разные отчеты, тебе на счете 20 надо построить приблизительно такую же структуру: один вложенный субсчет с оборотным субконто "Статьи затрат" должен попадать в отчет о прибылях и убытках, а другой без оборотного субконто - по незавершёнке - в баланс. При этом надо иметь в виду, что любые изменения программы 1С (даже абсолютно правильные) влекут за собою отказ от стандартных алгоритмов разработчика и требуют последующего ручного обновления.
#35
by Buster007
ну раз субконто было оборотное, то сделав его остаточным в общем-то на отчеты никак не повлияет. Всё дело в том, что закрывать его надо будет по статьям затрат.
#39
by RayCon
>ну раз субконто было оборотное, то сделав его остаточным в общем-то на отчеты никак не повлияет. Ты рассматриваешь частный случай. В самом общем случае может повлиять. >закрывать его надо будет по статьям затрат Согласен.
#41
by Buster007
а фото где за помощь?) ", еще одна полезная мысль, разденусь еще)))" а ты наоборот оделась )
#42
by Sensodin
Отличное развитие темы, годные советы благодаря каким ТС будет ещё долго радовать нас своим присутствием)))
#43
by Sensodin
Я считаю что отчет по регистру Незавершенное производство спас бы бухгалтера но это лёгкий путь.
#46
by borzay999
я тут точно скоро голлой плясать буду) начанаю новую тему. Я только начала, а уже столько вопросов) Бухов много а я одна, прийдется выкрычиваться) Тема под названием " Добавление новой колонки в ФОРМЕ СПИСКА у документа"
#49
by ADen82
я тут точно скоро голлой плясать буду) начанаю новую тему. Я только начала, а уже столько вопросов) Бухов много а я одна, прийдется выкрычиваться) Тема под названием " Добавление новой колонки в ФОРМЕ СПИСКА у документа" С такими вопросами много одежды придется одевать :)
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- УТ Ведомость по денежным средствам в разрезе статей движения.
- Почему в ОСВ нету 43 а в ОСВ по счету есть?
- УПП:Как сделать, чтобы в требовании при выборе статьи затрат проставлялся счет затрат
- ОСВ по счету 10 в разрезе по складам!
- Сальдо в ОСВ от личается от сальдо в ОСВ по счету
- Существует-ли базопузомер для 1с82 в разрезе не количества объектов, а в разрезе
- ОСВ не сходится с ОСВ по счету. А должна?
- Бухгалтерия 3.0 развернутое сальдо в ОСв не совпадает с ОСВ по счету.
- ОСВ по счету и общая ОСВ - не совпадает показатель "Контроль"
- не сходятся начальные остатки в ОСВ и ОСВ по счету
- ОСВ и ОСВ по счету показывают разные сальдо
В этой группе 1С
- Заполнение шаблона в макете.
- в ПКО в 1с 8 - если вид документа прочий приход то контрагента не видно
- Интерфейс не поддерживается
- Виснет при вызове функции ПолучитьCOMОбъект на сервере
- Раскраска СКД
- При подключении по com показывается окно второй базы
- Выражения в макете
- Обновление платформы клиент-серверный вариант
- УТ11: Анализ себестоимости товаров
- Отчет в скд, таблица вида строки- часы, столбцы - дни
- УФ. Как настроить командную панель формы списка/документа/ элемента
- добавить новый реквизит ПолноеНаименование в подбор номенклатуры
- Помогите сделать материальный отчет для 1С:Бухгалтерии8 (м-19)
- В отчете на СКД пропадает одно значение...
- УФ. оформление цветом таб части документа, формы списка.
- Обмен данными: параметр "КодНастройки" - так откуда все таки берется ?
- отбор по регистру с составным измерением
- УФ и ActiveDocument
- Ввод Диапазона дат с формы и присваивание их значений переменным
- Как в СКД настроить вывод одного из ресурсов только в общих итогах?