БП 2.0: счет 68.04.1 третье субконто ??? #644280


#0 by листопад
БП редакция 2.0. Бухгалтерия просит добавить к счету 68.04.1 "Расчеты с бюджетом" доп.субконто по региональному бюджету - "Получатель (налоговые инспекции)", т.к. организация платит налог на прибыль в разные инспекции (инспекции в разных городах). И им хотелось бы видеть такую аналитику. Например, когда они делают ПлатежноеПоручение, то в поле Получатель (вызывается справочник Контрагенты) они указывают ту или иную инспекцию. Т.е. фактически третье субконто это будет справочник Контрагенты. Можно так сделать? Не собъется ли отчетность?
#1 by zak555
> инспекции в разных городах структурные подразделения на разных балансах ?
#2 by Академик_Келдыш
еще одни... вчера с подразделениями в субконто боролись...
#3 by Академик_Келдыш
тут ситуация очевидная: балансов разных нет. просто хотят вести взаиморасчеты по налогам в разрезе подразделений
#4 by zak555
ты почему в конкурсе не участвуешь ?
#5 by листопад
Нет, баланс один.
#6 by Академик_Келдыш
а отчет дополнительный слабо слабать? чтоб и начисления налога поподразделениям показывал и оплаты и остатки? без извращений с конфигурацией?
#7 by zak555
#8 by листопад
Нет, учет по подразделениям нам не надо. Это не совсем то.
#9 by Академик_Келдыш
ну и что ты всем шлешь одно и тоже? тебе сказали что баланс один?
#10 by zak555
название там : "Учет по подразделениям, не выделенным на отдельный баланс"
#11 by Академик_Келдыш
это именно то. по подразделениям с разными кпп.
#12 by Академик_Келдыш
спроси у буха кредитовый оборот на какие субконто ложить и на принципе чего?
#13 by листопад
Спасибо. Но это тоже нам не подходит ни методологически, ни по конфигурации (Ваша ссылка для БП КОРП, а у нас обычная БП).
#14 by Академик_Келдыш
и он тебе ответит: на принципе пропорций реализации с разных складов.
#15 by листопад
ИНН и КПП - разные.
#16 by zak555
огрн тоже разный ?
#17 by Академик_Келдыш
инн разные у вас?????????? как без отдельных балансов живете?
#18 by листопад
Кредитовый оборот (т.е. начисление) они делают ручной Операцией.
#19 by Академик_Келдыш
Короче смотри: налог на прибыль делится на федеральный и территориальный. федеральный одной организацией с одним ИНН платится всегда в одну налоговую. территориальный делится пропорционально выручке (ну или еще чегототам) и платится в налоговые по месту регистрации подразделений (туда где КПП присваивают подразделениям) таких  налоговых ровно столько сколько кпп.
#20 by zak555
в каких случая инн разный ?
#21 by листопад
Конкретизирую задачу: Выделенных балансов и подразделений у нас нет. Надо к счету 68.04.1 сделать третье субконто (справочник "Контрагенты"). насколько это трудозатратно? И чем грозит?
#22 by Академик_Келдыш
жесть..
#23 by Академик_Келдыш
делай смело и не парься. исходя из там полнуй алес с налоговым учетом и отчетность они заполняют все ручками
#24 by листопад
У нас налог делится на Федеральный и Региональный. ручной операцией, т.к. не запускают регламентную операцию при закрытии месяца "Расчет прибыли". Это уже давно так повелось, незнаю, в связи с чем.
#25 by Академик_Келдыш
повелось это с неправильного ввода документов по НУ и нежелании с этим разбираться. мне очень интересно как они проводки по 77 и 09 лепят
#26 by zak555
может у них нет пбу 18/02
#27 by Академик_Келдыш
не может быть. подразделения есть а 18/2 нет. противозаконно однако
#28 by zak555
значит 1с нужна как печатная, машинка =)
#29 by Академик_Келдыш
+500
#30 by листопад
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ КАРДИНАЛЬНО ПОМЕНЯЛАСЬ!!! Уточнила все еще раз у гл.буха: у нас баланс один, но подразделения обособленные. Поэтому надо что-то придумать, чтобы была видна аналитика по тому, куда платят. Усложняется это еще и тем, что спр.Подразделения у нас это отделы, но никак не города. Как быть???
#31 by листопад
Счет09 - ручной проводкой. По счету77 - движений нет. Флаг применять ПБУ 18/02 - стоит.
#32 by zak555
подразделения в разных налоговых стоят ?
#33 by kotletka
как это " у нас баланс один" согласуется с тем что подразделения в разных налоговых?
#34 by листопад
Судя по всему - да.
#35 by zak555
вдруг выяснится, что в понимании ГК у вас нет обособленных подразделений =)
#36 by kotletka
вам либо корп ставить, либо пилить бп до бп корп, либо каждое подразделение выделить как организацию, баланс собирать руками
#37 by Турист
глянул ветки ТС - жесть, у вас там хоть кто-нить элементарно в учете разбирается?
#38 by Академик_Келдыш
нормально. кпп разные. подразделения ккп должны иметь разные и туда только региональные налоги сдаются: прибыль, ндфл, земельный, имущество
#39 by Академик_Келдыш
исходя из всего описанного ТС - субконто на 68м им как мертвому припарка.
#40 by kotletka
вот как это в стандартной бп реализовать, я это имел ввиду, только если подразделения завести как организации
#41 by zak555
> либо пилить бп до бп корп так там нужно будет движения по подразделения добавить только в нужные доки и всё в предпритии в счетах указать галку по подразделению
#42 by Академик_Келдыш
в поле Грузоотправитель что пишите в реализациях с подразделений? инн/кпп продавца с подразделений какой стоит??
#43 by Академик_Келдыш
не нужно этого им. у них балансов нет.
#44 by zak555
баланс идёт по измерению организация а обособки без баланса по измерению небалансовому подразделению
#45 by Академик_Келдыш
и зачем это? чтобы долю прибыли выбрать мне только знать суммы реализации отдельно нужно без ндс?
#46 by Академик_Келдыш
короче учету тут без смены всего состава бухгалтерии и ГБ лично в первую очередь помочь тут врядли кто сможет. добавляй субконто и не парься.
#47 by Deon
Лучше брать корп. Я пилил БП, геморно, ну его в топку
#48 by zak555
в кор ещё есть аналитика на 68.04.1
#49 by листопад
Зачем КОРП? На обычной БП уже столько лет работают и проблем особо не было. Это только сейчас они захотели видеть такую аналитику... И из-за этого переходить на КОРП? Не вижу смысла...
#50 by zak555
как долю прибыли ты будешь видеть в бухии не корп ?
#51 by zak555
она мало чем отличается
#52 by kotletka
тогда ничего не добавляй, просто создай отчет, который будет вытаскивать нужные данные из аналитики корсчета
#53 by листопад
В обычной БП, у счета 68.04.1 два субконто: 1. Виды платежей 2. Уровни бюджетов (состоит из Федерального и Регионального) А что если с 01.01.2013г, у субконто "Уровни бюджетов" добавить нужную нам аналитику, т.е. сделать так: 1. Виды платежей 2. Уровни бюджетов, будет состоять из: -Федерального (оставляем как есть) -Региональный меняем на нужные нам названия подразделений: Москва, Спб, Ебург и прочее.
#54 by El_Duke
ты много чего не видишь, а КОПР нужна во всех случаях когда есть обособленные подразделения, пусть даже не выделенные на отдельный баланс.Там твой вопрос решен изначально. Мне интересно как вы налог на прибыль сдаете ? Процент по каждому обособленному на коленке выводите ? А КОПР все это автоматом на раз считает. В общем надо сделать следующее: 1.Купить КОРП и перейти на нее. 2.Бухгалтерию на курсы 3.Несогласных уволить
#55 by zak555
это какие кор счета использовать, если по подразделниям ведётся учёт в бп только
#56 by kotletka
скажи сразу: незнаю как сделать отчет и ищу как проще
#57 by zak555
УровниБюджетов - это перечисление
#58 by листопад
Согласна только с тем, что хочу сделать как проще.
#59 by листопад
Добавлю свои перечисления.
#60 by zak555
и не забудь поправить все реготчёты и закрытие месяца
#61 by El_Duke
В обычной БП, у счета 68.04.1 два субконто: 1. Виды платежей 2. Уровни бюджетов (состоит из Федерального и Регионального) А в КОРП есть и 3 субконто:Регистрация в ИФНС.Нет по этому поводу никаких мыслей ? Вывод: уволить того, кто не разобравшись с потребностями учета купил простую БП для предприятия где КОРП нужна как воздух
#62 by листопад
у нас точно такие же счета, по которым ведется учет по подразделениям.
#63 by kotletka
Проще отчет
#64 by листопад
В чем еще отличие? Из глобального?
#65 by zak555
+ смысл разделения там в в % ставках
#66 by zak555
читай
#67 by zak555
расскажи как
#68 by kotletka
ей не подразделение, а контрагента надо
#69 by El_Duke
Вам этого мало ? Как вы налог на прибыль по филиалам сдаете ? Можешь рассказать подробно как делаете декларацию ?
#70 by zak555
так в она говорит о том, что контр -- это ифнс подразделение связано с ИФНС
#71 by kotletka
а контрагент через корсчет из регистратора можно вытащить, + по контрагенту построить соответствие подразделению непроблема
#72 by zak555
тут нет филиалов в данной задаче
#73 by kotletka
хранить соответствие ИФНС - Подразделение трудно?
#74 by zak555
так для этого есть штатный справочник Регистрация в ИФНС
#75 by kotletka
короче автор тебе проще написать отчет(запрос в 50 строк, в котором ты находишь движения только 51 корСчет с твоим 68, из регистратора движения выбираешь контрагента) в справочнике Регистрация в ИФНС добавляешь поле подразделение и проставляешь соответствия ИФНС - Подразделение. Всего пол часа работы. Если добавляешь субконто то там надо будет пересмотреть закрытие месяца + пару доков переделывать. Ничего против не имею, там и хранить, добавив поле подразделение. я так понял ты говоришь что такой отчет невыполним?
#76 by El_Duke
ну не филиалы, а подразделения не выделенные на отдельный баланс суть остается все той же.Платит налоги головная контора в разные ИФНС.Добро пожаловать в БП КОРП
#77 by kotletka
+100
#78 by zak555
так я ранее и предложил если сравнить корп и обычную -- мало различий
#79 by El_Duke
совсем не уверен я что они предложенное в осилят
#80 by zak555
сам сравни cf корп и обычной различий мало
#81 by листопад
Если так все утверждают, что нам необходим КОРП вместо ПРОф, то подскажите: 1. в настоящий момент стоит переходить на КОРП 2.0 или 3.0? 2. перевод в ПРОФ на КОРП насколько трудозатратен, т.е. есть ли штатный переход (обновлением или сверткой)? 3. если ЗУП у нас ПРОФ, то после перехода на Бухгалтерию КОРП, надо ли и ЗУП переводить на КОРП?
#82 by zak555
1. как хочешь
#83 by Deon
А с ЗУПом точно как хочешь? Ведь если ЗП считается без аналитики по ОП, то оно так же и в БП польётся и придется там как-то вручную разносить что-ли...
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С