#0
by листопад
БП редакция 2.0. Бухгалтерия просит добавить к счету 68.04.1 "Расчеты с бюджетом" доп.субконто по региональному бюджету - "Получатель (налоговые инспекции)", т.к. организация платит налог на прибыль в разные инспекции (инспекции в разных городах). И им хотелось бы видеть такую аналитику. Например, когда они делают ПлатежноеПоручение, то в поле Получатель (вызывается справочник Контрагенты) они указывают ту или иную инспекцию. Т.е. фактически третье субконто это будет справочник Контрагенты. Можно так сделать? Не собъется ли отчетность?
#3
by Академик_Келдыш
тут ситуация очевидная: балансов разных нет. просто хотят вести взаиморасчеты по налогам в разрезе подразделений
#6
by Академик_Келдыш
а отчет дополнительный слабо слабать? чтоб и начисления налога поподразделениям показывал и оплаты и остатки? без извращений с конфигурацией?
#13
by листопад
Спасибо. Но это тоже нам не подходит ни методологически, ни по конфигурации (Ваша ссылка для БП КОРП, а у нас обычная БП).
#19
by Академик_Келдыш
Короче смотри: налог на прибыль делится на федеральный и территориальный. федеральный одной организацией с одним ИНН платится всегда в одну налоговую. территориальный делится пропорционально выручке (ну или еще чегототам) и платится в налоговые по месту регистрации подразделений (туда где КПП присваивают подразделениям) таких налоговых ровно столько сколько кпп.
#21
by листопад
Конкретизирую задачу: Выделенных балансов и подразделений у нас нет. Надо к счету 68.04.1 сделать третье субконто (справочник "Контрагенты"). насколько это трудозатратно? И чем грозит?
#23
by Академик_Келдыш
делай смело и не парься. исходя из там полнуй алес с налоговым учетом и отчетность они заполняют все ручками
#24
by листопад
У нас налог делится на Федеральный и Региональный. ручной операцией, т.к. не запускают регламентную операцию при закрытии месяца "Расчет прибыли". Это уже давно так повелось, незнаю, в связи с чем.
#25
by Академик_Келдыш
повелось это с неправильного ввода документов по НУ и нежелании с этим разбираться. мне очень интересно как они проводки по 77 и 09 лепят
#30
by листопад
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ КАРДИНАЛЬНО ПОМЕНЯЛАСЬ!!! Уточнила все еще раз у гл.буха: у нас баланс один, но подразделения обособленные. Поэтому надо что-то придумать, чтобы была видна аналитика по тому, куда платят. Усложняется это еще и тем, что спр.Подразделения у нас это отделы, но никак не города. Как быть???
#31
by листопад
Счет09 - ручной проводкой. По счету77 - движений нет. Флаг применять ПБУ 18/02 - стоит.
#33
by kotletka
как это " у нас баланс один" согласуется с тем что подразделения в разных налоговых?
#36
by kotletka
вам либо корп ставить, либо пилить бп до бп корп, либо каждое подразделение выделить как организацию, баланс собирать руками
#38
by Академик_Келдыш
нормально. кпп разные. подразделения ккп должны иметь разные и туда только региональные налоги сдаются: прибыль, ндфл, земельный, имущество
#40
by kotletka
вот как это в стандартной бп реализовать, я это имел ввиду, только если подразделения завести как организации
#41
by zak555
> либо пилить бп до бп корп так там нужно будет движения по подразделения добавить только в нужные доки и всё в предпритии в счетах указать галку по подразделению
#42
by Академик_Келдыш
в поле Грузоотправитель что пишите в реализациях с подразделений? инн/кпп продавца с подразделений какой стоит??
#44
by zak555
баланс идёт по измерению организация а обособки без баланса по измерению небалансовому подразделению
#45
by Академик_Келдыш
и зачем это? чтобы долю прибыли выбрать мне только знать суммы реализации отдельно нужно без ндс?
#46
by Академик_Келдыш
короче учету тут без смены всего состава бухгалтерии и ГБ лично в первую очередь помочь тут врядли кто сможет. добавляй субконто и не парься.
#49
by листопад
Зачем КОРП? На обычной БП уже столько лет работают и проблем особо не было. Это только сейчас они захотели видеть такую аналитику... И из-за этого переходить на КОРП? Не вижу смысла...
#52
by kotletka
тогда ничего не добавляй, просто создай отчет, который будет вытаскивать нужные данные из аналитики корсчета
#53
by листопад
В обычной БП, у счета 68.04.1 два субконто: 1. Виды платежей 2. Уровни бюджетов (состоит из Федерального и Регионального) А что если с 01.01.2013г, у субконто "Уровни бюджетов" добавить нужную нам аналитику, т.е. сделать так: 1. Виды платежей 2. Уровни бюджетов, будет состоять из: -Федерального (оставляем как есть) -Региональный меняем на нужные нам названия подразделений: Москва, Спб, Ебург и прочее.
#54
by El_Duke
ты много чего не видишь, а КОПР нужна во всех случаях когда есть обособленные подразделения, пусть даже не выделенные на отдельный баланс.Там твой вопрос решен изначально. Мне интересно как вы налог на прибыль сдаете ? Процент по каждому обособленному на коленке выводите ? А КОПР все это автоматом на раз считает. В общем надо сделать следующее: 1.Купить КОРП и перейти на нее. 2.Бухгалтерию на курсы 3.Несогласных уволить
#61
by El_Duke
В обычной БП, у счета 68.04.1 два субконто: 1. Виды платежей 2. Уровни бюджетов (состоит из Федерального и Регионального) А в КОРП есть и 3 субконто:Регистрация в ИФНС.Нет по этому поводу никаких мыслей ? Вывод: уволить того, кто не разобравшись с потребностями учета купил простую БП для предприятия где КОРП нужна как воздух
#69
by El_Duke
Вам этого мало ? Как вы налог на прибыль по филиалам сдаете ? Можешь рассказать подробно как делаете декларацию ?
#71
by kotletka
а контрагент через корсчет из регистратора можно вытащить, + по контрагенту построить соответствие подразделению непроблема
#75
by kotletka
короче автор тебе проще написать отчет(запрос в 50 строк, в котором ты находишь движения только 51 корСчет с твоим 68, из регистратора движения выбираешь контрагента) в справочнике Регистрация в ИФНС добавляешь поле подразделение и проставляешь соответствия ИФНС - Подразделение. Всего пол часа работы. Если добавляешь субконто то там надо будет пересмотреть закрытие месяца + пару доков переделывать. Ничего против не имею, там и хранить, добавив поле подразделение. я так понял ты говоришь что такой отчет невыполним?
#76
by El_Duke
ну не филиалы, а подразделения не выделенные на отдельный баланс суть остается все той же.Платит налоги головная контора в разные ИФНС.Добро пожаловать в БП КОРП
#81
by листопад
Если так все утверждают, что нам необходим КОРП вместо ПРОф, то подскажите: 1. в настоящий момент стоит переходить на КОРП 2.0 или 3.0? 2. перевод в ПРОФ на КОРП насколько трудозатратен, т.е. есть ли штатный переход (обновлением или сверткой)? 3. если ЗУП у нас ПРОФ, то после перехода на Бухгалтерию КОРП, надо ли и ЗУП переводить на КОРП?
#83
by Deon
А с ЗУПом точно как хочешь? Ведь если ЗП считается без аналитики по ОП, то оно так же и в БП польётся и придется там как-то вручную разносить что-ли...
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Из Бп 1.6.9.4 в Бп 1.6.9.4
- БП Счет РВ1 что за счет?
- Проводка при закрытия месяца Дт 68.04.2 Кт 68.04.1
- v8: БП 2.0.14 Ошибка при обмене БП 1.6 в БП 2.0
- Переход с БП 1.6 на БП 2.0
- Перенос документов ПоступлениеТиУ из БП 1.6 в БП 2.0. Счет 73
- v8: БП 2.0. Счет 68.04.2 не закрывается
- БП 2.0 Не закрывается Счет 68.04.2
- Не могу обновить БП 2.0 на БП 3.0
- После перехода на с БП 2.0 на БП 3.0 Перестал закрываться 29 счет
- БП 2.0 Расчет налога на прибыль. Не закрывается счет 68.04.1
- БП 3.0 разделение 08.04 на 08.04.1 и 08.04.2 в чем смысл?
В этой группе 1С
- есть ли правила обмена БУХ 3.0 и ЗиК 7.7
- ошибка при выполнении регламентного задания
- Конвертация данных из строки в табличную часть.
- УФ - Печать из журнала документов - как?
- Обмен между УТ и БП, как добавить еще организацию в обмен?
- Как Добавить группировку в Ведомость амортизации БУ????
- Дата начала следующего месяца
- Как проще всего организовать регулярный обмен данными между двумя базами
- Обмен УТ в БП через правила обмена
- Дата в XML файл, как прочитать в 1с 8
- Не хочет программно добавляться запись в Регистр сведений
- v7: Как можно посмотреть строку ПолучитьСтрокуПоНомеру(1)
- ИнтернетПочта, как читать только непрочитанные сообщения?
- Правила обмена в Конвертации для планов обмена
- ws соединение
- Списание материалов из эксплуатации
- v7: Помогите подлючить весы Cas AD к ТиС
- RLS. Шаблоны ограничений доступа.
- НачалоВыбора Фильтр Справочников
- JOB: Изменение реквизита документа при обмене в РИБ