#0
by alexexe
Появилась задача - сформировать консолидированную ОСВ с отбором по Счету -> Субконто -> Контрагент, для того, чтобы исключить своих юрлиц из оборота. ОСВ стандартная не позволяет сделать подобный отбор, ОСВ по счету позволяет, но нужно отобразить результаты по всем счетам Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с подобной задачей и как лучше реализовать данное решение (переделывать общий модуль отчетов или создать внешний отчет) Спасибо!
#4
by alexexe
Необходимо, чтобы в ОСВ можно было выбрать счета, у которых субконто = контрагент и соответственно исключить их из оборотки. При этом, чтобы обороты по всем остальным счетам остались нетронутыми В типовом отчете по субконто оборот будет выводиться по счетам 60, 62 и т.д. А остальные счета, которые должны присутствовать в ОСВ отпадут(
#5
by Злопчинский
> чтобы в ОСВ можно было выбрать счета, у которых субконто = контрагент и соответственно исключить их из оборотки. При этом, чтобы обороты по всем остальным счетам остались нетронутыми - а как-ты собираешься исключить один счет из проводки, а второе плечо - оставить..??? у тебя же оборотка не склеится... пассив с активом не сойдутся...
#6
by alexexe
Да, наверное не ясно сформулировал - нужно исключить обороты взаимно, т.е. если исключаем счет по активу, то нужно чтобы по пассиву все также сходилось P.S. извиняюсь если объясняю непонятно, в бухгалтерии новичок
#8
by Лодырь
Строго говоря да ) Судя по всему он пытается собрать консолидированный баланс по холдингу.
#9
by Лодырь
Эй, топикстартер, цель то итоговая у тебя какая? Если ты элиминируешь внутригрупповые операции, то может имеет смысл для целей этого твоего упр. учета использовать аналог 79 счета?
#10
by Has
сальдо начальное по 51 =0 1)аванс от своих 51 - 62 100руб 2)оплата чужому поставщику 60 - 51 100руб исключаем аванс-> сальдо по 51 становится кредитовым?
#12
by alexexe
Лодырь, вы правы, я пытаюсь собрать консолидированную оборотку по группе компаний, но не могу понять каким образом это сделать. Насчет аналога 79 я не знаю, просто мне нужно получить отчетность к ближайшему сроку Надеюсь на какое-нибудь типовое решение, или может кто-то эту консалидацию уже реализовывал в 1с
#13
by Лодырь
1. Сделай копию базы 2. Сложи всех внутренних контрагентво куданибудь в одну кучу, чтоб проще было с ними работать. 3. Заведи на 79 субсчет какойнибудь с субконто "контрагенты" 4. Во всех операциях поо 62,60 76 счетам с внутренними контрагентами смени счета корреспонидрующие на созданный тобой субсчет 79. 5. Снимай оборотку. 79 счет должен закрыться в ноль. Если не закрылся - значит у тебя не все компании холдинга одинаково отражают операции )
#15
by cw014
Какой фееричный бред. А если нету по кредиту такого оборота? Тогда туши свет, пиши заявление, и разность из кармана в кассу клади?
#18
by Вячеслав_1981
Универсальная ОСВ тебе в помощь. Можно потыкать в настройках может что и выйдет. А так лучше "Компании группы" вшарашить в какую нибудь папку например "Предприятия холдинга" и сформировать осв по счетам 60 62 76 66 67 с отбором по контрагент - родитель на равно "Предприятия холдинга" может чем и поможет.
#20
by Вячеслав_1981
Также если необходимо исключить обороты по счетам 26 23 20 10 41 43 91 и прочее. то сделать это с помощью 1-С будет сложно. т.к. в этих счетах теряется связь с контрагентом. Можно пойти по глупому и тернистому пути... Это на каждый внутригрупповой документ оборота ставить свойство "Внутренний". Затем на копии базы выделять все документы с этим свойством и снимать с проведения. Но это какой то геморойный путь!
#21
by Лодырь
если вытащить взаиморасчеты между своими в сторону то можно обойтись без свойства внутренний, просто анализируя корреспонденцию 79 с указанными счетами.
#23
by Вячеслав_1981
Консолидация отстой. Обычному бухгалтеру её фиг настроишь. а привлекать профессионалов это дорого не все на такое идут. Проще мне кажется на УПП управленческий баланс настроить, чем эту муть.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Почему в ОСВ нету 43 а в ОСВ по счету есть?
- ОСВ по счету с отбором по регистратору
- ОСВ: итоги развернутые, записи по контрагентам свернутые
- Сальдо в ОСВ от личается от сальдо в ОСВ по счету
- Программно Открыть ОСВ с ОТБОРОМ !УФ!
- ОСВ не сходится с ОСВ по счету. А должна?
- Бухгалтерия 3.0 развернутое сальдо в ОСв не совпадает с ОСВ по счету.
- ОСВ по счету и общая ОСВ - не совпадает показатель "Контроль"
- не сходятся начальные остатки в ОСВ и ОСВ по счету
- ОСВ и ОСВ по счету показывают разные сальдо
В этой группе 1С
- Как изменить группировку группы колонок?
- v7: Дуплексная печать разных таблиц
- Ошибка в логах postgresql
- КоллекцияВыбранныхПолейКомпоновкиДанных метод Сдвинуть
- v7: V7exp.ert - более удобный интерфейс кто-то где-то видел?
- Можно-ли передавать В ИЕРАРХИИ список значений ?
- Когда 1С прекратит поддержку 1С:БП КОРП, редакция 2.0
- v8: ЗуП Куда вводится заработок с предыдущих мест работ?
- Защита коммерческой тайны в 1С Предприятии
- Затык с РЛС (не формируется отчет)
- Почему сервер не видит COM порт?
- Получить номер последнего документа с префиксом
- v8: БП РегистрСведений.ВерсииПодсистем при записи документа
- Видимость галочки Ручная корректировка
- РИБ. Как мигрируют документы без авторегистрации?
- v7: Рамка группы - некорректно отображается.
- Версионирование объектов для 1С:БП 2.0!?
- СКД транспонирование
- Из какой процедуры может вызывать при создании документа Процедура ПодготовитьСт
- БГУ 8.2. При отмене проведения РКО выходит предупреждение. Можно его отменить?