БП 2. Временные разницы на 41 счете. #650830


#0 by DGorgoN
Ситуация: До 2011 года организация была на УСН. В т.ч. в учетной политике. В начале 2012 года учетная политика была переделана и введена ручная операция для заполнения НУ. И вот после проведения начали вылезать ВР Что было сделано неправильно?
#1 by DGorgoN
Все спецы уехали домой? Может какая информация еще нужна?
#2 by DGorgoN
ап
#3 by Lys
Списание запасов - по средней стоимости? Вообще, сперва стоит перепровести документы последовательно. Стоимость в проводках перемещения вообще не пойми откуда, что по БУ, что по НУ.
#4 by DGorgoN
Перепроведение сделано. Да, по средней.
#5 by DGorgoN
Вот в том то все и дело что бред какой то. Откуда эти ВР возникают?
#6 by DGorgoN
Пока сижу и смотрю на копии в откладчике. Но в голове пустота.
#7 by Академик_Келдыш
За валюту покупали что нибудь?
#8 by Академик_Келдыш
Смотри на остаток на дату перемещения по бу и ну. Они стопудово разные.
#9 by Академик_Келдыш
Ну правильно разные. Почему у тебя на начало года только в бу сальдо есть? А потому, что твои подопечные бухи любят операциями поиграться вместо нормальных доков.
#10 by Академик_Келдыш
Блин, тяжко жить в 13м году, понимая, что в 11 бардак полный.
#11 by DGorgoN
Ну так проводка как бы это и исправляла.
#12 by DGorgoN
Упрощенка была до 11-го года как бы.
#13 by Академик_Келдыш
Тьфу про усн не вкурил.) кто сказал что такого быть не должно?
#14 by Академик_Келдыш
На 41 ну остатки посему не положили ?
#15 by DGorgoN
Ну хз хз, в бухии не сильно силен - поэтому хееелп!
#16 by DGorgoN
В смысле? как? остатки там были по БУ и 41 счету, но НУ был пустой. Там все по оборотке видно вроде.
#17 by Академик_Келдыш
Чето хитро у вас все. Ндс зачем на 19 ложите? И кто остатки по 41у в ну заводит с 60го?
#18 by Snovy
Сделайте перемещение на след. день. Вдруг там чего типовая не так считает, если док выбытия остатков через минуту проводится...
#19 by DGorgoN
Ну там особо роли не играет 60-й счет.
#20 by DGorgoN
000 делал - однофигственно. А на какой счет должен идти НДС? 19.3?
#21 by Snovy
Такое ощущение, что сначала проводили поступление и перемещение, а потом ввели остатки по НУ
#22 by DGorgoN
Ну так там и дата 1 и 11
#23 by DGorgoN
Но я завтра обязательно другим днем перепроведу. Может правда )
#24 by Snovy
Да дата любая может быть до 11. Провели поступление 11 и перемещение 11, а потом провели ввод остатков бух. операцией. Вот и разницы...
#25 by DGorgoN
Делали полное перепроведение.
#26 by DGorgoN
В т.ч. вот сейчас вот сделал ручками.
#27 by Академик_Келдыш
Убери вторую проводку временно, глянь че получиться.
#28 by Академик_Келдыш
19-41 всмысле
#29 by DGorgoN
не. дата не влияет ( Поступление провел 10-го.
#30 by DGorgoN
Все по прежнему. Провел правда только эти документы.
#31 by Snovy
Не факт - если на калькуляторе посчитать, там при перемещении ни средняя, ни ФИФО. Либо косяк в итогах, либо хз. по любому суммы БУ и НУ перед проведением операции перемещения равны - никаких ВР не должно быть
#32 by DGorgoN
ТИИ делал.
#33 by Snovy
Уберите поступление вообще - переместите 1 шт - что покажет?
#34 by DGorgoN
Попытаюсь через отладчик но это надо особое настроение - нет его пока (
#35 by DGorgoN
Щас гляну
#36 by Snovy
По идее по БУ и НУ должно быть 1 шт за 665,15
#37 by DGorgoN
Строка: 1 Не списано 1 шт товара G-Box GL-4 75W-90  (4л), счет учета 41.01
#38 by DGorgoN
странно
#39 by Академик_Келдыш
Короче, нужно курить матчасть. Чтото мне подсказывает, что стоимость дожно сначала списатьсься с остатков на начало года.
#40 by DGorgoN
Щас копию сделаю. Предлагаю до завтра оставить тему.
#41 by Snovy
Посмотрите субконто Партии - при средней должно быть пусто. Но вдруг там пусто на субконто - это пусто из того, что можно, а бух  операция не значится среди "можно" и 1С не видит ваш остаток по НУ, введенный бух. операцией?
#42 by DGorgoN
Ок. Но завтра - сегодня глаза уже ппц. Пол путаю.
#44 by DGorgoN
В общем ничего не помогло (
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С