#0
by mikhailovaew
Кратко вопрос звучит так: можно ли полученное в переработку сырье отдать в переработку другой организации? Учет ведется в БП 8.2. Организация получает материалы от заказчика, учитывает на счете 003. Частично сами обрабатывают материалы, частично отдают субподрядчику. Программа не дает сделать документ "Передача в переработку" для материалов, принятых в переработку. Существует ли возможность учесть передачу давальческого сырья субподрядчику?
#2
by mikhailovaew
Может, есть какие-то обходные схемы? надо как-то учитывать эти несчастные материалы...
#12
by mikhailovaew
О. может мы что-то не так делаем? давайте вместе. Вот мы делаем "поступление товаров, услуг" с операцией "в переработку", счет ставим 003.01. Потом делаем "Передача в переработку", счет учета 003.01, при любом счете передачи ругается и не проводит. А у вас как?
#14
by Ranger_83
передачу товаров документом Передача товаров с видом "передача сырья в переработку"
#15
by mikhailovaew
а дебитует какой счет? нам надо не только саписать полученное сырье, но и учесть, что его кому-то передали.
#16
by mikhailovaew
, да у нас тоже этот документ с этим видом операции. Какие счета вы ставите в табличной части?
#17
by Ranger_83
дебита нет,это же забаланс. Если надо ставить Дт,к примеру 003.02 Контрагент(субпереработчик),то тут наверное рашпиль
#18
by mikhailovaew
нет, все равно не дает провести. Вы, наверное, в документах поступление в переработку и передача в переработку одного и того же контрагнета выбрали? у меня только при таком условии передача проводится
#22
by mikhailovaew
облазила настройку программы, настройку параметров учета и учетную политику организаций. Где это, ткните носом.
#28
by Ranger_83
не списано по какой причине?Может быть контроль отрицательных остатков сработал,к примеру? Есть в сообщении слово о забалансовых счетах?
#29
by mikhailovaew
сообщение скинула дословно полностью. Действиетльно, мешает контроль отрицательных остатков, потому что при списании со счета 003.01 поставляется другой контрагент - тот, что в передаче. Оборотка по счету 003 в результате "разваливается" по первому субконто. Это не выход...
#30
by mikhailovaew
вот если учитывать на балансе, используя счета 10.01 и 10.07, то все и принимается и передается. Но бухгалтер уперся рогами и говорит, что давальческое только на забалансе.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- УПП Корректировка стоимости по расчетам в валюте, последовательность
- Help по компоненте AddIn.КартинкаШтрихкода.Barcode
- v8: Конвертация данных - Синхронизация справочника через поиск в регистре
- Как в СКД вывести заголовок чтобы он подхватывал значение выбранного поля
- РИБ
- ВыделенныеСтроки
- Закрытие 20 счета в КА
- Как перезаполнить движения по регистру без перепроведения документов?
- Преобразование ссылок в Экселе + отправка по почте средствами 1С. Ошибка.
- не включается HP 6735s
- FTPСоединение.НайтиФайлы поиск файлов без учета регистра
- Новый ХранилищеЗначения
- Как загрузить данные из ПФР в ЗУП?
- Граница запрета изменения данных
- Можно ли отключить суммовой учет по субконто "склад" только на 41 счету
- v7: ЗиК 77.Как в запросе сделать группировку по вхождению в базу?
- УП: зачем нужен КлючНазначенияИспользования?
- Объявление на взнос наличными. 1с 8.2 УТ 10.3
- Пятницотест. XOR на языке 1С 8
- ТабДок как расшифровка табличного документа