#0
by АяПелаИплясала
Добрый день, Создали документ "Расчет при увольнени", затем создали документ "Начисление зп". Далее создаем документ "Зарплта к выплате" расчет при увольнении через банк, провели. Затем создаем документ ""Зарплта к выплате" расчет при увольнении через кассу. В постедний документ попадают те же люди, которые попали и в первой выплате , но с суммами у которых характер зарплаты - зарплата и прочие разовые начисления? Если зарплата уволенных сотрудников всё-таки должна выплачиваться через документ ""Зарплта к выплате" расчет при увольнении, то почему тогда в первый документ попада не вся сумма?
#1
by IBTM
не вся сумма чего ково? и характер выплаты в программе определяется в момент уже проведения этой выплаты, а не в момент заполнения документа выплаты, ну это для вас сложно. если указана выплачивать-расчет при увольнении, попадают только суммы начисленно по документу расчет при увольнении, иначе у вас там полная попа.
#2
by АяПелаИплясала
документ "зарплата к выплате"с выплатой "расчет при увольнении" берет данные из регистра накопления "зарплата за месяц организации" а там уже характер выплаты стоит из документов - начислений. когда создаем первый документ зарплата к выплате"с выплатой "расчет при увольнении", в него попадают суммы только начисленные документов "Расчет при увольнении", но если мы создадим еще один документ зарплата к выплате"с выплатой "расчет при увольнении", то в него попадают суммы уже начисленные документом " начисление зп". Вот я и не понимаю, то в и начисленная за должна попасть в расчет при увольнении, или же во второй документ она не должна попадать, а выплачиваться "зарплатой"
#3
by IBTM
1-ое: Попробовать распровести документы, провести заново в правильном порядке. 2-ое: научится правильно расставлять предлоги, не пропускать слова и не менять слова из разных словосочетаний между собой. "Вот я и не понимаю, то в и начисленная за должна попасть в расчет при увольнении" не должна... "или же во второй документ она не должна попадать, а выплачиваться "зарплатой"" вот сюда, да.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Расчет - всем расчетам расчет
- Расчет - всем расчетам расчет
- Расчет остатков ТМЦ. По каким регистрам делать расчет.
- УПП. Д-т "Расчет себ-ти выпуска". Действие "расчет прямых затрат по передел
- ЗУП 2.5 Расчет компенсации при увольнении
- расчет при увольнении. не заполняется таблица для расчета компенсаций при увольнении
- Не попадает начисление в расчет при увольнении, ЗУП 2.5.28.1
- ЗУП (2.5.69.3) Расчет компенсации доп. отпуска при увольнении
- ЗУП. Годовая премия не входит в расчет среднего при увольнении 31.12.2013
- ЗУП 2.5 Расчет при увольнении. Неверное кол-во дней в колонке "дней расчетного периода"
В этой группе 1С
- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08
- v7: Вывод диаграммы
- Поворот штрихкода на 90 градусов
- Фронтол - как включить остатки?
- Бух 3.0 Консоль запросов. Выбрать ответств лица у док Реализация
- Подсчитать итоги по строкам в результате СКД
- СКД. вывод данные по группировке в разные таблицы. как ?
- ЗУП 2.5. Удерживаем алименты по исп. листу. По Кт 76.41 нет Контрагента
- Остатки отпусков УПП 1.3.48.1
- На чем у вас крутится 1С версия 8.3?
- Обмен данными между 1С 8.2 PostgreSQL - Oracle
- Локальная сеть между роутерами
- Вкладка НДС в требование-накладной БП 3.0
- OFF: Как бороться с аллергией на цветение?
- Не обнаружена база распределения НДС за 3 Квартал 2013 г.
- Выводить для каждую группировку в отдельную таблицу
- Управляющие символы в штрихкоде
- Переход на РАУЗ
- Убрать рекурсию при записи документов.
- v7: проверка на пустую дату в прямом запросе 1с++