БП 2.0 оплата покупателя платежной картой. Как? #730168


#0 by GreatOne
В КА есть документ "Оплата от покупателя платежной картой", делает одну проводку Дт57 Кт62. Не могу найти ничего похожего в БП 2.0. Есть конечно отчет о розничных продажах, но в нем же надо заполнить продаваемый товар и все проводки оформит именно этот документ, а продажа по факту идет через РТиУ. Есть у кого-нибудь опыт отражения такой операции? Пока на ум приходит только ручная операция.
#1 by GreatOne
На линию консультаций сейчас не дозвониться, гуляют
#2 by GreatOne
Вообще я переношу документы, и вот не знаю, как отразить эту операцию при переносе.
#3 by Casey1984
Что такое платежная карта?
#4 by GreatOne
пластиковой картой расплатился
#5 by polosov
В БП нет управленческого учета. Хочешь регистрировать ожидание оплаты по карте, формируй проводки вручную.
#6 by GreatOne
То оплатил картой товар, деньги ушли на 57 счет, потом банк и перекинет на 51.
#7 by GreatOne
Не очень понял, причем тут управленческий учет. В смысле чую, в этом соль, но не понимаю. Меня же интересует одна проводка и все
#8 by 1976vas
вот этот человек делал через корректировку долга
#9 by polosov
Бухгалтерский учет оперирует бухгалтерскими фактами. Факт провода карты через терминал банка в бухгалтерском учете организации ничего не меняет.
#10 by Кай066
О, новая теория бухучёта? Сам придумал?
#11 by polosov
А что есть возражения?
#12 by GreatOne
Но ведь... проводка... =)) Ладно, приму ка должное, пойму как следует потом, спасибо. читаю, спасибо)
#13 by Кай066
Если факт оплаты и продажи ничего не меняет в бух. учёте, то нахер он вообще нужен?
#14 by Casey1984
А что такое бухгалтерские факты? Я что-то первый раз слышу(
#15 by polosov
Чек терминала отражает факт оплаты БАНКУ.
#16 by Галахад
Задолженность банка перед организацией.
#17 by Кай066
Есть. В бухучёте проводками отражаются хоз. операции. Оплата картой это хоз операция, она отражается проводкой Дт57 Кт 62.
#18 by Кай066
Счет 57 «Переводы в пути» предназначен для обобщения информации о движении денежных средств (переводов) в валюте Российской Федерации и иностранных валютах в пути, т.е. денежных сумм (преимущественно выручка от продажи товаров организаций, осуществляющих торговую деятельность), внесенных в кассы кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не зачисленные по назначению.
#19 by polosov
Ну да согласен.
#20 by Casey1984
Статья Гаранта:
#21 by Кай066
Отчет о розничных продажах курил?
#22 by GreatOne
да, но он не подходит, ибо надо сразу же товары заполнять, а хочется сохранить продажу через РТиУ. Да вот пытаюсь "корректировкой долга делать", думаю самое оно
#23 by Casey1984
Как это можно сделать в 1С типовыми документами:
#24 by Кай066
Костылепед. Методику нарушаешь
#25 by GreatOne
То есть мне конвертировать документ РТиУ в отчет о розничных продажах и попутно забивать на документ "Оплата от покупателя платежной картой"?
#26 by Кай066
>>попутно забивать на документ "Оплата от покупателя платежной картой" Так вроде нет в БП такого?
#27 by Кай066
а если Товары не заполнять, то ОРП не проводится?
#28 by Casey1984
Не дословно же)
#29 by GreatOne
ну вот я о том же. Да и еще смотрю, что была создана СФ выданный на аванс. Не вижу такой в отчете о розничных продажах. проводится. Но вот смотрю его внимательнее и вообще запутался. Как-то странно там выбирается контрагент. Не, херня какая-то. Надо курить методику сначала
#30 by GreatOne
судя по ИТС , меня такое явно не устроит. Там же нет аналитики по контрагенту. В БП 3.0 все реализовано, но это уже совсем другая история
#31 by GreatOne
Сделал руками как в , проводки встали. Только не пойму, как СФ выданный на аванс сделать?
#32 by GreatOne
+ в корректировки долга нельзя указать номенклатура, купленную по карте, соответственно СФ не сделать. В общем жесть.
#33 by hhhh
это же не аванс
#34 by Кай066
А что, можно карту на юр.лицо сделать?
#35 by GreatOne
в моем случае это именно аванс. это к чему? Сейчас у бахгалтера спросил, сказала, что СФ все равно нужна, просто на руки физ. лицу не выдается. Нужна СФ и на аванс и позже на реализацию
#36 by Кай066
к тому самому. Ты физикам счета-фактуры выписываешь?
#37 by ManyakRus
я сделал ПоступлениеНаРасчетныйСчет счет 57 а потов второй документ когда деньги придут ПоступлениеНаРасчетныйСчет счет 51 взлетело :)
#38 by Кай066
Спроси нахуа
#39 by hhhh
денег нет пока у вас. Когда придут из банка, только тогда будет аванс.
#40 by GreatOne
сейчас с корректировкой долга домучаюсь и буду тестировать поступление на счет) то есть правильно будет делать СФ лишь при поступлении денег на счет? То есть делаю корректировку долга с проводкой Дт57 Кт62.02(аванс), далее приходят деньги выпиской Дт51 Кт57 и на ее основании делаю СФ на аванс? Пока не пойму, как выписка найдет контрагента. Сейчас буду смотреть.
#41 by Кай066
вы там чем занимаетесь?
#42 by hhhh
наверно, реализация будет и аванса вообще не возникнет.
#43 by GreatOne
в смысле курим ли траву в данный момент? Нет... Просто я запутался, приходится решать вот такие учетные вопросы, т.к. бухгалтерия явно не очень хочет работать. Наняли по знакомству. В общем мне надо понять, надо ли эта СФ или нет, а если надо, то когда. в смысле вообще забить на СФ на аванс? Выдать только при реализации? Сказал это бухгалтеру, начала мочиться кипятком, решил махнуть рукой
#44 by ManyakRus
СФ на аванс мы делаем, на основании ПоступлениеНаРасчетныйСчет счет 51
#45 by GreatOne
можно чуть подробнее? Какой вид операции для поступления на РС счет 57 и кто в качестве контрагента? Далее какой вид операции, когда уже на 51? Я вообще не уловил, как это сделать.
#46 by Bell
Достаточно давно используем собственный документ Оплата по карте. (сейчас, близкий аналог появился в БП 3.0). Для чего? Туризм -оплата за индивидувльные туры. Документ позволяет обрабатывать оплату через интернет (загружается с сайта платежной системы), оплату по квитанции через банк. Идеология одна. На 57 банк  -на 62 клиент +договор.
#47 by ManyakRus
в качестве контрагента: деньги приходят от эквайринговая компания "Хронопей", 1) на счёте 57.04 контрагент = "Физическое лицо (АВАНСЫ)" 2) на счете 51 контрагент тоже = "Физическое лицо (АВАНСЫ)" как будто это он заплатил :)
#48 by Aevarandi
Тему не читал, но есть док поступления на расчетный счет с видом операции поступления по платежным картам и банковским кредитам.
#49 by Garykom
это а платежки-выписки от клиент-банк загрузить не судьба ?
#50 by MaXpaT
делал конверташкой в корректировку долга: ПередВыгрузкой: После загрузки: [code]
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С