УПП 1.3 Ручное начисление амортизации по НУ #791385


#0 by SweetaAngel
Как можно начислить амортизацию вручную?
#1 by Микрон
Руками?
#2 by Фрэнки
Там в самой карточке ОС некоторые возможности были - какой-то функционал распихан по закладкам формы.
#3 by Господин ПЖ
корректировкой долга. просто проводки будет мало, надо отразить сумму амортизации по РН
#4 by Господин ПЖ
в смысле корректировкой записей регистров
#5 by SweetaAngel
2 записи по регистрам бухгалтерии НУ и ВР, записи по амортизации ОС, записи по Затраты - оченьм много, тем более многие ОС имеют похожее название и сумма зависит от подразделения и инвентарного номера.
#6 by Джинн
Вы предлагаете за Вас все это сделать?
#7 by Микрон
Заведите новую организацию, поставьте на учет одно ОС, начислите амортизацию за месяц. Посмотрите, по скольким регистрам сделаны движения. Далее трезво оцените свои силы вручную заполнить такие же движения с корректной аналитикой для каждого ОС в документе корректировки записей регистров.
#8 by Господин ПЖ
селяви...
#9 by Джинн
Трезво оценивать нужно было, когда начальные остатки вносили. А теперь без ящика водки боюсь никак.
#10 by SweetaAngel
Остатки внесли какие надо, Просто амортизация нужна за прошлый период который уже рассчитали.
#11 by Джинн
?! Это что за неведомая фигня?
#12 by Микрон
Позвольте, позвольте, пятница-то только завтра
#13 by Джинн
У автора семь пятниц на неделе. Что не сабж, то песня!
#14 by Господин ПЖ
>?! Это что за неведомая фигня? бывает. бух затупит и ставит что амортизации нет. проходит полгода и оказывается что она должна была быть
#15 by Господин ПЖ
в уже все подробно разжевали что сделать можно чтобы глаза не выпали что и куда вносить
#16 by Джинн
При вводе начальных остатков это сразу бы всплыло.
#17 by Господин ПЖ
а где в было "остатки"? просто ввели новый ос и прощелкали
#18 by SweetaAngel
На сделать в УПП движения за 4 квартал 16, но это уже давно сделано было в другой программе. Должно совпадать. УПП считает как правильно, а как бухи считал - хз.
#19 by Джинн
Прощелкали по НУ и не прощелкали по БУ? И при этом не обнаружили необъяснимой разницы в суммах начисленной амортизации по объекту ОС при вводе начальных остатков? Вы это мне впариваете? Вы с начала года в УПП перешли?
#20 by Микрон
А смысл? Перевведите корректно остатки на 01.01.17 и ведите отныне начисление амортизации правильно.
#21 by SweetaAngel
Остатки внесли на 30.09.16, типа квартал  параллельно, чтобы сверить. Досверялись.
#22 by SweetaAngel
Если бы от меня зависело, то я бы только - за.
#23 by SweetaAngel
Тут вообще много неожиданных открытий. Начиная со списания стоимости материалов эксплуатации пропорционально выработке.
#24 by Джинн
"Параллельный учет" - это типовые грабли начинающих внедренцев. Не работает нигде и никогда. Метод предполагает, что одни и те же люди за одну и ту же зарплату будут делать тройную работу - в одной программе, во второй и потом еще будут искать различия и их причины. Не делайте этого больше никогда. Дайте в руки инструмент - пусть теперь долбят. Причем долбят в 4 квартале. Благо прибыль еще не сдана. А Вы сверьте остатки на начало года по БУ и НУ. Они должны сходится или их различия должны быть объяснимыми.
#25 by SweetaAngel
Прибыль они и из старой сдадут.
#26 by Джинн
Приказ Минфина РФ от 26.12.2002 N 135Н: 24. Стоимость специальной оснастки погашается организацией одним из следующих способов: - способ списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг); - линейный способ. Откуда они выработку взяли?
#27 by Джинн
Не взлетит. Сальдо начальное по НУ должно быть кошерным, иначе дальше считаться ничего не будет. И не только по сумме амортизации. Есть возможность прибить 4 квартал и начать с остатков 2017 года?
#28 by Молочный брат
Не надо бы вам, девушка, УПП внедрять
#29 by Джинн
Да это давно понятно. Как и понятно, что не надо на этом предприятии внедрять УПП. Но так, как повлиять на это мы уже не может, то остается хоть как-то попытаться отсрочить момент увольнения.
#30 by SweetaAngel
> Сальдо начальное по НУ Для этого и хотят сделать НУ как и должно быть.
#31 by SweetaAngel
Ну, вот так вот. Расчет амортизации в НУ по неизвестным алгоритмам, которые не совпадают с УПП - не менее интересная тема.
#32 by SweetaAngel
Я тут и не работаю. На аутсорте. Даже если нас прогонят, все равно амортизация по алгоритмам УПП не будет равна неизвестно как начисленной в ручную амортизации.
#33 by Джинн
Этого мало. Эта сумма через затраты перейдет на нереализованные остатки готовой продукции и полуфабрикатов, остатки незавершенного производства. Причем размажется по ним. Плюс прибыль/убыток периода. Это камень, брошенный в пруд. От него волны во все стороны попрут. Алгоритмы начисления амортизации описаны в НК РФ, статья 259. Порекомендуйте клиенту запихать свои алгоритмы в то место, откуда у них руки выросли.
#34 by SweetaAngel
Они уже это сделали. В смысле посчитали, а не засунули. Это свершившийся факт.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С