#2
by Фрэнки
Там в самой карточке ОС некоторые возможности были - какой-то функционал распихан по закладкам формы.
#3
by Господин ПЖ
корректировкой долга. просто проводки будет мало, надо отразить сумму амортизации по РН
#5
by SweetaAngel
2 записи по регистрам бухгалтерии НУ и ВР, записи по амортизации ОС, записи по Затраты - оченьм много, тем более многие ОС имеют похожее название и сумма зависит от подразделения и инвентарного номера.
#7
by Микрон
Заведите новую организацию, поставьте на учет одно ОС, начислите амортизацию за месяц. Посмотрите, по скольким регистрам сделаны движения. Далее трезво оцените свои силы вручную заполнить такие же движения с корректной аналитикой для каждого ОС в документе корректировки записей регистров.
#9
by Джинн
Трезво оценивать нужно было, когда начальные остатки вносили. А теперь без ящика водки боюсь никак.
#10
by SweetaAngel
Остатки внесли какие надо, Просто амортизация нужна за прошлый период который уже рассчитали.
#14
by Господин ПЖ
>?! Это что за неведомая фигня? бывает. бух затупит и ставит что амортизации нет. проходит полгода и оказывается что она должна была быть
#15
by Господин ПЖ
в уже все подробно разжевали что сделать можно чтобы глаза не выпали что и куда вносить
#18
by SweetaAngel
На сделать в УПП движения за 4 квартал 16, но это уже давно сделано было в другой программе. Должно совпадать. УПП считает как правильно, а как бухи считал - хз.
#19
by Джинн
Прощелкали по НУ и не прощелкали по БУ? И при этом не обнаружили необъяснимой разницы в суммах начисленной амортизации по объекту ОС при вводе начальных остатков? Вы это мне впариваете? Вы с начала года в УПП перешли?
#20
by Микрон
А смысл? Перевведите корректно остатки на 01.01.17 и ведите отныне начисление амортизации правильно.
#21
by SweetaAngel
Остатки внесли на 30.09.16, типа квартал параллельно, чтобы сверить. Досверялись.
#23
by SweetaAngel
Тут вообще много неожиданных открытий. Начиная со списания стоимости материалов эксплуатации пропорционально выработке.
#24
by Джинн
"Параллельный учет" - это типовые грабли начинающих внедренцев. Не работает нигде и никогда. Метод предполагает, что одни и те же люди за одну и ту же зарплату будут делать тройную работу - в одной программе, во второй и потом еще будут искать различия и их причины. Не делайте этого больше никогда. Дайте в руки инструмент - пусть теперь долбят. Причем долбят в 4 квартале. Благо прибыль еще не сдана. А Вы сверьте остатки на начало года по БУ и НУ. Они должны сходится или их различия должны быть объяснимыми.
#26
by Джинн
Приказ Минфина РФ от 26.12.2002 N 135Н: 24. Стоимость специальной оснастки погашается организацией одним из следующих способов: - способ списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг); - линейный способ. Откуда они выработку взяли?
#27
by Джинн
Не взлетит. Сальдо начальное по НУ должно быть кошерным, иначе дальше считаться ничего не будет. И не только по сумме амортизации. Есть возможность прибить 4 квартал и начать с остатков 2017 года?
#29
by Джинн
Да это давно понятно. Как и понятно, что не надо на этом предприятии внедрять УПП. Но так, как повлиять на это мы уже не может, то остается хоть как-то попытаться отсрочить момент увольнения.
#31
by SweetaAngel
Ну, вот так вот. Расчет амортизации в НУ по неизвестным алгоритмам, которые не совпадают с УПП - не менее интересная тема.
#32
by SweetaAngel
Я тут и не работаю. На аутсорте. Даже если нас прогонят, все равно амортизация по алгоритмам УПП не будет равна неизвестно как начисленной в ручную амортизации.
#33
by Джинн
Этого мало. Эта сумма через затраты перейдет на нереализованные остатки готовой продукции и полуфабрикатов, остатки незавершенного производства. Причем размажется по ним. Плюс прибыль/убыток периода. Это камень, брошенный в пруд. От него волны во все стороны попрут. Алгоритмы начисления амортизации описаны в НК РФ, статья 259. Порекомендуйте клиенту запихать свои алгоритмы в то место, откуда у них руки выросли.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- БУ и НУ: ну - и ну!!!
- УПП/Бух НИОКР. Как это сделать в УПП?
- из УПП в УПП
- v7: УПП. Начисление НДС по списанным для собственного потребления продуктам.
- УПП Можно ли в Упп посмотреть проводки по группе док-в?
- v7: v8: УПП. как начислять в УПП налог?
- Подскажите ...УПП Как работать с неотфактурованными поставками в УПП?
- УПП Попыталься в упп залить данные по ОКОФ с ИТС диска xml файл...
- УПП 1.2 ---> УПП 1.3
- начисление амортизации по МСФО в 1С 8 УПП
- Ввод начальных остатков из УПП в УПП
- УПП не расчитывается начисление по отпуску сотруднику организации
В этой группе 1С
- УТ11 Разрешить редактирование реквизитов
- УПП 1.3 Ручное распределение НДС косвенных расходов
- Счет 25 не закрывается по НУ.
- Не открывается DBF файл на сервере 1с.
- ЗУП 2.5: автоматическое удаление помеченных объектов по расписанию
- регистронезависимый поиск по строковым реквизитам таблиц значений
- Порядок загрузки объектов при конвертации данных
- Как раскрасить ячейку области табличного документа?
- УТ 11. АТОЛ 22 ПТК. Операции эквайринга и возврат по операции эквайринга.
- 1c:ERP 2, План продаж по номенклатуре по клиентам
- Подключение внешней компоненты в 1с 8.3
- Отбор в таблице значений по списку значений
- Отправка чека на е-майл
- Не регистрируется библиотека TTConn.dll
- УТ11 - чем регулируются видимость полей Поставщик-Контрагент?
- ПолучитьФайл на сервере
- БП 3.0. Закрытие счета 44. Корректировка стоимости списания
- Wi-Fi как резервный канал передачи данных. Можно ли одновременно с основным?
- Выгрузка из 1С в Word
- v7: Загрузка накладных с ftp сервера