Выгрузка в бухгалтерию без разреза номенклатуры #791996


#0 by mirror1982
Иммется сеть продуктовых магазинов, которые работают под разными юрлицами. в базе 70 000 позиций номенклатуры. меня попросили написать выгрузку из УТ в Бухгалтерию 3.0, но так чтобы документы выгружались туда без разреза номенклатуры (например: в документе "поступление товаров и услуг" 5 позиций на общую сумму 10000 рублей. В бухгалтерии должна быть одна позиция с номенклатурой "Товар" и стоимостью 10000 рублей). Документы, которые выгружаются из УТ: поступление товаров и услуг, возврат товаров поставщику и отчет о розничных продажах. Задачу реализовал, но в проводки в этих документах не совсем корректные. Документ - Возврат от покупателя на сумму 421,80 проводки: ДТ 60.01 КТ 41.01  - 2432,88 ДТ 91.02 (Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров) КТ 60.01  - 2011,08 Конечное сальдо по 60.01 - 421,80 - но обороты то какие! Можно ли как-то корректней реализовать эту схему? Или все бесполезно? Нужно грузить всю номенклатуру?
#1 by piter3
Свернуть ТЧ,скорее всего по ставкам ндс.
#2 by Cyberhawk
Ну так раз товар у тебя один, то и с/с будет плавать - это естественное последствие такого усреднения. Как враиант - брать с/с выбытия их УТ и писать в проводки БП вручную, тогда плавать будет меньше.
#3 by mirror1982
т.е программно заполнять ручные корректировки проводок этих документов?
#4 by Cyberhawk
Не обязательно, в БП в ТЧ документов есть специальная колонка типа "С/с выбития" и туда можно либо цифру прописать, либо "Авторасчет" поставить
#5 by Cyberhawk
+ За 3.0 не скажу, в 1.6 и 2.0 такое точно делал
#6 by Pit0n_08
+ в справочнике номенклатура завести позиции ТМЦ по количеству рабочих ставок НДС вроде "Товар по 1 копейке ст. 18%", "Товар по 1 копейке ст. 10%" и вести количественный учет прихода по себестоимости, а расход рассчитывать в УТ выручка за минусом маржи.
#7 by LienXo
а на 41.11 не судьба? НТТ
#8 by LienXo
Если уж горит на 41.01 то по цене 10000 не комильфо - лучше по рублю или по 10 рублей - тогда количество либо равно сумме, либо сумме / 10 (там три знака после зпт)
#9 by Pit0n_08
ранее вели учет с использованием счета 42 "Торговая наценка", сейчас нет. Если бухня типовая, то там надо будет с/ф выписывать и периоды закрывать с перепроведением реализаций и расчетом себестоимости - не уверен, что прокатит без количественного учета...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С