#0
by Darklight
1. в 2.0 положительная курсовая разница отражается проводкой по дебиту счета 90.02 со знаком минус. Правильно ли это? 2. Как можно отключить проведение регламентной операции "Переоценка валютных средств" (т.к. она выполняется ручными проводками) при закрытии месяца? Или, есть иное решение проведения таких операций по переоценке валютных счетов особым образом?
#4
by DarkWater
Предприятие - учетная политика - счета с особым порядком переоценки. Те счета, что добавлены в этот РС, не переоцениваются.
#7
by Aleksey
"При выполнении регламентных операций закрытия месяца, может возникнуть ситуация, когда одну или несколько регламентных операций выполнять не нужно. Например, для организации, которая оценивает стоимость МПЗ при выбытии по средней взвешенной, нужно пропустить регламентную операцию ""Корректировка стоимости номенклатуры"". Для пропуска регламентной операции в обработке ""Закрытие месяца"" (меню ""Операции – Закрытие месяца"") нужно в выпадающем меню операции выбрать пункт ""Пропустить операцию"". Пропущенная операция отмечается черным цветом и картинкой. По кнопке ""Выполнить закрытие месяца"" пропущенные операции не выполняются. Для выполнения пропущенной операции нужно выбрать пункт ""Выполнить операцию"" в выпадающем меню регламентной операции. Операции, пропущенные в текущем месяце, автоматически предлагается пропустить в следующем месяце."
#8
by Darklight
Если добавить этот счет в счета, переоцениваемые особым образом, то исчезает проводка в платёжном документе, которая у нас в бух 1.6 была выражена так Переоценка валюты: ДТ66.24КТ91.01 на сумму курсовой разницы. У нас в 1.6 этот счет не был занесён в счета, переоцениваемые особым образом. В 2.0 это идёт проводкой ДТ91.02КТ66.24 со знаком минус (при этом так же счет 91.01 замен на 91.02 в отличии от бух 1.6)
#9
by Snovy
Скорее всего в 1С решили, что прочий доход от курсовой разницы теперь считать отрицательным расходом (и наоборот). Ну или стажера на работу взяли, а он запутался в отрицательных и положительных разницах и их связи с доходами и расходами.
#10
by Darklight
С нашей точки зрения, это ошибка ведения бух учета. Вот только вопрос - забить на это или не забить ;)
#11
by RayCon
>в 2.0 положительная курсовая разница отражается проводкой >по дебиту счета 90.02 со знаком минус. Правильно ли это? Вопрос некорректен, т.к. не указано, какой счет переоценивается: активный или пассивный. >Корр счет 66.24 Вот теперь в вопросе есть полнота информации. Счет 66 пассивный => положительная курсовая разница должна показываться как расход на счет 91.02, естественно, положительными суммами. Это методологическая ошибка => пиши в 1С.
#12
by Darklight
>Счет 66 пассивный => положительная курсовая разница должна показываться как расход на счет 91.02, естественно, положительными суммами. Не въехал во фразу. Что значит "как расход" в БУХ регистре нет понятия расход/приход - есть движение по дебиту/по кредиту. Сейчас расматривается корректность замены проводки ДТ66.24КТ91.01 Сумма (в бух 1.6) на ДТ91.02КТ66.24 -Сумма (в бух 2.0)
#13
by Darklight
счет 66.24 убран, как переоцениваемый особым образом в обоих базах (хоть и переоценивается особым образом ручными проводками, но убрана так же и переоценка счетов в закрытии месяца).
#14
by RayCon
Понятие "расход" и "доход" (а не "приход"!) не зависят от софтверной платформы, а определяются бухгалтерской методологией. Во-первых, курсовые разницы никогда не отражаются отрицательными суммами. Во-вторых, для активных валютных счетов: положительные курсовые разницы - это доход (Кт91.01) отрицательные курсовые разницы - это расход (Дт91.02) а для пассивных валютных счетов всё наоборот: положительные курсовые разницы - это расход (Дт91.02) отрицательные курсовые разницы - это доход (Кт91.01)
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- работа с набор комплектами
- Как перевести сотрудника с часового на месячный оклад?
- Ввод постоянного начисления или удержания организации
- Как СКД работает с виртуальными таблицами
- Внешняя обработка криво работает в sql-ной версии 1с7.7
- УТ 11. Эмулятор ФР
- А как с СКД группировку вывести свернуто?
- отчет по интерфейсам
- КД: выгрузка видов субконто
- 8.2: как отловить закрытие формы
- 8.2 Как для рабочего стола программно установить формы
- Тонкий клиент для УТ 10.3.
- V8.1 RemoteAPP / Citrix
- Кто нибудь скрещивал Frontol и 1С ????
- Как избавиться от фантомных записей в 8.2?
- ЗУП 2.5.29 Удержание за неотработанные дни отпуска.
- Не начисляется больничный лист внутреннему совместителю
- Откуда берется разница в бинарниках у одинаковых конф?
- не пингуются IP, usb modem мегафон
- Отгрузка по заказам в валюте в УТ 11