#0
by lex87
Первый раз пытаюсь закрыть год, точнее 20-тые счета. Конфа-УПП 1.3.20 РАУЗ включен. Сейчас делаю документ распределение материалов на выпуск, таб часть Продукция заполняю по выпуску,таб часть Материалы заполняю по остаткам, в следующей таб части распределяю эти материалы на продукцию и тут 1сина ругается, что не удаётся распределить такой-то материал, в такой-то строке. Откуда берутся данные для заполнения таб части Материалы по остаткам? не могу найти где эти не распределяемые материалы были списаны. Отладчиком проходил не разобрался.... Причем за январь и февраль делал всё тоже самое всё распределялось, а начиная с марта не прокатывает это
#1
by lex87
Вопрос в тексте затерялся-Откуда берутся данные для заполнения таб части Материалы по остаткам?
#2
by lex87
Разве никто не знает? откуда эти остатки берутся? по бух учету смотрю этот материал поступил аж в 2010 году, но тока сейчас вылез как остаток незавершенного производства. Что не так?
#4
by ДемонМаксвелла
туда попадают все материалы, которые были отправлены в НЗП в течение месяца (как правило, требованиями-накладными), но ещё не распределены. При РАУЗ и партионке там разные регистры (УчетЗатрат и НезавершенноеПроизводство, если не ошибаюсь).
#5
by dka80
Счет учет материала не правильный Заказ покупателя не правильный Номенклатурная группа не правильная Например, если ты отдал материал в производство по "Номенклатурная группа 1", а выпустил продукцию по "Номенклатурная группа 2", то естественно он не знает куда сувать материал и ругается
#6
by dka80
Я не знаю, что вы выпускаете, но бездумно не следует применять этот документ, потому что весь материал распределяется на всю продукцию. То есть например на изготовление простых карандашей у вас могут пойти чугунные слитки
#7
by lex87
Спасибо за ответы. Решил нписать обработку заполнения таб части Материалы, туда просто выберу все материалы списанные требованием-накладной по номенклатурным группам указанным в таб части Продукция. Вроде так и должно быть?
#9
by lex87
Не закроется считаешь? Я недавно с этой базой работаю. В организации работает техника на полях, в начале делают ОПзаСмену заполняют своей обработкой по работам транспорта, продукцию указывают одну для всех, но ест-но с разными номенклатурными группами. Затем делают распределение матер на выпуск, куда попадает продукция из ОПзаСмену и далее заполняют таб часть Материалы по остаткам. Так то логично всё получается или я что то не так понял?
#11
by lex87
Вот допустим поступило 100л масла списали тока 10, скока должно попасть в остатки? наверное 10! но заполнение таб части Материалы по остаткам вываливает все 100. Смотрел ведомость по учету затрат, там минусов нет, значит поступление и списание затрат прошло по одинаковым аналитикам.
#12
by lex87
Что касается учета затрат в УПП вообще недели две наверное, до этого просто дорабатывал функционал под потребности.
#18
by DrShad
откуда же мне знать чем они списаны? может требованием накладной, может документом списания, может ОПзСом или корректировкой регистров или ваще фиг знает чем - смотри движения по затратам
#19
by dka80
ну это зависит от того, куда "поступило". В производство? Тогда правильно: все 100 она и выдает. Тут уже вопрос учета встает: будешь ли ты учитывать масло на складе или в производство целиком отдашь
#20
by dka80
И что значит "списали"? Документально подтвердили расход или что? Если так, то и расходывать надо 10. Откуда ж система знает что вы израсходывали 10, из отданных 100?
#21
by dka80
документом "Списание" номенкалутура именно списывается (относится на убытки), а не отдается в производство
#22
by lex87
поступление бензина например делается Поступлением товаров и услуг или Авансовым отчетом, списываем требованием-накладной и всё.
#24
by Serg_1960
Странное УПП у ТС. Из производственных документов только "Требование-накладная"? Эх, мне бы такое "производство" :) Документы "Отчет производства за смену" не используются? И материалы там не указываются и не списываются?
#25
by lex87
Поступило на 10.03 - 100 литров бензина , списываем требованием накладной на 23.21 - 10 литров. Напомню что в док-т РаспрМатерНаВыпуск по остаткам попадает все 100 литров. Смотрел отчет по движению МПЗ и затрат,там кроме требованией накладной по этому бензину никакие документы не участвуют.
#27
by lex87
Тут агрофирма, все итоги тока в конце года собираются, поэтому и распределяют все в конце года за весь год. Отчет производства за смену используется, там учитывают работу техники в км в т.км в моточасах, распределяют по подразделениям и номенклатурным группам.
#28
by DrShad
про агрофирму можешь не рассказывать - в конце года там только на поля распределяются затраты, которые пойдут под новый урожай, а все затраты на урожай закрываются после уборки урожая
#29
by Vladal
Предлагаю почитать оформление документов в руководстве пользователя, посетить курсы УПП с заранее заготовленными вопросами.
#30
by lex87
Да в оборотке там всё прозрачно и понятно. Остатки же по регистру Учет затрат выводятся вроде.... С радостью бы на эти курсы сходил и думаю схожу, но сейчас надо до 05.02 год закрыть, отчет у них в министерство потребовали....
#34
by lex87
Походу эти остатки с предыдущих годов тянутся вот и вся проблема, я то подумал что раз год закрыт, значит никаких минусов по затратам не осталось
#36
by lex87
Виноват не спорю, просто не разобрался до конца, времени мало на закрытие осталось. Ладно продолжу. Всем большое спасибо за пищу для размышлений!
#41
by lex87
похоже нашел в чем проблема...стояла галочка упр учет в Распределении материалов на выпуск, вот и выходили левые остатки
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- v7: Печать документа (по ширине листа)
- ошибка в обработке заполнения Тч документа
- Зависает отчет на СКД.
- Перезапись движения зависимого регистра сведений.
- 2 Подскажите как из формы списка сделать форму выбора
- Изменение размера поля в таблице УФ
- Групповая обработка справочников: перенос в другую группу
- ЗУП Компенсация при увольнении в месяце приема
- Перенос не переносит!
- Обмен данными Розница 1.0.15.6 с ТиС 9.2
- учет високосного года при списании РБП в Бух. 2.0.30
- v7: Активизировать ячейку в таблице
- Формат даты - убрать секунды
- Отчет о ДДС и ОПУ в БП
- (ЗУП 2.5.45.2) Недостаточно памяти - остальные работают нормально
- Настройка маршрутизации для двух сетевых карт на одном компьютере
- В роли есть галочка "Интерактивное проведение неоперативное",но не проводит..
- Как зафиксировать размер колонки "Номер строки" в табличном поле
- какими документами в бух 2.0 оформлять оплату платежными картами
- v7: вопрос по методу СводныйОстаток