УПП: Списание материалов из эксплуатации . Как правильно? #612596


#0 by ILM
Тема обмусолена, но так до конца и и не разобрался. ИТС прочитал. ПМвЭ - передали в эксплуатацию на 10.11 ПС (погашение стоимости) - потихоньку гасим стоимость ежемесячно. ВМиЭ - вернули из эксплуатации на 10.10 Внимание вопрос? 1) Как учитывать если реализуем сотруднику при увольнении - удерживаем из зарплаты? Как списать со склада 10.10? 2) Как учесть спецодежду БУ, если вернули при увольнении? Партионный учет на забалансовом? Все таки производство и реализация сотрудникам разные вещи))) Как верно методически в УПП?
#1 by shuhard
при увольнении как то так: ТН Кт 10.10 - Дт 94 Операция Кт 94 - Дт 70 Приходный ордер Кт 70 - Дт 51
#2 by shuhard
[Как учесть спецодежду БУ, если вернули при увольнении? Партионный учет на забалансовом? ] кто кому вернул ?
#3 by shuhard
+1 хотя для РКО нужен 71 тогда наверно регистрация разовых удержаний + отражение в регламентированном учете
#4 by ILM
Спасибо, а сразу ВМиЭ на 73 или 94, и потом дальше можно? Увольняемый на склад. Есть два вида одежды "Б/У" и "Новый"
#5 by Ranger_83
Наши бухи делают релизацию своему сотруднику
#6 by shuhard
не вижу связи с увольнением, спецодежду можно вернуть в любой момент
#7 by ILM
Можно, но если принять по фиксированной цене, то как потом их делить на складе.
#8 by ILM
Через склад 10.10?
#9 by ILM
+ А по какой цене?
#10 by Ranger_83
да
#11 by Ranger_83
по остаточной+НДС разумеется
#12 by ILM
Напиши все документы и проводки пожалуйста. Там же еще и доход будет.
#13 by Ranger_83
Реализация 91.02-10.10 списание себестоимости 62.01-91.01 сумма выручки потом корректировкой долга уменьшение долга 73.03- 62.01 Далее удерживается из ЗП
#14 by shuhard
и всё таки загадка, чем это удобнее чем ТН с галкой включить НДС  в  стоимость ?
#15 by ILM
и Что-то сложно, чтобы одни ботинки списать 4-е документа.
#16 by shuhard
а, значит ты пришёл к аналогичной цепочке ?
#17 by ILM
Ну да, я просто не поверил, что так сложно. Привык сомневаться в том, в чем некомпетентен. Теперь вторая серия маркизонского балета. Столовая ПТиУ - продукты ТН - передали в столовую АОПУ - выпустили услугу (всех покормили). ПКО - оприходовали деньги из кассы столовой. ПрочРасходы - амортизация и т.д. РС - это расчет сс услуги. Что ещё забыл?
#18 by Ranger_83
Глав.бух мотивировала тем,что НДС не надо восстанавливать? А при списании ТН НДС восстанавливается?
#19 by ILM
К Есть что дополнить?
#20 by Ranger_83
Продукты можно списать прямо в АОПУ
#21 by shuhard
[А при списании ТН НДС восстанавливается] да, если галка НДС 0% в учетной политике стоит
#22 by shuhard
а тебе обязательно 23 счёт нужен ?
#23 by Ranger_83
Спасибо за инфу. А как насчет 94 счета при списании?Это ведь порча и недостача,а по факту передача спецодежды сотрудникам.Нет ли нарушений ПБУ?
#24 by ILM
Так и делаю. Нет галка не стоит. Там 29, хотя и 23 тоже есть, но столовая на 29. Нарушений ПБУ нет, была заметка на клерк.ру правда давно.
#25 by ILM
+ Просто с нескольких ТН за месяц списываю в АОПУ.
#26 by ILM
+ Соответственно и НДС не восстанавливается.
#27 by shuhard
жить в УПП без НДС по партиям можно, но не нужно =)
#28 by ILM
Поясните, а то я настаивал прямо на отключении. Розницы нет и ЕНВД тоже, только ОСНО. По 0% только отходы продают своим сотрудникам. На кой ляд эти 0% ? Можно ткнуть ссылкой. Или своими словами.
#29 by shuhard
а смысл ? НДС восстанавливать приходится - сгорел - протух - списали сверх норм - украли - разбили
#30 by ILM
Цифры тысячные процента.
#31 by Ranger_83
Можно руками восстанавливать я думаю,если не использовать регистр по партиям НДС
#32 by shuhard
запас карман не тянет
#33 by ILM
Еще бы объять необъятное... Я вернусь к теме НДС позже.
#34 by shuhard
важно, чтобы НДС не вернулся за тобой =)
#35 by ILM
в книжках есть? Или ссылку киньте пожалуйста, я почитаю.
#36 by Ranger_83
у тебя доступ есть к ИТС-онлайн проф?
#37 by ILM
есть можешь дать ссылку
#38 by Ranger_83
Пока не могу к сожалению.Но там сложно не найти,вынесено в отдельный раздел.Поиском можешь по ресурсу
#39 by shuhard
ссылку на что ?
#40 by ILM
там статей 300 штук и какую смотреть речь об ИТС
#41 by shuhard
поржал, ссылка на какую статью на ИТС ты ищешь ?
#42 by ILM
-... )))
#43 by shuhard
ни фига не понял
#44 by ILM
Я спросил почитать про 0% НДС и нафиг он нужен при ОСНО. Мне сказали поискать на ИТС...
#45 by shuhard
НДС по партиям(а вовсе не 0% НДС, как цинично его называет 1С) нужен для: - восстановления НДС, при не целевом использовании - НДС по продукции, для экспорта - НДС косвенных расходов, если есть ставка без НДС на выходе
#46 by shuhard
+ 1 у меня по работе к примеру 50% продаж приходится на лицензии, посему есть ставка без НДС
#47 by ILM
для: -нет, -нет, -нет. Нужен?
#48 by shuhard
разрешаю отключить
#49 by ILM
уже)))
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С