#0
by olo_lo1
Поделитесь опытом пожалуйста кто каким образом вводил начальные остатки в УПП по счетам 20,26 и 44. Что то штатного механизма не нахожу, а вводить через корректировку регистров и ручную операцию что-то меня пока отпугивает..хельпппь
#0
by olo_lo1
Поделитесь опытом пожалуйста кто каким образом вводил начальные остатки в УПП по счетам 20,26 и 44. Что то штатного механизма не нахожу, а вводить через корректировку регистров и ручную операцию что-то меня пока отпугивает..хельпппь
#6
by RayCon
Вообще-то, счета 26 и 44 ежемесячно в ноль закрываются. А на счете 20 остаток может быть только в случае незавершённого производства. Отсюда вопрос: вы куда, когда и зачем остатки вводите?
#8
by Читатель
Праильна боишься, чтобы ввести остатки по 20,26 счету нужно еще кучу регистров двинуть. + на какую дату
#12
by 25-11
Для 20-го штатный документ "Оприходование незавершенного производства". Для 26-го и 44-го, по-видимому, только корректировка регистров.
#15
by 25-11
Да, академик прав, конечно. Это я еще не проснулся. Хотя если очень хочется перенести в новую систему прежние косяки с незакрытым 26-ым, то и это можно сделать с помощью документа "Прочие затраты"
#16
by olo_lo1
редакция БП 1.6 , бухгалтер уволилась, новая хочет уже все видеть в УПП, бардак конечно :). Про 26 и 44 счета - я с вами согласен, их в БП закрою, но НЗП остается
#17
by olo_lo1
на какую дату - на 1 января но с учетом "специфики" ведения учета, когда счета не закрывались и фин результат не рассчитывался)
#18
by Академик_Келдыш
буху руки отбить за 26 незакрытый. 44 тоже отбить, если не только транспортные там. Да и за 20ку тоже поотбивать: можно правильно, но некрасиво. И увеличивает базу по прибыли.
#20
by Академик_Келдыш
документы по 44 прочие затраты транспортные и остатки 20 нзп естественно 31го декабря. 26 и 44 остальной пусть куда хочет туда и девает но втом году. они не закроются никогда.
#21
by olo_lo1
странно я сразу написал что по 20-ке НЗП, с 26 и 44 тоже вроде бы написал, а далее народ зачем то начинает "учить" я понимаю что 31 декабря. вопрос в другом, если внимательно почитаете каким документом вы это делали у себя (или делали БЫ)
#22
by Академик_Келдыш
А вообще бухи пошли, хотелось бы сказать, но без троеточий со звездями не получается.
#23
by 25-11
Нуу, остатки НЗП это объективная реальность почти в любом производстве. вводятся документом "Оприходование незавершенного производства", как я уже писал в
#24
by shuhard
[Для 26-го и 44-го, по-видимому, только корректировка регистров.] о боги а как же прочие затраты - отражение ?
#25
by Академик_Келдыш
вопросов нет: объективная, управленческая реальность. И бух реальность в случае идеального и честного ведения учета. Но судя по 26 незакрытому: совсем тут не так.
#26
by DEVIce
Могут, тот же 20 - это Незавершенное производство. Или у вас бухи как многие другие 20-ку закрывают в ноль ежемесячно?
#29
by shuhard
[И еще раз: остатки 26 стандартными документами не закроются никогда.] ты лет 20 УПП в руки не брал
#30
by Академик_Келдыш
зависит от буха. Нзп вещь реальная, но приносит серьезный геморрой бухам, поэтому большинство отказываются остатки там показывать, имхо правильно делают.
#34
by DEVIce
У меня 26-ой на директ-костинге, поэтому врать не буду, но все остальное тем же РСВ закрывется легко и не принужденно.
#35
by Академик_Келдыш
и точки зрения пбу: закрыть 26 не в периоде образования, алес полнейший, приводящий к штрафу пять рублей за неправильный учет, и доначислению прибыли и пеней.
#37
by DEVIce
И в чем проблема? Там же косвенные сидят. Ну распределятся на выпуск (или как укажешь в УП) и всех делов. Кстати, если ни выпуска ни продаж нет, то на 97-ой, и тоже нет претензий.
#38
by DEVIce
А вчем красота в нулевом сальдо? Почему на 10-ом это красиво, а на 20-ом нет? Бухт керней страдают просто и все.
#39
by shuhard
и ещё раз: РСВ закроет любой счет затрат, включая НЗП и брак, если будет база ссылки на ПБУ и НК к работе РСВ отношения не имеют
#40
by Академик_Келдыш
прошлые затраты на выпуск сегодняшний с 26??? А про 97 ниче в 2012 не слышал?
#41
by Академик_Келдыш
остатки прошлого месяца рсв по 26 не закроет. Он их не видит тупо. Видит только обороты.
#43
by Академик_Келдыш
могу на бутылочку курвуазье всоп поспорить, что дебетовый остаток на начоло месяца после рсв останется нетронутым.
#46
by shuhard
ну а ТС-у предлагается срочно, пока доступ на ИТС бесплатный ознакомиться с фундаментальными статьями: и
#47
by Академик_Келдыш
верю. Спор принимаешь? Только естественно ситуация такая: ни одной операции бух и корректировки регистров в базе за текущий месяц, а остатки на 26 на начало есть, любые стандартные доки в текмесяце. И по моему: 26 зависнет, по твоему он обнулится.
#49
by Академик_Келдыш
я тебе по факту говорю, а ты посылаешь кудато.... Покажешь такую базу как в 47, коньяк с меня. Не покажешь: сам читай.)
#51
by rinatru
один вопрос только... на 26 счете остатки по каким НГ лежат? по которым нет факта продаж в текущем месяце?
#52
by Академик_Келдыш
вы таки, похоже не поняли, я вам коньяк ща доказательства ваши предлагаю) не о боге же спорим вроде)
#53
by rinatru
тогда просто обоснуй почему у тебя не должен закрыть 26 счет? у всех закрывается, а у тебя нет. одна причина может быть - см. п.
#54
by Академик_Келдыш
у кого закрываются входящие остатки по 26??? У тебя? Входящие! На начало месяца в котором рсв!
#55
by Академик_Келдыш
а обосновывается это тем, что косвенные расходы на 26 должны признаваться в периоде их понесения
#59
by DEVIce
У меня 26-ой закрывается в июне, всеми накопленными остатками начиная с января (не было продаж и выпуска до этого времени).
#62
by DEVIce
Да ты что? Если реально деятельность не велась, а зп платилась, то куда косвенные расходы относить или закрывать? Напрмере шел монтаж производственного оборудования. Зп монтажникам платить надо, а деятельности еще нет.
#73
by Академик_Келдыш
вижу, все норм. Только один фиг хочу посмотреть как 26й в будущем периоде закроется
#78
by Академик_Келдыш
В общем: жена сказала что я проиграл независимо от исхода событий. С терминала на яндекс кидается? 2рубля щас кину.
#83
by shuhard
имхо, вопрос закрыт РСВ работает так,как работает ГБ попадает на штрафы, как попадает
#84
by Академик_Келдыш
имхо, тоже считаю что закрыт. Но в 1с позвоню, с вопром: какого х..я у вас упп 26 за прошлый нп закрывается в текущем? Как то так, блин, а че я был уверен так что с оборотов берется? Похоже просто не допускал никогда ситуации с невозможностью распределения. Всегда затраты на 91 кидал если базы не было. Буду знать, что можно и подзабить))) шухарду спс!!!
#86
by kotletka
+если работаешь в бп то "неподзабивай" в ней переходящий остаток по 26 закрывается очень некрасиво, часто незакрывается, в УПП нормально
#88
by Академик_Келдыш
затраты на зп по заказу есть 20ка. А зп главбуха например если ниче не было: 91
#89
by kotletka
смотри есть заказ, выполнятся он будет 2 месяца, деньги оприходованны, зп по заказу ленивыми бухами оформленна в тек месяце, а выпуск будет только в следующем. Как я заипался с этим помню зп АУП
#91
by Джинн
Нет. На 26 счете косые затраты. Они по определению не могут быть отнесены на конкретную продукцию.
#93
by Академик_Келдыш
да там что зп что матеоиалы на 20ке. Но если вид расчета не просто оклад то жпо.
#94
by kotletka
У этих людей (скажем так) хитрая система ведения производства в БП, например каждый заказ - нг и соответственно свои свистоперделки
#95
by kotletka
просто объясняю, что иногда встречается незакрытый 26, и впринципе в 1с это допустимо
#96
by Академик_Келдыш
если сделка и хотят в текущем то ппц полный: нету ее. Не выпустили, нету. Честно такой бардак даже не представляю.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Как в УПП сделать ввод остатков?
- УПП ОС: Принятие со вводом в эксплуатацию - Списание при вводе?
- УПП/Бух НИОКР. Как это сделать в УПП?
- из УПП в УПП
- УПП: Какими документами сделать ввод начальных остатков по счету 60,62?
- УПП Можно ли в Упп посмотреть проводки по группе док-в?
- v7: v8: УПП. как начислять в УПП налог?
- УПП ввод начальных остатков 08.03, доп.расходы
- Как перенести незавершенное производство из упп в упп ?
- v7: Ввод начальных остатков по счету 50.03 в УПП
- УПП Попыталься в упп залить данные по ОКОФ с ИТС диска xml файл...
- Ввод начальных остатков по НДС в УПП
В этой группе 1С
- УстановитьСсылкуНового в управляемой форме.
- ЗУП: показатели для расчета начисления
- Проблема с кодировкой лог-файла 1С в bat-файле
- Массив как реквизит ТЧ.
- Как из подписки на событие вызвать обработку (упр.формы)
- v8: Документооборот: Ограничить права, чтобы пользователь видел только свои документы
- Установка цен номенклатуры в заказе покупателя
- ChipherLab 8300 - формат базы данных
- Новая мобильная платформа 8.3. Лицензирование.
- v7: Выполнение расшифровок при закрытой форме отчета
- УТ 11 СтоимостьРегл, СтоимостьБезНДС
- v7: Прописать одинаковый список баз 1С
- Внешняя обработка для заполнения объектов в УФ
- Конструктор внешних печатных форм NEW (обычные и управляемые приложения)
- Как открыть шару в Дебиан для сети Windows ?
- Подбираем читалку для отца.
- Ввод начальных остатков НДС в УТ11
- Подбор номенклатуры в чеке в УТ11 с указанием остатков
- 1с Внешние источники данный 1с
- УТ 11: где найти дополнительные настройки пользователей?