Как закрывать 96 счет #656500


#0 by revision
Вопрос метологический. Как вносить резерв по неисльзуемым отпускам в Бух 3.0. Т.е. Дт 25 - Кт 96. Сумма 25000 руб. А по НУ? Указывать временные разницы - ВР = 25000 или просто НУ = 25000? И как данные на 96 счете должны закрываться на 09 - в Закрытии месяца?
#1 by Робинзон Крузо
На эти вопросы тупит, примерно, 90% главных бухгалтеров, и ты думаешь, сейчас одинэсники тебе расскажут всю политику партии по отражению резервов? Начни для начала: 1. выясни у бухгалтера, отражает ли ваша контора резервы в налоговом учете. Если да и методика одинакова с БУ, то БУ=НУ и никаких ВР у вас не будет. Если нет, придётся разбираться с отложенными налоговыми активами и их погашением. Выполнишь это задание - дам тебе следующий квест.
#2 by revision
>> На эти вопросы тупит, примерно, 90% главных бухгалтеров, и ты думаешь, сейчас одинэсники тебе расскажут всю политику партии по отражению резервов? Это я понял. меня задрал главбух этими вопросами.
#3 by cw014
Видимо ты теперь в пятницу хочешь задрать нас?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С