УПП ввод начальных остатков по взаиморасчетам НАЛОГОВЫЙ учет #662338


#0 by olo_lo1
в данном документе нет галочки НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ. подскажите почему еее нет и как вводить ?
#1 by ale-sarin
А какие взаиморасчеты влияют на НУ? Т.е. зачем они там?
#2 by olo_lo1
если честно я хз, но в 1С Бухгалтерия они есть
#3 by olo_lo1
а еще есть такой счет 67 Долгосрочные займы. В УПП почему то такого счета вообще нет. кроме того главный бухгалтер утверждает что взаиморасчеты с контрагентами должны быть в НУ
#4 by ale-sarin
Да нахрена они в НУ? На каком основании "главный бухгалтер утверждает"? При вводе начальных остатков в БУ используются счета 60,62 и т.п. и 000. Какой из этих счетов может влиять на налог на прибыль? Никакой!
#5 by Джинн
Там 8 субсчетов этого счета :)
#6 by olo_lo1
я про налоговый учет
#7 by olo_lo1
спасибо, как тебя зовут, буду на тебя ссылаться))
#8 by Джинн
Его зовут Налоговый Кодекс РФ.
#9 by ale-sarin
Потому что не надо. Так же как и 60,62 и другие счета для взаиморасчетов с контрагентами. Опередил. Насмешил)))
#10 by Джинн
Дык НУ - это грубо говоря доходы-расходы. Всячески долги ему не интересны.
#11 by shuhard
есть счет ПВ и есть уе60 и уе62
#12 by ale-sarin
Это я знаю. И они не влияют на доходы и расходы для НУ.
#13 by Olga Bel
никак не вводить. Для НУ интересны только обороты по счету ПВ. При закрытии года по НУ счета ПВ, 69 и некоторые другие, не влияющие на прибыль непосредственно, закрываются в 0 без корреспонденции.
#14 by shuhard
ВР приходиться вводить и весьма часто
#15 by Адинэснег
сформируй ОСВ по НУ, удивись...
#16 by olo_lo1
регистр учета операций по движению дебитор.кредитолрской задолженности на каком счете отсматриваешь и формируешь ?
#17 by ale-sarin
Туда обороты попадают. Об этом в написано.
#18 by olo_lo1
так я остатки переношу по НУ, у меня по ПВ ничего не пройдет по взаиморасчетам
#19 by olo_lo1
каким образом при вводе начальных остатков данные по ПВ отражаются ? это какой то отдельный документ или операцией фигачить по каждому контрагенту ?
#20 by ale-sarin
Это имеет смысл если переносите остатки не на начало года. Т.е. нужны обороты за какой-то период текущего года. Если не ошибаюсь в таком случае обороты переносятся и по НУ типовыми средствами. А на начало года остатки по ПВ не имеют значения.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С