#0
by Yandd
доброго всем, Правильно ли понимаю: Если при вводе нач остатков по ндс с авансов сформированы д-ты расчетов – они считаются «аналогами» счет-фактур в новой базе? И обработка «Регистрация сч-фактур на аванс» не должна создавать сч-фактур по этим остаткам? … но таки она хочет создать и вся от этого красная Тут на форуме писали, что обработка копает регистр НДС Продажи, но возможно 1с опять все переколбасила. По коду вижу, что обработка смотрит остатки 62-х авансовых счетов. Как она все-таки работает?
#1
by Alexor
Насколько помню Регистр НДС Продажи тут не причем. 62.02 и 76.АВ совпадает? Счет-фактура вводом остатков тоже вводится.
#2
by Yandd
остатки по 76 и 62 конечно же не совпадают (когда они совпадали при переносе?), доки расчетов по ним тоже не бьются. Как побороть красноту? есть еще мнения?
#4
by Aleksey
я обычно делаю проще, тупо удалаю перенесенный остатки по 76.АВ и формирую в БП 3.0 заново обработкой.
#5
by Yandd
проэкспериментировал: вручную по одному контрику исправил доки по 62 и 76, , чтоб совпадали - не помогло, обработка все равно вытаскивает на создание просроченной сч-ф. так если обработка анализирует 62-е счета (если я правильно понимаю) - что ей остатки по 76 ? сторно по 76 проверял - не помогло
#7
by Aleksey
? Обработка проанализирует остатки на 62.02 и сама сформирует правильные остатки по 76.АВ. Останется только сверить их. Причем тут сторно?
#8
by Yandd
"делаю проще, тупо удалаю перенесенный остатки по 76.АВ" тупо это как, если не сторно? операцией удаляете (что равно сторнированию)? или в sql?
#10
by Yandd
не выход. отменил проведение ввода остатков по ндс с авансов - на обработку не повлияло, что ожидаемо, т.к обработке пофиг 76й
#11
by Alexor
Чего тупим то? Алексей предложил удали ввод нач остатков по 62.02 и создай обработкой сч-ф на аванс за прошлый год, на дату ввода остатков. Потом уже за 1 рабочий квартал.
#13
by Aleksey
У тебя остатки откуда появились? Документ ввод остатков? Операция? Вот этот документ и пометь на удаления и на дату переноса остатка запусти регистрацию на аванс
#14
by Yandd
да, это выход, СПС ! напоследок назрел вопрос: в бухе 3.0 закрытие месяца и учет НДС ведутся независимо? нет необходимости перезакрывать периоды после такого рода корректировок?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- v7: Торговля+склад 9.2, Товарный чек
- отчет на СКД. Как в отбор включить одновременно два условия?
- Заполнение реквизита при открытии внешней обработки
- Документооборот. Делегирование прав
- Есть ли в ЗУП 3.0 учёт чёрной зарплаты?
- Replication Postgresql + Ubuntu + 1c server
- Открытие обработки в режиме Рабочего стола?
- Использование КриптоПро на windows server 2008 r2
- загрузка xml в документ
- Разбить заказ клиента на несколько заказов.
- УФ. Кнопка по центру.
- Поступление и перемещение в НТТ в БГУ
- Перенос данных БП 2.0 в БП 3.0
- Внешняя печатная форма счет на оплату покупателю УПП
- Установка версий платформы 8.3.5.1517 и 8.3.7.2027 одновременно на один сервер?
- Интеграция ГИС ЖКХ, Подпись XML XADES
- v7: Как в 7.7 правильно ВыбратьПодчиненныеДокументы через COM-объект
- Не работают обработчики событий в модуле документа, в расширении.
- v7: 1С 7.7. не торговля+склад Подключил сканер шк - ерунда получается
- v7: Настройка счетов 1с УСН 7.7