Регистрация сч-фактур на аванс в бух 3.0 #783933


#0 by Yandd
доброго всем, Правильно ли понимаю: Если при вводе нач остатков по ндс с авансов сформированы д-ты расчетов – они считаются «аналогами» счет-фактур в новой базе? И обработка «Регистрация сч-фактур на аванс» не должна создавать сч-фактур по этим остаткам? … но таки она хочет создать и вся от этого красная Тут на форуме писали, что обработка  копает регистр НДС Продажи, но возможно 1с опять все переколбасила. По коду вижу, что обработка  смотрит остатки 62-х авансовых счетов. Как она все-таки работает?
#1 by Alexor
Насколько помню Регистр НДС Продажи тут не причем. 62.02  и 76.АВ совпадает? Счет-фактура вводом остатков тоже вводится.
#2 by Yandd
остатки по 76 и 62 конечно же не совпадают (когда они совпадали при переносе?), доки расчетов по ним тоже не бьются. Как побороть красноту? есть еще мнения?
#3 by Aleksey
Сделать так чтобы доки расчета совпадали
#4 by Aleksey
я обычно делаю проще, тупо удалаю перенесенный остатки по 76.АВ и формирую в БП 3.0 заново обработкой.
#5 by Yandd
проэкспериментировал: вручную по одному контрику исправил доки по 62 и 76, , чтоб совпадали  - не помогло, обработка все равно вытаскивает на создание просроченной сч-ф. так если обработка анализирует 62-е счета (если я правильно понимаю) - что ей остатки по 76 ? сторно по 76 проверял - не помогло
#6 by Alexor
Значит не правльно делал. В 76ав длжен быть тот же док расчетов и указан счет-фактура.
#7 by Aleksey
? Обработка проанализирует остатки на 62.02 и сама сформирует правильные остатки по 76.АВ. Останется только сверить их. Причем тут сторно?
#8 by Yandd
"делаю проще, тупо удалаю перенесенный остатки по 76.АВ" тупо это как, если не сторно? операцией удаляете (что равно сторнированию)? или в sql?
#9 by Alexor
Просто удалить ввод остатков по 76.АВ.
#10 by Yandd
не выход. отменил проведение ввода остатков по ндс с авансов - на обработку не повлияло, что ожидаемо, т.к обработке пофиг 76й
#11 by Alexor
Чего тупим то? Алексей предложил удали ввод нач остатков по 62.02 и создай обработкой сч-ф на аванс за прошлый год, на дату ввода остатков. Потом уже за 1 рабочий квартал.
#12 by Alexor
+11 Стоп. Удалить ввод остатков по 76ав. и создать обработкой
#13 by Aleksey
У тебя остатки откуда появились? Документ ввод остатков? Операция? Вот этот документ и пометь на удаления и на дату переноса остатка запусти регистрацию на аванс
#14 by Yandd
да, это выход, СПС ! напоследок назрел вопрос: в бухе 3.0 закрытие месяца и учет НДС ведутся независимо? нет необходимости перезакрывать периоды после такого рода корректировок?
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С