1С 7.7-021(dbf), ПУБ-2.88, Книга продаж - как формируются записи? #99402


#0 by PiP
С 1 января перешли в Учетной политики с Метода определения выручки = "по-отгрузке" на метод = "по-оплате" (за одно перешли с версии ПУБ 2.1 на 2.8, но это отдельная песня...).Начались вопросы с Книгой продаж! Судя по стандартному Описанию: <"Книга продаж" формируется на основании введенных ранее документов"Счет-фактура", "Счет-фактура на аванс" и "Запись книги продаж">.1. А что делать при ВЗАИМОЗАЧЕТе? Делать ручками "Запись книги продаж"? Но про этот документ Описание гласит -< Ввод записей книгу продаж может потребоваться:· для организаций с учетной политикой "по оплате" - при оплате ранее выставленного счета-фактуры;· при сторнировании счета-фактуры, выписанного при получении аванса от покупателя.>А какая счет-фактура лепится на Взаимозачет? Чем-как?2. А можно ли взаимозачесть прошлогоднюю отгрузку и встречную поставку этого года (напоминаю - были разные учетные политики!) ?3. Что делать при ВОЗВРАТе? По идее - надо сторнировать, делая документ на основании Счет-фактуры-выданной. Но что делать с товарами, отгруженными в прошлом году, с которых уже взят НДС ("по-отгрузке")? А если в добавок оплата проведена частично в том, частично в этом году? Или вообще не оплачено?От своего ГлавБуха добиться ничего путнего не получается...
#1 by PiP
up
#2 by PiP
Вопрос не по адресу? Может кто подскажет - куда податься?
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С