ЗиК ведение учёта не сначала года #106277


#0 by Looking
Начинаем вести учёт в ЗиК с мая месяца, данные за предидущие месяца внесли ч/з налоговую карточку и карточкой по ЕСН. Из обсуждений на реалнете и территории 1С уяснил для себя что этот способ не верен, нужно ввести всё документами сначала года. Объясните пожалуйста подробнее какие проблемы возникают при моём способе заполнения, в частности узнал что годовые отчёты по НДФЛ и ЕСН не сформируются, почему, в них не попадут внесённые вручную данные? Просьба ответить, ну должен же я аргументировать расчётчикам и руководству почему они должны заново перебивать данные. Да и самому очень важно это знать Большое спасибо за Базу знаний по ЗиК, многие вопросы сами отпали, здорово. Кстати в ней на многие вопросы отвечает "Marinka", может она прольёт свет знаний на мою тёмную голову?
#1 by Cerrg
Бред полный. Достаточно ввести данные по сотрудникам на начальный период с начала года без ввода дополнительных документов.
#2 by Looking
Меня безапеляционно убеждают в обратном и .
#3 by Cerrg
В 1-й ссылке Дурочка верно ответила. 2-ю ссылку перечитывать лень, но даже по первым постам бред написан - сразу возникает вопрос "как они собираются вводить нового сотрудника, который принес справку 2НДФЛ?".
#4 by Looking
Спасибо за обнадёживающий ответ!
#5 by Looking
Если можно ещё вопросик, учёт с мая, вносим в 1-НДФЛ данные по сотруднику, он работал январь, февраль, в марте и апреле был в отпуске без сохранения ЗП. аким образом в 1-НДФЛ указываем дохо за январь и февраль. Затем начисляем з/пл за май. При этом в 1-НДФЛ получается следующая картина: за март и апрель предоставляются вычеты по 400р. Таким образо налог исчисленный в марте и апреле уменьшается. А удержанный остаётся прежним. Н-ер: налог исчисленный: я:988 ф: 1996 март:1944 а:1892. налог удержанный: я:988 ф:1996 март:1996 а:1996. В мае получается налог исчисленный: 2600 налог удержанный: 604. Долг по налогу за налогоплательщиком 1996. В комментариях выплолняемых действий по НДФЛ удержанный пишет: " Обнаружены введенные вручную данные о налогах:                                За Январь 2005 г.: исчисленный по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 0 исчисленный с дивидендов: 0 исчисленный по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00+ 0.00+ 0.00+ 0.00 удержанный по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 988 удержанный с дивидендов: 0 удержанный по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00+ 0.00+ 0.00+ 0.00                                За Февраль 2005 г.: исчисленный по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 0 исчисленный с дивидендов: 0 исчисленный по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00+ 0.00+ 0.00+ 0.00 удержанный по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 1008 удержанный с дивидендов: 0 удержанный по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00+ 0.00+ 0.00+ 0.00                                За Май 2005 г.: исчисленный по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 0 исчисленный с дивидендов: 0 исчисленный по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00+ 0.00+ 0.00+ 0.00 удержанный по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): -1996 удержанный с дивидендов: 0 удержанный по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00+ 0.00+ 0.00+ 0.00 " Если же я беру сотрудника и вношу по нему документы начисления з/п с начала года и документ по отпуску, то вычеты в марте и апреле не предоставляются и налог исчисленный соответствует налогу удержанному, как правильно, может мне ввести документ по отпуску параллельно с ручным заполнением карточки?
#6 by Looking
Слишком наивный вопрос, да?
#7 by Cerrg
Не понял. Есть 2 способа начала работы: 1) Вводить документы за все время работы предприятия. 2) Вводить документы начиная с любого периода. Только если вводить документы, то все и по всем сотрудникам.
#8 by РБ
а первые месяцы как в годовую отчетность встроишь? вот я щас именно этим и занимаюсь...восстанавливаю расчеты в 1С за полгода, чтобы с июля начать жизнерадостно начислять в ЗИК... самый геморрой, то что приходится тащить данные с их старой программы, а там косячищев....!!! т.е. там где 1С посчитает правильно, у них не та сумма, получается расхождение :( а свод по месяцам надо выверять и подписывать...приходится их цифры вручную лепить...геморрой я вам скажу еще тот!!!
#9 by Cerrg
Я те искренне сочувствую. А в чем проблема? 1) Сотрудник работал на предприятии. 2) На сотрудника введены данные. И почему годовая не должна построиться на основании этих данных?
#10 by РБ
че у меня с эксплорером??? ни фига не вижу сообщения, то вижу то нет...
#11 by ШтушаКутуша
Забудь! тебе же лучше будет,о будущем подумай Гы-гы! знакомо!! а потом после догоняния,кааак вылезут правильные удержания! рсчетчица сидит трясется,суд Линча предвкушает!
#12 by РБ
каким образом введены? не документами или хотя бы вводом видов расчета? не знаю...может, на 100 сотров и можно начальные данные в карточки забить или вы програмно вводите? а куда вы отработанные дни вводите???
#13 by Cerrg
А зачем отработанные дни? Насколько я знаюони нужны только для расчета зарплаты в текущем периоде. Воод данных через СправочникСотрудники-Сотрудник-ВводДанных
#14 by Looking
Да расчётчики уже ввели по карточкам, ситуацию я уяснил, руководству обьяснил, пока решили остаться на данной методике. А в я имел в виду . Т.е. начинаем вводить данные в мае, в марте сотрудник был в отпуске за свой счет, если заполять нач данные по карточкам, то нужно ли вводить документом отпуск за свой счет? Ведь если никаких доков не вносить то предосталяются стандартные вычеты? Сама ситуация в . Вот я и пишу в что наверное вопрос глупый раз ответа нет, ведь так?
#15 by Васёк
А с демкой не пробовал поиграться? Я счас поигрался и выяснил, что если ты сотра отправляешь в отпуск за свой счет, то вычеты ему все равно предоставляются. Вычеты-то считаются нарастающим итогом с начала года. И если ты сотра не уволнял, то вычеты ему по-любому должны идти
#16 by Cerrg
Я и говорил про =))) В верно. Вычеты предоставляются независимо ни от чего, пока суммарный годовой доход не достигнет 20000р.. И на ребенка 40000р..
#17 by Looking
А вот и нет, сами попробуйте ввести отпуск за свой счет(краткосрочный), н-ер с 1 марта по 30 апреля, вычеты за эти месяца не предоставятся! Причём неважно как вы вводили предидущие месяца вручную или документами.
#18 by medik
Отчёты при заполнении обращаются к журналу расчётов. при вводе через карточку НДФЛ, ЖР - пустой.
#19 by medik
вычеты надо закрывать, согласен, что - это глюк, но другого выходы - нет.
#20 by Looking
в смысле вычеты нужно предоставлять? Но как ведь поля по станд вычетам в 1НДФЛ не доступны для редактирования и заполняются автоматически?
#21 by ШтушаКутуша
сколько у тя сотров?
#22 by Looking
около 200.
#23 by ШтушаКутуша
тюуу...послушай,не трогай карточки,геморрою потом не оберешься! догоняй расчеты,поверь,по крайней мере как то сможешь отловить расхождения,а завяжешься с карточками...в конце года,в начале следующего попасть можешь конкретно,поверь
#24 by ШтушаКутуша
перед догонянием в каждой карточке не забудь нажать кн. "очистить"
#25 by Looking
про карточки понял, а по на территории подсказали, похоже это: МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПИСЬМО от 23 ноября 2004 г. N 04-2-06/679@ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ В связи с поступающими запросами от Управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации обращений в части предоставления налоговыми агентами налогоплательщикам стандартных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 218 Налогового кодекса Российской Федерации, ФНС России запросила мнение Министерства финансов Российской Федерации о порядке предоставления вычетов в зависимости от ежемесячного получения доходов. Министерство финансов Российской Федерации письмом от 07.10.2004 N 03-05-01-04/41 сообщило следующее. В соответствии с пунктом 3 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекса) стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты. Стандартные налоговые вычеты, установленные статьей 218 Кодекса, предоставляются налогоплательщику за каждый месяц налогового периода, то есть стандартный налоговый вычет уменьшает налоговую базу на соответствующий установленный размер вычета. Таким образом, стандартный налоговый вычет не накапливается в течение налогового периода и не подлежит суммированию нарастающим итогом в случае отсутствия налоговой базы за отдельные месяцы налогового периода.В соответствии с пунктом 3 статьи 226 Кодекса исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога. Учитывая изложенное, при выплате единовременного дохода, например, за декабрь, который не включает в себя выплаты, причитающиеся за предыдущие месяцы налогового периода, налоговая база уменьшается на сумму стандартного налогового вычета за один месяц. В случае, если выплаты дохода, произведенные в декабре, включают в себя причитающиеся налогоплательщику доходы за предшествующие месяцы, необходимо произвести перерасчет налоговой базы исходя из положений статьи 218 Кодекса. Доведите данное письмо до подведомственных налоговых органов и налоговых агентов.
#26 by ШтушаКутуша
и што? правой клавишей на сотре в справочнике "сотрудники"... ->подчиненный справочник->вычеты сотр. по НДФЛ. и вводи вычеты каждому сотру. все это занесется в карточку НДФЛ. штобы посмотреть виды вычетов: Справочники->Классификаторы->виды вычетов.
#27 by ШтушаКутуша
дальше вводиш доки 1. Кадровые доки 2. ввод Док. нач. зарплаты; Начисления, Удержания 6. выплата зарплаты 7. ЕСН,ввод док СФОТ 8. расчет ЕСН 9. переход на след. период 10. goto п.1
#28 by ШтушаКутуша
если путаешься,то поработай с помощниками:приема на работу,помощник ввода расчетов,помощник ввода док-ов отклонений и т.д.
#29 by ШтушаКутуша
а с карточками не связывайся,не дело это! убьешься ведь. явишься домой с головой под мышкой
#30 by ШтушаКутуша
и когда будешь догонять,пойми все должно быть так как было начислено в прошлых периодах,абсолютно все! даже если и неправильно и когда выйдешь на текущий расчетный период,вот тогда НДФЛ и будет выравниваться и налоговые базы реально будут уменьшаться,но до этого НДФЛ и ручками можно исправить,но в журнале расчетов!! а не в карточке сотра!!
#31 by ШтушаКутуша
понял?
#32 by Looking
.Спасибо за советы! А как он будет выравниваться в текущем периоде. И например если расчётчица в феврале когда считала отпуск вручную округлила сумму на 5 копеек. А ЗиК считает с 5 копейками, когда их можно убрать и как?
#33 by ШтушаКутуша
в закрытом периоде ничего исправлять не надо! а в текущем исправить можно в журнале расчетов,в документе проведенном в текущем расчетном периоде. и в текщем расчетном периоде доудержится НДФЛ,если в прошлых расчетных периодах начисления(налогооблагаемые базы НДФЛ) были неправильны
#34 by Looking
но ведь можно же вернуться в прошлый расчётный период, исправить, затем сделать пересчёт начислений, удержаний и налогов по новой? Просто время уйдёт на перерасчёт или я ошибаюсь? И каким документом исправить эти лишние 5 копеек?
#35 by ШтушаКутуша
слушай,попробуй сделать начисления хоть на одного сотра! поэкспериментируй! а то какой то беспредметный разговор
#36 by ШтушаКутуша
я же те написал! в прошедших периодах,правильно они посчитаны или нет и вне зависимости,ШТО посчитала 1С все должно быть тютелька в тютельку! а насчет возврата,ты попробуй сделать так как считаешь нужным. подходит? если да то оч. хор.,если нет ищи способ пробороть проблему,но не все сразу! ....едрена вошь!
#37 by Looking
Понял, н-ер ЗиК посчитала отпуск на 1000р 5 коп  в феврале, а расчетчица 1000р, значит после автоматического расчёта в периоде за февраль я захожу в журнал расчётов и исправляю сумму на 1000 вместо 1000,05.
#38 by ШтушаКутуша
точно
#39 by ШтушаКутуша
да хоть 10 рублей пусть 1С посчитала,а ты исправляй
#40 by ШтушаКутуша
я про прошедшие периоды
#41 by ШтушаКутуша
карточки 2НДФЛ не забудь почистить кн "Очистить"!!!
#42 by Looking
Спасибо большое своими советами ты дала мне почву, буду с неё отталкиваться. И полечуууу!
#43 by Ёжик в тумане
Так ты женщина что ли? Ничего не понимаю. (с)
#44 by ШтушаКутуша
тю,блин!! очепятка! не "написала", а "написал"....:) блин! ник сменить што ли ча?!
#45 by ШтушаКутуша
а то Задов,тоже в недоумении был...ругался,змей!
#46 by ШтушаКутуша
"да хоть 10 рублей пусть 1С посчитала" 1С посчитала!
#47 by bazvan
Дарова. Опохмелилси?:)))
#48 by ШтушаКутуша
Здарова! с чего опохмеляться? с давешних 2 бутылочек пивасика? LOL!
#49 by ШтушаКутуша
блин! ну не могу на это спокойно смотреть,я оказывается "дала ему почву"!! Каково!! ну ни одно,ни одно доброе дело не остается безнаказанным!
#50 by bazvan
по твоим вчерашним постам 2 бутылочками не пахнет. Ты мне то не рассказывай
#51 by bazvan
Шета ты опять о се в женском лице. Рассказывай чем похмелялся
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям