Реализации не попадают в книгу учета дох и расх. УСН #122932


#0 by terr
В конфигурации "Упрощенная Система Налогооблажения" есть отчет "Книга учета доходов и расходов" В данный отчет должны попадать реализации. Но некоторые ранее присутствующие там реализации после повторного перепроведения перестают попадать... Смотрю - в чем разница и обнаруживаю следующее: Проводки у попадающих реализаций: 62.1 - 90.1  Учтена выручка 90.4 - 41.2 - Списание МПЗ Н02.2        - Принятые расходы        НДС - Учтен входной НДС .....повторяются для каждой номенклатуры в табличной части и в конце        МХ.2 - Реализация МПЗ (для каждой позиции номенклатуры) Теперь проводки у вновь перепроведенных и уже непопадающих реализаций: 90.4 - 41.2 ПС.1          - Реализованы МПЗ не оплаченные покупателем ......... повторяется для каждой позиции номенклатуры       МХ.2 - в конце повторяется для каждой строчки.... т.е. разница в субсчетах 62 счета и какой-то ПС вместо Н и НДС.... В чем причина? Что было изменено в реализациях???
#1 by terr
По любому что-то с контрагентом и/или его договором... но вот ЧТО? Где грабли?
#2 by Морозов Александр
Я б сказал что "ПС.1-Реализованы МПЗ не оплаченные покупателем" очень даже конкретно тебе говорит что не найдены деньги контрагента. Смотри выписки банковские, ордера.... Может реализацию добавили перед этим контрагентом и денег не хватает на твой документ.
#3 by terr
Да нет... Я просто беру документ прошлого месяца и перепровожу его... И вместо первого варианта проводок сразу встает второй вариант :( какая-то заморочка с самим контрагентом или его договором... что-то когда то поменялось. но как обычно, никто не знает что и когда. просто перестали попадать реализации в отчет...
#4 by Морозов Александр
Ну есть же отладчик
#5 by terr
Да блин... фиг в нем разберешься.... в отладчике... я полночи вчера просидел. так и не понял. Тут больше требуются БУХ знания
#6 by Морозов Александр
База большая?... хотя о чем это я, как в УСН может быть большая? :-) На почту скинуть могеш?
#7 by terr
Да... какой адрес?
#8 by Морозов Александр
abzkrs на майле. Тока что-б письма не более 2МБ были а то ящик не примет.
#9 by terr
2.9.... почти 2М. отправил. надеюсь что все-таки дойдет... очень
#10 by terr
не... нифига не дошло... разбивать придется :(
#11 by Морозов Александр
А я ж тебе говорил :-)
#12 by terr
Разбил-отправил :)
#13 by Морозов Александр
Я тебе тоже отправил...
#14 by Морозов Александр
Какой документ смотреть?
#15 by terr
Там за 7 и 8 месяц по одной всего реализации... Они не попадают в книгу учета доходов и расходов.... Сначала бало только за 8 месяц, но я потом попробовал перепровесит за 7й и тоже перестала попадать - изменились проводки
#16 by Морозов Александр
Деньги по этой реализации (№7) где?
#17 by Морозов Александр
И запомните Что документ "Закрытие месяца" должен быть самым последним по времени в посследнем дне мясаца.
#18 by terr
а что значит "деньги"? чем должна закрываться эта реализация? И почему раньше она нормально проводилась?
#19 by Морозов Александр
Не я так понимаю деньги от реализации должны поступать?
#20 by terr
может у контрагента как-то задается тип? либо они сразу поступают либо еще как-то... блин... слабы познания в БУХучете :(
#21 by terr
Ну обычно по договору разрешается... сколько-то 14? дней задолженности по оплате
#22 by Морозов Александр
Константу "Порядок признания расходов на приобретение товаров" на до установить в "По факту реализации"
#23 by Морозов Александр
Тока она периодическая
#24 by terr
но раньше же все номано проводилось? а в истории значений константы пусто.... щас попробую.... впрочем ;)
#25 by terr
ха.... действительно... сенкс :) но все-таки покоя не дает то, как же раньше проводилась если в истории значений константы пусто?
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С