#0
by _Ramzes
Не могу отключить курсовые разницы, формирующиеся при проведении документа по валютной кассе Дебет 51.11 Уже все из модуля обработки проведения отключил, а он всеравно в книгу продаж вставляет курсовые разницы. Причем они хранятся на 91 счете. Может кто-нибудь встречался с такими проблеммами?
#3
by _Ramzes
Если честно я не знаю, меня попросила сделать главный бухгалтер, они под конец месяца проводкой все это делают. Можно поподробнее, в каком договоре?
#4
by LOD
Крсовы и суммовые разницы возникают в Валютных договорах Если в договоре стоит оплата в рублях то это суммовая разница и там есть флаг "Расчитывать СР при зачете аванса" Если оплата в Вал (в той же) это курсовая разница -её убрать можно только если поставить курс этой валюты всегда один Либо пиши в коде !!!
#5
by ZolotarevAA
Проводки вручную рулят, конечно, но лично для меня лучше иметь автоматизированный бардак, чем просто бардак.
#6
by ZolotarevAA
Не могу сказать, что силен в валютном учете, но мне кажется, что договоры контрагентов здесь не при делах. Пример: остаток на начало месяца в валютной кассе 100$, 2900р. (Курс: 29.00) Операций по кассе нет весь месяц. Курс на конец месяца: 30.00 Соответственно, делается проводка на курсовые разницы: Дт 50.11 Кт 91.? на сумму 100р. Где здесь договор?
#7
by LOD
Реч шла про 51 сч !!! Хотя 51.11 (ГЫ - ГЫ ) Круто !!! Я про 51 52 счета а там 51.11 т.е. опечатка 50.11 Сорри, не заметил сразу, думал про 51,52 ...
#9
by ZolotarevAA
Ой, и правда... :) В контексте можно вместо "валютная касса" использовать "валютный счет". Это сути дела не меняет. Вы говорите про курсовые разницы по расчетам с контрагентами, т.е. если у нас есть дебитор или кредитор в валюте на конец (некоторого) периода. Это, как бы выразиться поточнее, "узко" - надо ширше (ширее) :) мыслить.
#10
by LOD
Если "ВЫ" не против, можно на ты (разница в годах не очень большая ;)))))) Речь шла про книгу продаж, ... тут надо уточнить о чём Интересно у есть валютная касса и оплата идёт в валюте с кассы ??? круто ! По моему мнению Бух не понимает чего требует от !!!
#11
by _Ramzes
Я про то же. Но они говорят что они сами будут под конец месяца заносить курсовую разницу с помощью проводок! Им не нравится что эти остатки влияют на кассовую книгу. Я вот думаю может убрать это движение из кассовой книги. Как вы думаете может так лучше будет?
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Не могу открыть 1С и Конфигуратор не могу
- Не могу провести документ в Торговле 7.7 будущей датой.Подскажете!!!
- Как убрать курсовые разницы?
- Не могу отключить фоновое задание через Серверы 1С Предприятия
- Не могу записать элемент справочника. RLS
- Не могу отключить фоновое задание?
- v7: Курсовые разницы, Как исправить?
- Как отключить сообщение "Отключить использование аппаратной лицензии"?
- Не могу отключить шифрование BitLocker на Windows RT 8.1
В этой группе 1С
- Бюдж. 511. Есть ли возможность смотреть по КОСГУ
- ПУБ 287: Как лучше уменьшить остатки на 21 и 43 счетах
- Почему ВыбратьДокументы() не видит документы?
- ЗиК (1С 7.7) : кол-во отработанных часов у УВОЛЕННЫХ
- УРИБ: как выгрузить только MD?
- УСН и ЕНВД 91-й счет
- УРБД подскажите какая dll отвечает за УРБД? надо крякнуть
- 1Cv8: Печать копии чека на Штрих ФР-К
- Как открыть окно описания ?
- v8 Нагрузочное тестирование
- Волшебная последовательность документов: перепроведение без шума и пыли
- Два вопроса: изменение макета ценник и адресный классификатор (где взять?)
- Как бэкапить базы 1С_7 в формате SQL?
- куда пропадает список ИБ?
- CODEBASE ERROR, ERROR #: 310
- Последний релиз 1с77
- Картинки в 1С... Надо добавить из библиотеки картинок пару штук...
- Как отключить сочетания клавиш в MS Office 2000?
- Доступ к реквизиту(?) справочника ТиС7.7.
- Создаем ВК "без программирования",получаем задержку в N-сек без 100% загр.