Закрытие месяца #14903


#0 by Front
Проблема в следующем. Не закрывается месяц в 1С:бухгалтерия 7.7 Делаю закрытие документом “Закрытие месяца”. Выдает следующую ошибку: Проведение документа Закрытие месяца № 00000001 от 30.04.04 Закрытие счета 44.1.1. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов. "Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов" Документ не проведен! Подскажите пожалуйста, почему не закрывается счет 44.1.1.? В чем я допустил ошибку? Спасибо.
#1 by Naumov
1) При проведении документа не удается собрать базу в виде кредитового оборота по 90.1.1-му счету по видамНоменклатуры "Товар" и "Посредническая услуга в торговле". 2) Обновляй релиз - отсюда вижу, что не новый
#2 by Front
Да новое все, платформа 23, релиз 60. Может я не верно относил опреации на счета? Что вообще может быть причиной данной ошибки? Ума не приложу(
#3 by bsg
Выручки у тебя нет. Чего тут прикладывать.
#4 by Naumov
Незаполненный ВидНоменклатуры у товаров. Или в видахДеятельности не указан ТипНоменклатуры. Может еще Константа "Учитывать покупную стоимость..." равна "Да" и стоимость приобретенных товаров превысила сумму реализации.
#5 by Front
Ну допустим я проверю, заполнены ли наименования и т.д. А как мне теперь быть, раз нету выручки, закрыть следовательно никак, но мне же нужно закрывать месяц! Как поступают в таких ситуациях?
#6 by NiGMa
Кинь сюда ОСВ по сч90 по субсчетам по первому субконто. Тогда подумаем где собака порылась.
#7 by 427
Ручками... можно закрыть все... Пусть ГБ веточками шевелит... и мозгами... если они есть....
#8 by Front
У нее веточек то уже нет))) Вот тут можно скачать скриншот ОСВ счета 90.1.1: Ну так где там собака?)
#9 by NiGMa
Ваще не понял. Что за проводка 90.1-44? Так не бывает!!! Во-первых, 90.1 - пассивный! на нем сальдо всегда кредитовое! Надо 62-90.1 или 50-90.1 провести выручку. А 44 закрывается на 90.7: 90.7-44.1 (это и сделает ЗакрытиеМесяца) И что - вот это операция (которая в скриншоте видна) единственная? Ничего тогда не сработает! Надо сначала выручку провести!!! Сделай, все же, как я просил: ОСВ по сч90 по субсчетам и с выключенными субконто, кроме первого.
#10 by Front
Хм, вообще меня запутал))) Давай я лучше тебе дам ссылку на архивную копию базы:/ Там скачай Кохинор.zip Так наверно быстрее помочь сможете мне) Жду комментов)
#11 by NiGMa
Ну и зачем убрал? Я только качать начал - а тут - облом...
#12 by Front
блин, вот совпало((( Я думал уже качнули)) Ну в принципе я закрыл счет вручную, путем ввода проводки Дт. 90.1.1. Кт.41.1.1 Сумма остатка Так теперь придется каждый месяц данный счет таким образом закрывать?
#13 by Front
и еще вот такой вопрос интересует, если уж я делаю такую проводку, то мне в документе "Закрытие месяца" следует убирать галочку со счета 41.1.1. ?
#14 by Marinka
Зря... лучше разобрался бы... ЗЫ: поиск по форуму тебе бы помог...
#15 by bsg
Жестоко ты с 41 счетом.
#16 by Marinka
жестоко-то жестоко... за счет обидно :(
#17 by Front
гм... что-то не пойму, может я что не понимаю, но в чем жескость и почему обидно?
#18 by bazvan
Даааааааааа
#19 by bsg
Ты - бухгалтер или программист?
#20 by Front
programmer)
#21 by bazvan
Куда базу то дел???
#22 by bazvan
Раз програмер посматри как закрывается этот счет.
#23 by Front
удалить уже успел я базу.... Счет я вроде закрыл, меня интересует правильно ли я сделал проводку.. для закрытия..
#24 by bsg
Риторический вопрос: зачем месяц закрываешь ты? Обычно, это работа бухгалтера. ===================================================== Можешь прибить (хотя бы временно) свою ручную проводку и сделать анализ счета 91.1.1 по субконто за тот месяц, который не закрывается?
#25 by bsg
+ отставить 91.1.1 ... по счету 90.1.1
#26 by bazvan
Выложи базу
#27 by Front
Вообщем я выложил базу: central.pp.ru/dima Там файлик koh.zip Базу которую скинул, еще без моих исправлений. Там не закрываются апрель, май, июнь. Может гляните.. подскажите как лучше всего поступить...
#28 by bazvan
Качаю счас посматрю
#29 by Marinka
bavz, думаешь там что-нить умного увидеть? :)
#30 by bazvan
Закачал. Загружаю
#31 by bazvan
Как раз умного и не жду:)))
#32 by Marinka
ааа... ну расскажи хоть потом... там как... все как всегда... или что-нить не тое :)
#33 by bazvan
Тебе ответили 2 раза ты так и не послушался 1 раз намекнули 1) При проведении документа не удается собрать базу в виде кредитового оборота по 90.1.1-му счету по видамНоменклатуры "Товар" и "Посредническая услуга в торговле". Второй раз уже сказали   Naumov 4 - 09.11.04 - 20:04 Незаполненный ВидНоменклатуры у товаров. Или в видахДеятельности не указан ТипНоменклатуры
#34 by Front
Ну так если и поставить наименование вместо пустого значения, всеравно не закрывается...
#35 by bazvan
Значит так. Удалить нах проводки на счет 44.3 (для начала прочитайте его описание) Проставить видНоменклатуры у товаров Затраты на 44.1.1 за апрель перенести на 97 (руками) потом списать с 97 в мае на 90.7.1 Пля и ради бога заполняйте субконто что за привычка пустые дырки оставлять
#36 by bazvan
Пля ЕЩЕ РАЗ в справочнике номенклатура у НОМЕНКЛАТУРЫ заполни реквизит "ВИД"
#37 by bazvan
У меня май закрылся Апрель и июнь не закроется так как нет выручки значит делаем через 97 счет
#38 by bazvan
Скажи как те залить взат конфу если сам не можешь
#39 by Marinka
bavz, ты скачал файлик из и-нета и теперь он тебе больше не нужен? не знаешь как его обратно положить? :)
#40 by bazvan
Ну шо притих то??? Разобрался али нет???
#41 by bazvan
Незнаю как его закачать обратно
#42 by Front
Вид номенклатуры поставил. Также проставил сейчас и у каждого товара вид. Это понятно. То, что советуете сделать со счетами не понятно... Т.е. надо все проводки, которые на счете 44.3 удалить ручками?Я правильно понял? Затем делаю это: затраты на 44.1.1 за апрель перенести на 97 (руками) Это надо проводкой сделать такой? Дт. 97 Кт 44.1.1. Сумма остатков потом списать с 97 в мае на 90.7.1 А это как? Прошу прощения, но это мой первый опыт закрытия месяца. Вернее первый опыт с проблемой, ранее в других базах работало нормально, т.к. бухгалтеры по умнее попадались...
#43 by bazvan
Сколько денег??? Я вышлю полностью нормальную базу
#44 by Marinka
bavz, тсссс... спокойствие... только спокойствие... :)
#45 by Front
Залить обратно можно так: Через CuteFTP или FAR или TotalCommander. Хост: central.pp.ru Логин:dima@central.pp.ru Пароль:1234567
#46 by bazvan
Я те в мыло могу кинуть. Уже поправленную полностью конфу но не бесплатно
#47 by Front
или проще можно, кидай на ящик testing1c@front.ru
#48 by Front
Да мне не надо все делать, я просто суть понять хочу...
#49 by bazvan
Какие проводки я тебе подсказал дальше пусть твой бух думает ей за енто бабло платят. А раз думать не хочет платите мне
#50 by Front
ну а то что ты уже сделал, можешь кинуть на ящик? и еще подскажи пожалуйста, то что я написал как я понял, я верно мыслю?)
#51 by bsg
Много там в базе мусора. Хотя, бывает и хуже.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С