Свернуть партии товара #152451


#0 by Носорог
Подсткажите чем чревато такое... Я Буду базу сворачивать. Интересует вопрос по сворачиванию регистрп партии товаров.Например, есть ТОВАР1 у него ПОСТАВЩИК1. По этому поставщику на остатке несколько партий (поставок):ПОСТАВЩИК1 ПОСТАВКА1 КВО1 СУММА1ПОСТАВЩИК1 ПОСТАВКА2 КВО2 СУММА2ПОСТАВЩИК1 ПОСТАВКА3 КВО3 СУММА3Я хочу свернуть все поставки по поставщику и ввести доком (типа ручной операции по регистру) уже свернутую инфу:ПОСТАВЩИК1 ПОСТАВКА(док.ручн.опер.по регистру) КВО1+КВО2+КВО3 СУММА1+СУММА2+СУММА3Это нормальный ход: свернуь поставки и внести на начало года одной строкой? Просто смущает что стоимость товара теперь станет некая средняя цена, хотя сумма вцелом не поменяется.
#1 by aKomper
По сути, это переход с учета по-среднему на партионку. Если есть нужда держать строго партионку - то не стоит. Но я это редко видел
#2 by Весельчак У
Если конфа типовая, то используй типовую свертку, что получится, то и поимеешь
#3 by Носорог
Партионный учет был (правда ГП никогда не восстанавливалась) и от него не отказываемся.У меня просто в пределах одного поставщика могут быть партии и с отрицательным количеством и(или) суммой. Поэтому я и сворачиваю...т.е.:ПОСТАВЩИК1 ПОСТАВКА1 КВО1 СУММА1ПОСТАВЩИК1 ПОСТАВКА2 - КВО2 - СУММА2ПОСТАВЩИК1 ПОСТАВКА3 КВО3 - СУММА3в итоге надо бы:ПОСТАВЩИК1 ПОСТАВКА(ручн. опер. по регистру) КВО1+(-КВО2)+КВО3 СУММА1+(-СУММА2)+(-СУММА3)
#4 by любитель пива
Я бы советовал взять цену последнего поступления
#5 by aKomper
4 - отсыпь на забивку
#6 by Носорог
Как последнего. А куда девать разницу? Например,было: Поставка1 10шт на сумму 100денег (т.е. цена - 10денег)      Поставка2 100шт на сумму 2000денег (т.е. цена - 20денег) - последняя.Если взять цену последней (20денег), получится сумма по введённой партии на 110шт = 110*20 = 2200денег. В то время как на конец года сумма остатка по этой партии = 10*10+100*20 = 2100денег. Что делать с разницей? Я думаю что последняя цена не годится.
#7 by Носорог
Конфа переписанная на базе типовой комплексной. Но оставить как есть (бардак в партиях) нельзя. Надо "нарисовать" красиво остатки на начало этого года и уже соблюдать ведение границы последовательности.
#8 by Весельчак У
Не понял, почему наличие нескольких партий в остатках - это бардак
#9 by Носорог
Наличие нескольких партий в остатках - это не бардак, это норма. А вот когда по некоторым поставкам отрицательные кво и(или) суммы, то это- бардак. :) А говорил, что ГП не соблюдалась. (См. п.3)
#10 by любитель пива
Если в результате "грамотного" ведения базы есть краснота, то ставь смело. Премия менеджерам будет меньше. Руководство одобрит.
#11 by Носорог
Восстановить ГП и "причесать" партии до свертки базы - не представляется возможным. Привести партии в порядок при свертке базы - вот моя задача на текущий момент.
#12 by aKomper
Краснота может появиться и при списании партий по по компании, например. Это вполне законно. А вот ставить последнюю цену есть безграмотность
#13 by Весельчак У
(9,11) Раз восстановить ГП нереально, тады делай как сам в написал - из нескольких партий суммарную по кол-ву и сумме
#14 by Носорог
Я только не могу понять что я скажу бухгалтерии которая на конец года видит себестоимость товаров на складе на Сумму1, а на начало - на Сумму2. Нестыковочка. И меня "нагнут". :(
#15 by Носорог
Что "любителей" партионного учета больше нет?
#16 by aKomper
15 - А что тебе еще не понятно?
#17 by Носорог
Да, в общем то, всё понятно. Просто предложенных альтернативных вариантов маловато. Видимо моя мысля изначально самая подходящая. Всем спасибо за участие в обсуждении.
#18 by aKomper
17 - ИМХО, ты прав
#19 by Egor
Вы совершаете большую ошибку, не имея мнения бухгалтера, отвественного за расчеты по себестоимости и ГБ. Такие действия могут исходить только от них. Вы, судя по всему, слабо разбираетесь в учете, и особенно в партионном учете. Нарушение порядка списания партий есть, во-первых нарушение учетной политики и порядка бухгалтерского учета (не очень больно), и, во-вторых, нарушением при расчете налогов (особенно если платится налог на прибыль или единый налог при УСН). Тут может оказаться больнее. Мои подопечные такое нарушение ликвидировали недельной ударной работой всей бухгалтерией - с полным исправлением ошибок по "красным" остаткам. Сами сделали - сами исправляем. Еще раз совет - получите письменное согласование (указание) от ГБ по необходимым мерам, а потом задайте свой вопрос о технической реализации.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С