#0
by dva1c
Нужно понимание: как формировать, как использовать эти доп. листы. Сам не бухгалтер, поэтому затруднение в предметной области.
#1
by xeer
хм.. есть один забавный момент в комплексной:если есть сторнирующие документы за прошлый период,а в отчете КнигаПродаж ставишь корректируемыйпериод не текущий(сторно например за июнь, а книга продаж за июль),не формирует.. :(а тоже самое с книгой покупок - нормально..мистика...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
В этой группе 1С
- Как загрузить в таблицу произвольную картинку
- Сдача 1С Проф и спец по УТ и БП. Что легче сдать ?
- Потерялся ключ защиты
- 1с не запускается, ошибка чтения файла
- ДВОЙНИКИ В СПРАВОЧНИКЕ
- проброс COM порта через TCP
- FriendVBA
- Перенос Вид расчета --> Планы видов расчетов (КД 2.0)
- v7: Удаление помеченных объектов за определенный период
- Обмен данными между 2-мя одинаковыми конфами.
- Как обрезать данные регламентированных отчетов?
- ШтрихКод поле объекта не обнаружено ТипКода
- Отражение бонусов в УПП.
- Периодически перестают пинговаться компьютеры в сети
- "Неизвестный получатель" при чтении XML
- Генератор номеров документов
- ЗУП. Стандартные вычеты НДФЛ
- Запись XML-файла
- Отчет производства за смену - помогите разобраться с настройкой прав
- Подскажите где можно скачать Тис 92 релиз 7.70.939