Выгрузка данных из 1С: торг+склад, в 1С: Бух #265566


#0 by Nadin
После выгрузки данных из Т+С в Бухгалтерию не могу провести документ "закрытие месяца", выдает сообщение /Счет 44 автомотически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю, База распределения - выручка по продукции, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусов налогов/
#1 by Nadin
Подскажите пожалуйста, как можно закрыть автоматически 44 счет?
#2 by Программист 484
Этому вопросу лет 5. Сделайте проводку на копейку на д90.1.1 и ее сторно
#3 by Nadin
Спасибо
#4 by Nadin
Сейчас только пробывала, он все равно не хочет проводится.
#5 by Военный хомяк
значит не судьба
#6 by Программист 484
на одну копейку до закрытия месяца а ее сторно после закрытия
#7 by Nadin
А по кредиту какой счет ставить?
#8 by Программист 484
00
#9 by Программист 484
Подождите а выручка у вас есть?
#10 by Nadin
Я так и делаю, почему то невыходит, хотя операция на начале дня, а закрытие месяца в конце дня.
#11 by Nadin
конечно есть
#12 by Программист 484
Если у вас есть издержки то Проверьте Справочник - Номенклатура и в каждом виде товара должны быть заполнены строчки "Тип" -Товар, "Наименование"-....., "Вид"-Товары.
#13 by Программист 484
- смотрите - подправьте в справочнике номенклатура - укажите вид и перепроведите документы - тогда у вас и закрытие месяца проведется (копеечные проводки удалите)
#14 by Nadin
При переносе операции, счет 90,1,1 имеет 3 субконта, 1- товар                                                     3 <...> 3 отсутствует, хотя должно быть без налога. Может из-за этого?
#15 by selenat
пройдись отладчиком - точно будешь знать чего не хватает...
#16 by Программист 484
Первое субконто - не товар а ВИД товара, он у вас заполнен? а 3 - подразделение - не важно
#17 by Nadin
Подскажи пожалуйста неумехам, как пройтись отладчиком?
#18 by Программист 484
Отладчик то зачем? - в закрытии месяца по этому поводу всего 5 строк
#19 by selenat
точно не важно? Я подозреваю, что как раз по некоторому подразделению выручки и нет, потому скорее всего и проблема...
#20 by selenat
а затем, что пока твои вопросы автору не помогли. А там все видно будет...
#21 by Программист 484
Там 1 проверка на дебет на конеч месяца по 44 а вторая проверка - по 1 и 2 субконто
#22 by Nadin
первое субконто- Вид товара заполнен и называется товар.
#23 by Программист 484
Первое субконто по 90.1.1 - не товар а ВИД товара, он у вас заполнен?
#24 by selenat
может быть... Я с подобным вопросом только в комплексной сталкивался, да и то давно. Просто проблема раскапывается на раз...
#25 by Программист 484
а тип товара указан в карточке товар?
#26 by Программист 484
#27 by Nadin
В субконто 90,1,1 указан не вид товара, а вид продукции
#28 by Программист 484
Вот и получается если в карточек товара -указан вид товара и тип - что это товар и есть кредитовый оборот по 90.1.1 тогда все ОК
#29 by Nadin
По кредиту 90,1,1 счета оборот есть, но почему же он говорит, что там 0?
#30 by Программист 484
Сформируйте за месяц оборотку по 90 - и ставте сюда
#31 by Программист 484
Могу быть варианты - у вас там нет "отрицательно" оборота? по КО и опять же сделайте
#32 by Программист 484
Иначе            ТекстСообщения = "Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
#33 by КонецВсемЕсли
с пустым тоже закрывает, если фин результат неотрицательный (может НДС+издержки больше чем выручка)
#34 by Программист 484
Какое у вас ругательство первое или второе?
#35 by Nadin
Не может этого быть
#36 by Nadin
В смысле ругательство
#37 by Программист 484
У вас ругаттельство "Закрытие счета 44.1.1. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов." или же "Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю. ???
#38 by КонецВсемЕсли
первое - это не ругательство, это сообщение проведения
#39 by Программист 484
- точно лопухнулся - извините Вобще рекомендую сделайте пересчет итогов и перепроыведети документы - и если у вас все нормально по кредиту 90.1.1 тогда закроется
#40 by Nadin
Всем доброе утро! Подскажите пожалуйста как сделать пересчет итогов?
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С