Необходимо ли закрывать 60 счет? #281134


#0 by rassigor
Бухгалтер весь мозк мне высушила, а необходимо ли по нормативам его закрывать?
#1 by Guk
хороший у вас бухгалтер...
#2 by rassigor
эт не у меня:)
#3 by Ирен
по каким нормативам и как закрывать? либо ты ...., либо бухгалтер........
#4 by GenV
+ а главное упорный и уверенный в себе :)
#5 by TDV
А на вопрос а нахрена? Что она сказала?
#6 by Джордж1
Думаю нужно закрыть бухгалтера, в смысле уволить
#7 by rassigor
она предлагает вот так ДТ 60.1 ДТ 60.2
#8 by rassigor
Она сказала что так надо и все так делают
#9 by Джордж1
Так надо
#10 by rassigor
Я их просто обслуживаю, уволить не получиться
#11 by Господин ПЖ
Я не делаю... Правда я не бухгалтер...
#12 by SnarkHunter
Это не закрытие счета, но бухгалтер говорит правильно...
#13 by Джордж1
она предлагает вот так ДТ 60.1 ДТ 60.2 Все правильно она предлагет В 99,9% процентов сальдо по контрагенту (по договору) должно висеть или на 60.1 или на 60.2
#14 by rassigor
Как ее можно убедить в обратном или просто сделать ей
#15 by Ирен
так надо
#16 by fsv_kanash
Обычно бухгалтера не любят применять счет 60.2
#17 by rassigor
его лучще добавить в документ закрытие, чтобы он закрывался в конце месяца
#18 by GenV
Это называется зачет аванса. Зависит от того ведете вы учет по договорам или нет, а то закроете аванс по одному договору на другой ...
#19 by SnarkHunter
Просто сделай ей... И необязательно 60 счет...
#20 by ildus
тоже самое. главбух требует у бухов ежемесячного, в крайнем случае ежеквартального закрытия счетов 60, 62 по каждому контрганету (взаимозачет), мотивируя это тем, чтобы не показывать налоговой завышенные сальдо на 60, 62 счетах
#21 by Ирен
лучше уволиться..
#22 by Бамбук
Как это Дт 60,1 Дт 60,2 ?? А кредитовать чего будете??
#23 by Guk
Совсем наоборот. Обычно программисты не любят 60.2. Им удобней работать с А/П 60.1...
#24 by SnarkHunter
При чем тут взаимозачет?
#25 by rassigor
А вот это правильно ДТ 90.2 КТ 44.X
#26 by Ирен
Автору много читать и много думать, а говорить поменьше..
#27 by ildus
один контрагент может проходить и поставщиком, и покупателем, поэтому сальдо по нему висит и на 60, и на 62 счетах. При взаимозачете сальдо остается висеть только на одном счете на сумму разницы.
#28 by Guk
Вопрос или утверждение?...
#29 by MuI_I_Ika
Эта проводка называется зачет аванса, делается в случае поступления услуг (работ, товаров), если они были предварительно оплачены. Приведенная проводка не совсем корректна. Скорее всего имелось в виду вот такая: Кт 60.02 Дт 60.01. Под закрытием счета обычно подразумевают "списание" его остатков в конце отчетного периода (месяца, года ...)
#30 by rassigor
Я в бухию предпочитаю не лезть, для здоровья полезнее
#31 by rassigor
Вопрос
#32 by Ирен
вот и не лезь..
#33 by SnarkHunter
Это все хорошо, только к обсуждаемой теме никакого отношения не имеет...
#34 by Guk
Это тоже тот бухгалтер предложил?...
#35 by rassigor
, причем главный
#36 by Ирен
ничего хорошего.. правильно - Д 90.7 К 44
#37 by TDV
:) ЗЫ: Понаберут по объявлению, потом мучайся с ними ...лять
#38 by ildus
разве?
#39 by rassigor
Ладно буду делать как они гварят:)ИХ проблемы:)
#40 by Ирен
и настанет конец бухии..
#41 by Guk
Мне всегда казалось, что на 90.2 отражается себестоимость продаж. Как она могла на 44 оказаться, я не знаю. Мне кажется этому ГБ нужен длинный гвоздь...
#42 by MuI_I_Ika
Делать надо так, чтобы потом самому стыдно не было.
#43 by manyak
>Я в бухию предпочитаю не лезть, для здоровья полезнее >Как ее можно убедить в обратном или просто сделать ей :) >Делать надо так, чтобы потом самому стыдно не было. если прогеру сказали сделай так - он сделал, стыдно потом не будет :)
#44 by rassigor
с другой стороны если человек хочет по своему почему бы и нет, любой каприз за его деньги:)
#45 by Guk
Да. Это любимый девиз всех франей!...
#46 by GenV
Главное чтобы потом этот каприз на твоую неграмотность и самоволие не списали :)
#47 by manyak
>Главное чтобы потом ... не списали :) хотелку на бумаге зафиксировать, и когда будут списывать на неграмотность - показать :)
#48 by Mousecom
Чтобы не списали на неграмотность франчи требуют оформленное ТЗ.
#49 by SnarkHunter
Когда покажешь, скажут, что виноват в том, что не настоял на своем...
#50 by Guk
Конечно. По подписанному ТЗ они тебе и Д08.4 К20 и Д25 К02.1 и Д05 К42 сделают, вообщем любой каприз за ваши деньги...
#51 by rassigor
Я так считаю: Если бух не уверен то пусть так и гварит, а если бьёт себя в грудь на до сделать как хочет
#52 by Guk
Правильно считаешь. Далеко пойдёшь...
#53 by GenV
Я тоже в свое время после долгих убеждений ТЗ взял, а потом мне сказали "Что же вы за специалист такой? Вы же должны били нам все обяснить!" :) В любом случае нервы пришлось потрепать :)
#54 by Guk
Хотя, посмотрев в личку, чему я удивляюсь...
#55 by rassigor
А че там такого страшного?
#56 by Guk
возраст и достижения...
#57 by rassigor
:)::)
#58 by Freddy
Вообще-то нужно иметь свою точку зрения и уметь ее отстаивать. А для этого есть Гарант или Консультант. К тому же если ты занялся автоматизацией бухгалтерии, то изучить предметную область (БУ) твоя прямая обязанность.
#59 by rassigor
Я поскольку по стольку бухией занимаюсь, специализация основная другая
#60 by rassigor
но учить БУ надо полюбому
#61 by Freddy
Нотации пошли, потому что вопросы некорректные ставишь. Из-за бухгалтерской безграмотности.
#62 by rassigor
я в курсе этого
#63 by Freddy
Если подразумевался зачет аванса, то программа его и так делает если пользователи правильно крыжики ставят в документах...
#64 by rassigor
скажи поподробнее что где ставить надо
#65 by kdm
К сожелению с возрастом такие достижения только уменьшаются. :(
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С