ПУБ Себестоимость полуфабрикатов после разделки #282927


#0 by AlexeyMK
Ситуация такая: Сырье разделывается получаются полуфабрикаты собственного производства. Которые в дальнейшем идут в готовую продукцию. Почему при проведении документа Выпуск продукции(разделка) не формируются проводки на 21сч? Параметры учетной политики: Учет по фактической стоимости, в течении месяца по сумме прямых затрат. Что не так?
#1 by SnarkHunter
Норматив разделки имеется?
#2 by AlexeyMK
>SnarkHunter Да, все есть. Ноя не думаю что это принципиально. Ведь документ разделки я могу формировать хоть вручную.
#3 by ado
В номенклатуре указано, что это полуфабрикат?
#4 by SnarkHunter
Посомтри, проставлена ли плановая себестоимость в карточке выпускаемого ПФ?
#5 by AlexeyMK
>ado Да, в номенклатуре указано что это полуфабрикат. Из материала получается выходной продукт - полуфабрикат. >SnarkHunter Я не совсем пойму причем здесь плановая себестоимость? Она мне совсем не нужна. Я хочу учитывать по фактической стоимости затрат. Я могу впринципе и не заполнять нормы разделки на материал, а делать это в документе.
#6 by SnarkHunter
Я рад за тебя, только в ПУБе, если мне память не изменяет все прогоняется через 40 счет... В частности, при наличии у ПФ плановой себестоимости будет сделана проводка Д21 - К40 по выпущенному ПФ... ЗЫ. Если ошибаюсь, то пусть меня поправят...
#7 by AlexeyMK
>SnarkHunter Через 40 прогоняется когда в учетной политике стоит учет выпущенной продукции в течении месяца по плановой стоимости. Я могу вести учет и без использования 40-го.
#8 by SnarkHunter
Ты уверен в том, о чем говоришь, или это рассуждения, исходя из выбранного значения константы? Кстати, она периодическая...
#9 by ado
Ээээ 40-й вроде всегда используется ...
#10 by AlexeyMK
>SnarkHunter Конечно уверен, просто такой способ ведения учета. Можно с использованием 40 по плановой себестоимости, А можно по фактической себестоимости. Без использования 40. Сразу на 43. >ado Тоже самое.
#11 by AlexeyMK
>SnarkHunter >ado Извиняюсь, посмотрел проводки выпуска продукции. 40 счет конечно же используется, только списание опять же идет фактической стоимости(я настаиваю :)). И вот как раз от политики как учитвать в течении месяца и зависит что он будет с с 40-го на 43 списывать, факт или нормы. Прошу прощение за поспешность... Но тем не менее, проблема остается. При выпуске продукции(разделка) не идет на 21 себестоимость. Соответственно когда из полученного полуфабриката изготавливается готовая продукция, программа даже в передачу в производство не ставит суммы затрат этого полуфабриката. И проводка 40-43 не создается.
#12 by Морозов Александр
наверно все будет при закрытии месяца
#13 by AlexeyMK
Т.е получается что в течении месяца стоимость полуфабрикатов собственного производства не ведется. А высчитывается в конце месяца?
#14 by AlexeyMK
#
#15 by ado
Когда идет учет по фактической себестоимости эти проводки формируются закрытием месяца, т.к. и сам расчет полной себестоимости делается в модуле этого документа.
#16 by AlexeyMK
>ado Хм... Интересная ситуация: Есть ввод начальных остатков МПЗ - МПЗ это полуфабрикат. Ввод остатков идет на 21 счет. Так вот дальнейшие выпуски которые этот полуфабрикат используют, видят его стоимость, и списывают в себя 40->43. И при закрытии месяца, стоимость полуфабрикатов идет с учетом этих остатков. Т.е если всетаки делать разделку на 21сч. то закрытие месяца не будет разносить эти суммы...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С