#0
by Storm911
Конфигурация Бух 4.5. Не могу понять как сальдо на конец периода считается. Цифры за месяц такие: НачДт НачКт ОбДт ОбКт КонДт КонКт 27,816.50 62,767.00 104,017.00 169,253.00 79,156.50 179,343.00 Вроде бы должны к начальному сальдо обороты прибавляться, но нет... Само сальдо кстати правильное, цифры КонДт и КонКт не могу понять почему именно такие (
#2
by Storm911
Да оттуда. Там счет и субсчет, но по ним цифры одинаковые, по другим субсчетам этого счета ни оборотов ни остатков нету.
#7
by Storm911
Делал, ничего не поменялось. И еще, если в ОСВ в пункте "развернутое сальдо" выбрать 62.1, но в субконто снять пометку с третьего субконто, то дебетовое и кредитовое сальдо на конец месяца получаются другие (само сальдо сохраняется неизменным). Обороты и начальные значения при этом не меняются.
#10
by Storm911
И если убирать галки с остальных субконто то начальные значения тоже меняются. Если убрать все то СНП Дт=0,Кт=34950,50. Т.е. только именно начальное сальдо, без разделения на дебет и кредит. Так и должно быть? Или может это из-за того, что счет сменился с пассивного на активно-пассивный?
#11
by Storm911
Обороты частично это где галки разворачивать сальдо по субконто ставятся? Сами обороты кстати правильные. Это единственное, что не меняется. И если я снимаю галки с субконто в 62.1 то цифры по 62 меняться же не должны? Или должны? (теоретически, практически то они точно меняются).
#13
by Storm911
Все страньше и страньше, сальдо на конец предыдущего периода =0. Откуда тут начальное могло взяться?
#14
by aa_214
Такие изменения как смена признака активности конечно чреваты. Я так понял у тебя счет 62.2 отсутствует? Вообще-то при твоих данных К-т 62,767.00 это аванс. А авансы это пассивный счет 62.2. Попробуй сделать ОСВ по конкретному счету 62.1
#15
by Storm911
Сори, счас стал делать по счету и заметил что в предыдущем сообщении я ощибся ( Это я на 60-й посмотрел. Есть на 62-м сальдо на конец периода. Такое же как в начале этого. Так, что с начальным сальдо вроде все верно.
#16
by Storm911
Счас сделано, что и авансы на 62.1, но в кредите. Все остальные субсчета есть, но не используются. На них 0.
#18
by Storm911
сальдо ДТ начальное+обороты ДТ за период не равно сальдо конечное ДТ. и по кредиту тоже.
#19
by Cthulhu
Проблема в непонимании того, что такое развернутое сальдо. Сальдо развернутое получается посредством разворота по уровням аналитик (субсчета - тоже один из видов аналитики кстати, а "субконто" прямо переводится как "субсчет"). Так вот, при развороте сальдо в случае Дт и Кт сальдо по каждому максимально детальному (задаваемому способом разворота!) разрезу аналитик - эти сальдо сворачиваются для этого разреза (для АП-счета) в ту или иную сторону. И только суммированием полуцчившихся Дт-сальдо получается (итоговое) развернутое (задаваемым способом разворота!) Дт-сальдо, и соответственно итог по всем таким Кт-сальдо даст итоговое Кт-сальдо.
#20
by Cthulhu
+: и соответственно обороты Дт и Кт по каждому разрезу аналитик уменьшают или увеличивают соответствующие нач.сальдо, т.е. в общей цифре оборота В ТОМ ЧИСЛЕ сидят и СВОРАЧИВАЕМЫЕ В ОДИН ПОКАЗАТЕЛЬ Дт или Кт оборот. Другими словами "нач.сальди(Дт) + Об(Дт) - Об(Кт) = кон.сальдо(Дт)" будет верно лишь для каждого максимального разреза аналитик, причем для АП-счета отрицательное сальдо преобразуется в положительное сальдо другой стороны баланса!
#22
by aa_214
Что-бы вывести например конечное дебитовое сальдо по счету с признаком АП, нужно: Вроде так.
#27
by Cthulhu
: зависит от способа разворота, внимательнее перечитай и . В общем случае для оборотов и развернутых сальдо в люболм случае для итоговых(!) развернутых сальдо и оборотов выполняется только слелдующее условие: (СНД-СНК)+(ДО-КО)=(СКД-СКК)..
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Сальдо и развернутое сальдо
- Конечное сальдо не равно начальному сальдо
- ЗиК. Рвет в своде между сальдо на конец июня и сальдо на начало июля.
- ЗиК. Сальдо на конец месяца не равно сальдо на начало следующего месяца.
- Бухгалтерия ОСВ сальдо на конец периода не сходится... О_о
- Сальдо на начало не равно сальдо на конец предыдущего месяца
- Можно ли вытащить запросом сальдо на конец периода по счету 62.1
- Сальдо конечное по контрагенту, зная сальдо по договорам
- СКД. Остатки на конец периода включая границу периода.
- Получить развернутое сальдо на конец периода
В этой группе 1С
- Подавление печати пустых страниц
- как вычислить номер текущей колонки в таблице значений
- ТабличноеПоле : ТекущаяСтрока не содержит всю информацию.
- Учет премии в отпускных пропорционально времени.
- 1C 7.7, Торговля и склад - колонка остатки под пользователем
- Как программно обратиться к уже открытому окну документа?
- Как скрыть или удалить столбец в таблице?
- Обращение из 1С77 к 1С8 через OLE и перебор документов ?
- v7: Доп начисление не отображается в расчетном листке.
- При обновлении базы данных 1С ругается, говорит, что нет административных п
- Конвертация данных (перенос ручных операция)
- Признак Удалять движения автоматически в документах
- Как в Запросе получить все документы определенного типа ?
- обнуление остатков в торговле и склад, ред9.2, 1С 7.7
- Почему могут сбрасываться настройки отчетов в 1с?
- Сколько нужно лицензий на 1С если в одной сети два юр.лица?
- v7: Долг клиента на дату
- Вопрос по учету по ГТД в УПП
- Проверка орфографии в OpenOffice.org
- Увольнение и прием сотрудника на следующий день.