Списание материалов из эксплуатации #350969


#0 by H A D G E H O G s
День добрый. Ситуация: Есть документ "Списание материалов из эксплуатации". При фиксированном типе стоимости он формирует Временные разницы на по суммам ТЧ. Документ "Погашение стоимости" их сторнирует. Вопрос: Зачем они нужны?
#1 by H A D G E H O G s
Уточню.. Почему по НУ документом "Списание материалов из эксплуатации" двигается только количество, но не сумма?
#2 by GenV
УПП? Спецодежда амортизируемая?
#3 by H A D G E H O G s
УПП. Спецодежда (Ботинки кожаные МЕТЕЛЛАН меховые (разм - 44)). В Назначении использования Способ погашения стоимости: Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию Способ отражения расходов.СтатьяЗатрат.ХарактерЗатрат: Издержки обращения Способ отражения расходов.СтатьяЗатрат.ВидЗатрат: Прочие Способ отражения расходов.СтатьяЗатрат.ВидРасходов(НУ): Прочие расходы
#4 by КуплюКровать
раньше и по БУ тоже только количество списывалось (сумма погашением списывалась). Теперь сделали по БУ списание суммы сразу, а по НУ нет. Поэтому возникают разницы. Почему так сделали - фиг его знает.
#5 by H A D G E H O G s
Так, ну где там монстры бух-учета? Где Пит, когда он нужен? Или тока дятлов гонять способен?
#6 by H A D G E H O G s
Хотя Пит - это УППнесовместимо..
#7 by H A D G E H O G s
А почему раньше сумма по БУ не сразу списывалась, а погашением?
#8 by H A D G E H O G s
up
#9 by GenV
Единственный подходящий вариант, который приходит мне на ум - это чтобы правильно рассчитать себестоимость списанной спецодежды в конце месяца (это про списание стоимости в конце месяца). А про временные разницы - у темя случайно соответствие счетов БУ и НУ не настроено некорректно?
#10 by H A D G E H O G s
Просто по коду видно, что Временные разницы полюбому сформируются, если фиксированный тип стоимости и ПоддержкаПБУ18
#11 by GenV
Странно. В последней БП сейчас посмотрел - там суммы по ВР формируются только если способ списания <> при передаче в эксплуатацию. А обротку по ВР по спецодежде смотрел - по ВР есть остатки по спецодежде на дату списания?
#12 by KLF
Я так понимаю что при такой настройке списывать из эксплуатации уже нечего, всё погасилось при передаче. О какой фиксированной стоимость идет речь? Как вы её вычислили? Стоимость же вся погасилась. Надо попробовать списать с нулевой стоимостью.
#13 by H A D G E H O G s
Вот 14 релиз этого не делает.. А счаст на 16 посмотрел - нормально..
#14 by H A D G E H O G s
Так, народ, вопрос. То что документ "Передача материалов в эксплуатацию" УПП релиза 1.2.14.1 не списывает стоимость с 10.11 на 44.01.1 при способе погашения стоимости: "Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию" это баг или фича??? При этом УПП релиза 1.2.16.1 это делает..
#15 by H A D G E H O G s
Все, спасибо, это делается с УПП 1.2.15
#16 by H A D G E H O G s
Так, еще вопрос. УПП 1.2.16 при ПередачеМатериаловВЭксплуатацию с Линейным споспобом погашения стоимости делает следующие проволки по НУ: ДТ          КТ      Сумма Вид Учета 10.11       10.10   60руб (НУ) Передача материалов в эксплуатацию (все правильно) 44.01.1     10.11   60руб (НУ)Погашение стоимости (Зафиг, у нас же линейный способ) 44.01.1     10.11  -60руб (ВР)Погашение стоимости (Временная разница, ну это логично, по БУ проводки то нету...) Далее документом "Погашение стоимости" все закрывается. Зачем это???
#17 by у лю 427
. мездетццццццц.... .
#18 by H A D G E H O G s
Нет такого заболевания... Вот гемморой есть.. Но вы не волнуйтесь, он лечится.
#19 by la luna llena
У меня: Передача материалов в эксплуатацию по н.у: Дт 10.11 Кт 10.10 (ну) Дт 25.01 Кт 10.11 (ну)- списывает только сумму. Списание материалов из эксплуатации по н.у.: Дт 25.01 Кт 10.11 (ну) - списывает количество. по Вр проводок не делает
#20 by H A D G E H O G s
Способ списания - Линейный? УПП - выше 1.2.14? По делу есть чего? А то у меня грешным делом складывается очучение, что вы простой Мозгоклюй, который особо то и учет не знает..
#21 by H A D G E H O G s
Так, нука UP, а то что это, Улю 427 распугал всех что-ли?
#22 by H A D G E H O G s
UP
#23 by KLF
Ну вот значит. В БУ у тебя будет списываться линейно со следующего месяца. Так? В НУ т.к. косвенные, то списывается сразу все. Но. Т.к. в БУ не списалось, то появляется ВР. Фишка в том что косвенные затраты в НУ списываются сразу. Это бухи тебе должны были сказать.
#24 by la luna llena
линейный, 16ый
#25 by la luna llena
правда мы ПБУ 18 не используем
#26 by H A D G E H O G s
Спасибо. Просто я различия смотрел между 14 и 16 релизами, озадачился.. Также не понятно, почему у бухов не возникает вопроса, почему по НУ/ВР проводок сейчаст нет, а они не чешутся. Надо спросить.
#27 by KLF
Ну вот ты им и расскажи про ПБУ 18/02. Дай книжечку почитать под названием НК. Глядишь чё и скажут.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С