Оборотка по 70 счету в Бухгалтерии #460832


#0 by El_Duke
При формировании ОСВ по 70 счету в разрезе Сотрудников и Видов начислений выводятся обороты за период по каждому сотруднику и на такую же сумму кредитовое сальдо красным на конец периода.Этим людям перечислялась з/п через банк или выдавалась из кассы через расходник.Почему так получается ? Правильно ли это ? Если нет, то как делать правильно ?
#1 by Gela
а выдавалась по каждому сотруднику отдельной операцией? или субконто было "по всем сотрудникам"?
#2 by Гефест
Куда бухгалтера дели?
#3 by Митор
ну расходник же не на каждого оформлялся
#4 by El_Duke
, расходник именно персонально на каждого делали
#5 by Gela
а виды начислений может, тоже бьете? не просто - зарплата, а там - зарплата, премия, матпомощь?
#6 by El_Duke
вид начислений у всех один: оплата труда
#7 by Джордж1
А виды начислений вообще надо отключать при формировании ОСВ
#8 by El_Duke
это ничего не дает. Даже при одном субконто Сотрудники картина та же
#9 by Gela
а оборотка формируется уже после выплаты зарплаты? или например, на январь, а зарплата в феврале выплатилась?
#10 by Джордж1
Пример что ли приведи что и как выводится. Запутатся в Бухгалтерии 7.7 это надо постаратся
#11 by vladko
а что показывает карточка счета по какому-нибудь сотруднику, когда 2 раза жмёшь по оборотам в ведомости?
#12 by El_Duke
оборотка по счету формируется за 2009 год в теме вроде описал все, что уточнить нужно ?
#13 by Gela
а зарплата за декабрь в декабре была выплачена?
#14 by El_Duke
в карточке счета кредитовое сальдо красным на конец периода. Такое впечатление что не видит начислений
#15 by Джордж1
приведи пример с цифрами, например не понятно какие обороты выводятся
#16 by Джордж1
Такое впечатление что не видит начислений - может их и нет
#17 by Gela
так сделай анализ счета по субконто- отбери кого-нибудь, да посмотри, почему
#18 by Gela
- простите, это к :)
#19 by El_Duke
Сальдо на нач периода        Обороты за период        Сальдо на кон пер     Дебет    Кредит                       Дебет Кредит                      Дебет  Кредит Иванов И.И                         10000                                    -10000 .......... вот так выглядит ОСВ 70
#20 by 1Сергей
Дальше чем смотреть на осв и удивляться не пошел?
#21 by Джордж1
И что не так. Все правильно ОСВ показывает.
#22 by El_Duke
выгрузка то есть и там по кредиту 70 есть суммы
#23 by El_Duke
я хотел узнать правильно ли это, потому как бухгалтерия утверждает что нет
#24 by El_Duke
Кажется понял в чем дело:выгрузку из з/п бухгалтера делают сводную, а ОСВ 70 смотрят в разрезе сотрудников.Естественно по каждому персонально начислений нет, кредит по 70 нуль, а отсюда и кредитовое сальдо на конец периода красное
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С