Подскажите как правильное организовать нумерацию доков #530340


#0 by mirvel
Ситуация такая (обычная).... нумерация одного вида доков должна быть по подразделению, причем у каждого своя... нарастающим методом. Как лучше организовать? 1. создавать движения  и учет номеров по регистрам? 2. или есть другой стандартный способ?
#1 by Voronve
Использовать префикс
#2 by Dmitriy_76
А если подразделениям присвоить префикс (2 буквы) и номер формировать : префикс+ номер ( к примеру АВ0000001, АВ0000002.....АВ0000200...)
#3 by andrewks
"создавать движения  и учет номеров по регистрам? " же-е-е-есть....
#4 by mirvel
, ...это все понятно.... здесь же дело не в префиксе, а чтобы документ увеличиваля на единицу по подразделению. т.е. знал что у определенного подраздения последний номер дока закончился на на такой то номер? или лучше перебирать все доки?
#5 by andrewks
по-ходу, всё-же непонятно...
#6 by mirvel
у меня выбор: 1. использовать регистры 2. выбирать доки по определенному подразделению (реквизиту)..считывать последний док и смотреть его номер..и увеличивать номер нового дока на единицу... 3...если ли другие варианты... и кто за что?
#7 by lamme
а чем тебе префикс то не нравиться ?
#8 by mirvel
смотри даже если мы присвоим ему префикс.... это решения не даст... тупо будет ПодразделениеУчебное00001 ПодразделениеПроизводственное00002 ПодразделениеАдминистративное00003 а так мне не надо.... должно быть так ПодразделениеУчебное00001 ПодразделениеПроизводственное00001 ПодразделениеАдминистративное00001
#9 by andrewks
3. есть - префикс!!!!!
#10 by andrewks
етить! ты ночь не спал???
#11 by mirvel
следующий новый док подразделенияучебного будет иметь номер: ПодразделениеУчебное00002
#12 by lamme
ниче подобного. Если у разных подразделений будут разные префиксы - то будет идти именно так как ты хочешь: ПодразделениеУчебное00001 ПодразделениеПроизводственное00001 ПодразделениеАдминистративное00001
#13 by mirvel
Ладно сдаюсь...если я что-то не понимаю объясните
#14 by mirvel
щас попробую...
#15 by lamme
а чего тут не понятного то ? Префикс документов используется как раз для таких целей как тебе надо. Открой типовую ТиС Сделай там 2 фирмы (спр ЮрФиз лица вроде) - с разными префиксами. И попробуй оприходовать товар на одну контору и на другую. И посмотри что с префиксами и нумерацией твориться. И твориться будет примерно такое: Будут документы Поступление ТМЦ АБ-000001 Поступление ТМЦ БС-000001 и сл документы поступления будут соответственно Поступление ТМЦ АБ-000002 Поступление ТМЦ БС-000002
#16 by mirvel
...Вот блин...оказца все уже 1с делает.... про префиксы я понимал что они для чего нужны....но не знал что 1с по стандартному при установке префикса сама "думает" какой номер присвоить!!! Все спасибо получилось.. (я думал что механиз учета номер надо организовывать по своему..а префикс он тупа смысловой).... все... отдельное спс andrewks
#17 by lamme
пипец .. объясняешь-объсяняешь ... а все лавры не тебе ... ну спасибо
#18 by mirvel
короче сделал так.... УстановитьНовыйНомер(СокрЛП(Подразделение.НомерПрефикса)); конец...
#19 by mirvel
lamme да ладно тебе тоже спасибо.... просто ты чуть чуть опоздал.... но все же за старания благодарен!
#20 by mirvel
верно?
#21 by mirvel
по крайне мере вроде нормальнро
#22 by andrewks
привыкай, чувак, в России живёшь! )))
#23 by 1Сергей
При записи устанавливаешь новый номер? хехе :) удачи
#24 by ildary
я бы не стал менять префикс при записи (зачем юзеру сюрпризы в такой ответственный момент?), а сделал бы смену номера при смене подразделения (до кучи бы проверку - действительно ли оно (подр) сменилось).
#25 by andrewks
8-ка, панимаешь... ганглий капут :-) согласен
#26 by NikVars
Счет-фактуры тоже будешь нумеровать по подразделениям?! И пофик, как ты это придумаешь... Нарушение нумерации счетов-фактур
#27 by NikVars
"Однако при нарушении нумерации счетов-фактур претензии со стороны налоговых органов неизбежны. Дело в том, что контролеры могут заподозрить неполное отражение выручки от реализации товаров (работ, услуг). Ведь у них не будет уверенности в том, что все выставленные счета-фактуры зарегистрированы в книге продаж. В затруднительном положении может оказаться и покупатель. Налоговики наверняка откажут ему в вычете НДС, если установят, что хронология номеров выставляемых поставщиком счетов-фактур нарушена. У покупателя также могут возникнуть проблемы, если контролеры выяснят, что от одного и того же поставщика получены счета-фактуры с разными датами, но с одинаковыми номерами. Например, счета-фактуры от 26.01.2009 № 67 и от 10.02.2009 № 67."
#28 by segabuben
Да, люди неблагодарны порой. Забей, Сеня! (с) Агроном из "Братва и Кольцо"
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С