#0
by Milaia1987
Здравствуйте. Возникла вот такая проблема. Необходимо чтобы счета 90.07 и 90.08 распределялись по номенклатурным группам. Есть идеи? Дописывать придется, да? Про распределение 90.08 знаю, что это метод "Директ-костинг". Он включен в учетной политике, но распределения по номенклатурный группам счета 90.08 все равно нет. В 1.6 реализовано, неужели в 2.0. нет?
#4
by Amra
Начнем с того, откуда вы взяли субконто на этих субсчетах? В типовой их нет. Хотите сделать как в 1.6 - Конфигуратор вам в помощь
#5
by МаленькийВопросик
начнем с того, что распределяется не 90.08 - а на него распределяется другой счет (26-ой)... согласно типу выручки... а вообще мне пришлось дописывать как и 1.6 так и в 2.0 соглано требованию бухов...
#6
by Milaia1987
Ну да, 26 на 90.08, 44 на 90.07. Можете показать код 2.0? Ну или расскажите в каких процедурах и что дописывали.
#7
by МаленькийВопросик
я могу подсказать так - у вас есть выручка 90.01.1 и 90.01.2 например... посмотрите в процентах эту выручку... в соответствии с ними разделите 26-ой счет...
#8
by DiMArik
тоже самое захотели бухгалтера, 1) проставил субконто на 90.08, 2) закрытие 26 переписал...вроде по-другому никак
#9
by Milaia1987
Понятно, если можно выложите процедуру. Я бухгалтерию не знаю, только начала работать, тяжеловато вникнуть.
#11
by Milaia1987
Для бухгалтерии, какие еще могут быть цели. Что-то там они считают. Не только 90.08, но и 90.07.
#15
by Vetal_978
чивочиво? я говорю зачем аналитику НГ на 90.08 вести? что мы от нее получаем? тем более при директ-костинге
#20
by Milaia1987
Я не знаю для чего, бухгалтерам нужны номенклатурные группы, в 1.6 было такое, вот они и в 2.0 хотят
#21
by МаленькийВопросик
да? а я думал, ты про Новый Год... сам придумал НГ??? в плане счетов - в 2.0 на 90.08 и 90.07 нет никакой аналитики (субконто пустые)... если очень хочеться - залезь в конфигуратор и поставь там субконто "номенклатурные группы"...
#23
by МаленькийВопросик
план счетов бухгалтерского учета - открывает нужный счет - добавляешь аналитику...
#33
by Milaia1987
Добавление аналитики не помогает однозначно в 2.0, вручную через "ОперацияБУХ" не подходит. НГ нужна для управленческого учета.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Добовление новых счетов в План счетов. Как расширить поле наименование счет
- как группу счетов в плане счетов сделать обратно счетом?
- Закрытие месяца 97 счет расходы будущих периодов 20 счет
- ЗУП: Как настроить два дня за счет работодателя на конкретный счет и статью затрат?
- Помогите, пожалуста: счет 90.01.1 и 90.01.2
- Как в бухгалтерии 1.6 сделать чтобы счёт 26 закрывался на 90 счет
- БП 2.0: закрытие на 90.08.2 (а должно на 90.08.1)
- 90.01 90.02 90.03 Раскрыть по номенклатуре
- 26 счет при закрытии кидает суммы и на 20 и на 90.08.1 это нормально?
- Старый вопрос. Закрытие счета 20 по НУ на счет 90.08
- Счет 90.02 закрывается на 90.08
- Закрыть 25,26 счет на 90.07.2 БП 2.0
В этой группе 1С
- Комплексная: Анализ счета
- УТ 11 округление цены
- Разницы залоговой и фактической стоимости тары
- СЗВ-6 отсутствия по невыясненным причинам не вытесняются больничными в стаже
- Условие на группировку в запросе
- Имена таблиц, колонок в SQL
- БП 2.0 Амортизация ОС. Временные разницы
- БП 1.6. Минусы в книге учета доходов и расходов.
- УПП РАУЗ расчет с/с ошибка (больше отклонение решений и результат SQL ошибка)
- Как распечатать в "Камине 1.2" или "ЗУП" штатное расписание?
- НДС по НМА не попадает в книгу покупок
- УТ11: релиз 11.0.6.7
- Как вывести в отчете дополнительный поле "Место хранения" в УТ
- Как в макете выводимом построителем отчета поменять местами колонки
- ВР на 20.01 разница между БУ и НУ, РБП-как убрать ВР?
- SQL как получить текущую дату в виде числа миллисекунд ?
- СКД. Программное формирование, параметры.
- V1CEnterprise.Application
- Банк клиент сбербанка - выгрузка 1с - библиотека по умолчанию
- УТ 11... Возврат товаров от клиента в расчеты делает расход, а не приход с минус