Подготовка данных в ПФР в ЗУП 8.2 #546580


#0 by Mily
Добрый день! Подскажите пожалуйста как можно проанализировать УПЛАЧЕНО страховых взносов? В РСВ1 сумма по уплаченным взносам общей суммой, расшифровка не работает. При подготовке сведений в ПФР (с помощью обработки "Подготовка данных при передачи в ПФР") общая сумма по уплаченным страховым взносам по пачкам не совпадает с РСВ1. Где искать? Заранее спасибо.
#1 by bazvan
Возможно скоро появится тестовая версия в которой будет механизм расшифровки (комментарий) порядка расчета суммы уплаченного для СЗВ. А пока только отладчик в "зубы" и вперед
#2 by eillecho
Вообще сумма Уплачено регистрируется документом Расчеты по страховым взносам. А потом можно еще в пачках СЗВ нажать кнопку "Заполнить суммы". Не сходится чаще всего из-за переплаты или начального остатка. Начальный остаток вводится тем же документом с видом операции "Начисление". Обратите внимание на реквизит "Месяц начисления" - это месяц, за который вы платите, а дата документа показывает, когда вы платите
#4 by bazvan
+ и не забываем что РСВ заполняется по кассовому методу (датой увлаты) а в СЗВ анализируется и кассовый метод (дата уплаты) и метод начисления (месяц за который платится)
#5 by Mily
А где посмотреть можно этот самый начальный остаток? Дело в том что в базе созданы 3 док-та "Расчеты по страховым взносам", за декабрь, январь и февраль. И какая должна быть дата платежа?
#6 by Mily
Если начальные остатки не введены документом Расчеты по страховым взносам, просто оформлены доки по уплате, почему сумма по док-м "Расчеты по страховым взносам" в разрезе работника не сходится с суммой Уплаты в СЗВ?????
#7 by Mily
Прошу прощения, ни по документам "Расчеты по страховым взносам"  конечно же а по "Начисление страховых взносов"
#8 by vechiy
Присоединюсь к вопросу. При заполнении пачек сзв неправильно раскидывается уплаченная сумма. Начисленная - правильно. Как можно проанализировать остаток? И вообще, куда копать?
#9 by vechiy
вверх
#10 by vechiy
ну подскажите, какую-нить идейку хоть
#11 by Mihandr
копать тут только конфу... уплата сумм по сотрудникам в зупе не предусмотренна, раскидывается в процентном соотношении от начислений... это в кратце.
#12 by bazvan
На основании чего сделан вывод что неправильно?
#13 by Mihandr
на основании того что суммы разные)
#14 by bazvan
Ааа ну тогда суммы правильные.
#15 by vechiy
мы решили что суммы неправильные, потому что за текущий месяц платится в следующем, и если суммы по месяцам по сотруднику сложить(из регистра исчисленные суммы страховых взносов), то они  не совпадают с суммами в сдв
#16 by bazvan
не чего не понял
#17 by Mihandr
в сдв, это что?
#18 by vechiy
сзв всмысле.. в общем, мы были уверены, что сумма уплаты = сумма начислений за прошлые три месяца. Т.е. за первый квартал 2011 суммы должны браться из декабря, января и февраля. А каков реальный алгоритм разноса сумм?
#19 by bazvan
Идите на сайт ПФРа и читайте
#20 by vechiy
причем тут пфр. Вопрос в том, как разносит оплату по сотрудникам 1ска. Ну пойду пороюсь на всякий случай
#21 by Mihandr
не забивай себе голову...
#22 by BuHu
тоже столкнулся с такой проблемой. бухгалтер говорит что согласна что уволенные во втором полугодии 2010 года , должны попадать в первый квартал 2011 . но говорит что суммы должны совпадать так как все должно закрываться в ноль , говорит что уже на калькуляторе все пересчитала по каждому сотру и что не должно быть такой суммы уплачено . на сайте ПФР ниче внятного не нашел . может все таки расскажите что и как , ну или ссылку дадите?
#23 by BuHu
апну , очень нужно решить вопрос
#24 by jenny_tea
Я докопала эту хрень. Тоже долго ругалась. Механизм следующий: приведу на примере 1 квартала Сумма Уплаты = дек+всегоначПоСотр(за 3 мес)*всегоУпл(за 2 мес)/ВсегоНач(за 3 мес) за счет этого и получаются такие странные распределения. что уплачено берется за 2 мес а начислено за 3. все оставшуюся сумму он пишет в уплачено за след. квартал. т.е. если люди не приходят не уходят и получают всегда одинаковую зп то все будет как и хочется, иначе сумма в итоге конечно получится нужной но не за текущий квартал
#25 by jenny_tea
на мой взгляд если бы СуммаУплаты = дек+всегоначПоСотр(за 2 мес)*всегоУпл(за 2 мес)/ВсегоНач(за 2 мес) , 2 месяца имеются ввиду янв февраль
#26 by jenny_tea
то было бы более грамотно и понятно
#27 by bazvan
Читаем очень внимательно. Именно такой алгоритм использует ПФР. Именно из за этого такая фигня зы и не забываем что раньше у нас был 1) Авансовые платежи (и все что уплачено до 15 числа зачитывалось, теперь переносится 2) отчетный период был ГОД
#28 by BuHu
тоже коечто нашел От Светлана, 08.02.2011 10:03 Здравствуйте! У меня разница в строке 140 РСВ-1 и в индивидуальных сведениях в графе уплачено. Оплата была произведена в течении 2010 года в апреле, в июле, в ноябре и в 2011 году за4 квартал 2010 года.В ПФР сказали, что должна быть одинаковая сумма, но РСВ-1 сдается же за год, а и ндивидуальные за полугодие. Ответ: УПЛАЧЕНО из отчетов за оба полугодия в сумме должно быть не больше фактически уплаченной суммы за год, указанной в РСВ-1, строка 140. Для ПФ важно, чтобы в итоге за год не получилась показана переплата. От Евгения, 07.02.2011 20:12 Скажите, а коэффициент уплаты с начала года (нарастающим итогом) не должен быть больше 1 или это касается каждого полугодия (или квартала в 2011г.) отдельно - в первом - не больше 1 и во втором - не больше 1? Что делать с переплатой, где она должна быть учтена (В РСВ понятно) - в первом квартале 2011г или нам её "простят"? Заранее спасибо Ответ: За 1 полугодие 2010 Уплачено не должно быть больше, чем Начислено. Во 2 полугодии Уплачено может быть больше, на ту сумму, которая была недоплачена в 1 полугодии. , получается у меня все таки есть проблема , раз сумма за год фактической уплаты , превышает сумму из отчета
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С