Когда переоценка счета 60,31 должна происходить? #559352


#0 by Shur1cIT
30 Апреля 2011 г поcтупление товаров и услуг на 305,62 USD 19 Мая 2011 г оплата в рублях 305,62 USD на счёте 60.31 повисло красным рубли -167,75 Вопрос, когда они должны закрыться?как заставить их закрыться?
#1 by Shur1cIT
если не ошибаюсь они платёжкой должны закрыться
#2 by Shur1cIT
с платёжке сумовые разницы только по налоговому учёту
#3 by LAAry
в платежке точно стоит курс на дату оплаты?
#4 by Джинн
Доллары или УЕ?
#5 by Shur1cIT
да стоит, сейчас убрал счет 30,31 из списка счета с особым порядком переоценки, красноту убрал в конце месяца, но я думаю он в платёжке должен убрать, Взаиморасчёты в USD оплата в рублях
#6 by Shur1cIT
всмысле счет счет 60,31
#7 by Lond0n
Конфа какая? В УПП это закрывается документом Переоценка
#8 by Джинн
В УПП есть интересные грабли с тем, что корректировка по СР идет только при групповом проведении документов. Плюс см 7. Восстанови последовательность и переоцени валюту.
#9 by Ногаминебить
Если БП - то Курсовые разницы должны начисляться платежкой. Про регистр Счета с особым порядком переоценки неясно как он туда вообще попал. Апрель перезакрывал после исправления регистра?
#10 by Lond0n
точнее не при групповом проведении, а при запуске обработки "Восстановление последовательности расчетов"
#11 by Shur1cIT
Да это бухгалтерия предприятия 2.0 я тоже думаю платёжкой должна, но она на хотит её только регламентным документом в конце месяца
#12 by Snovy
Если Вас интересует методолгия, то в бух.учете нет разницы - у.е. или реальный валютный договор - все правила прописаны в ПБУ 3. Переоценка в рубли должна осуществляться на дату проведения операции и на конец каждого отчетного периода (в данном случае месяца). В НУ до сих пор не убрали суммовые разницы, поэтому исключительно на дату каждой операции и итог по оплате. Если интересует техническая сторона реализации в типовых - то тут я пас, ибо мракобесием не занимаюсь...
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям