#0
by КВАДРО2
В карточке счета по 60 счета детлизация ведется по номенклатуре, нужно по документам! Как сделать детализаци по документам, неудобно сверки печатать для Поставщиков. Документов было пару-тройку, а карточка счета распечатывается на 5 листов, из-за того что в этих документов много номенклатуры. Как сделать?
#2
by КВАДРО2
УПП 1.1.6.8 Открываю карточку (отбор ко поставщику установлен - забыл указать), смотрю детализация по номенклатуре, сам сначала не поерил, пока ГБ носом не ткнул
#4
by КВАДРО2
Ну на 41 счете субконто по номенлатуре, вот оно вывводит в карточку по 60 счету в разрезе номенлкатуры, проверьте у себя у кого УПП
#8
by igork1966
Посмотри операцию, случайно этот текст "Оприходованы ТМЦ весовые пломбир..." не в содержании соответствующей проводки? PS. Вообще-то в колонке операция выводится содержание операции и субконто счета (по которому карточку выдает). Это всегда так было...
#14
by igork1966
А такой настройки никогда несуществовало. Карточка счета и так выдается по документам. См. А субконото на 60 счета контрагент и договор, что и выводится вместе с содержанием в колонку операция.
#16
by КВАДРО2
Ну номенклатура то мне не нужна, хочется получит так Документ сумма №121 100-00 №123 200-00 и т.д.
#17
by Ку
Вообще, там выводится первыми двумя строками аналитика по Дт 41 (еше и склад 2-ой проводкой), а вторыми - уже по КТ 62. Что не нравится?
#18
by КВАДРО2
В 7.7 был такой журнал ордер, где по 60 и 62 можно было получить отчет по документам (удобно было для сверки), а 1С8 видимо нет такого
#19
by Ку
Тогда юзай печать реестра в обработке групповая обработка справочников и документов. там можно установить нужные тебе отборы.
#20
by КВАДРО2
Просто получается один документ несколькими стороками (зависит от кол-ва номенклатуры в документе). Теперь прдеставь 2 документа у поставщзика по 500 наименований позиций. Печатаю сверку (карточку 60 счета) на 20 листах
#22
by КВАДРО2
Мне надо именно сверяться по бухсчетам с клиентами для регламентированного учета, просто сверится с клиентом я могу и другими отчетами в интерфейсе "Управление продажами" там их валом.
#26
by КВАДРО2
Да нписать-то не проблема, просто УПП занимаюсь уже 2 года, возникла ситуацию на которую я не обращал ни какого внимания, пока ГБ не понадобилось такого отчета, а ведь правда неудобно по номенклатурам форимровать карточки оп 60 и 62 счетам
#29
by Енька
КВАДРО2, тебе что сложно сделать карточку по периоду День? и свернуть по уровням. не будет там никакой детализации по товарам
#31
by igork1966
Посмотри на ему ненравится что карточка счета выдается по проводкам а не по документам. А это всегда так было.
#32
by КВАДРО2
Мне нужно по документам, а если в один день три документа, то я их не увижу в свернутом состоянии по дням
#36
by колодина
Карточка счета 60 Период: без ограничения. Дата Документ Операция Дебет Кредит Текущее сальдо Счет Сумма Счет Сумма Сальдо на начало 0,00 03.11.2006 Поступление товаров и услуг 00000000001 от 03.11.2006 12:00:00 Оприходованы ТМЦ 41.01 60.01 70 000,00 К 70 000,00 договор Кол-во 2,000 0,000 03.11.2006 Поступление товаров и услуг 00000000001 от 03.11.2006 12:00:00 Выделен НДС 19.03 60.01 12 600,00 К 82 600,00 поставщик Поступление товаров и услуг 00000000001 от 03.11.2006 12:00:00 поставщик договор Обороты за период 0,00 82 600,00 Сальдо на конец 82 600,00
#37
by Енька
ты бы сказала ему, какие установки на кнопке настройки сделала, у меня щас отладчиком занята прога
#38
by КВАДРО2
Кол-во номенклатуры в табличной части документа видимо 1 позиция? Сделай карточку по поставщику у которого в документе номенклатуры больше 1 (1 - не количество а видов номенлкатуры к примеру: Холдильник, телефизор, телефон и т.д.
#39
by Енька
и ещё КВАДРО2, почему ты не ползуешься анализом субконто, ведь отношения могут возникнуть и по 62 счету, ты будешь две карточки слеплять?
#41
by колодина
а тебе надо просто сумму по документу? ну нету такого на 60-ом счете... и итогов нету по документу. потому что по докуметам - это уже управленческий учет.
#42
by КВАДРО2
Вот, а в семерка на этот счет есть журнал ордер, где четко по бухучету формируется в разрезе документов движения по 60.
#45
by Ку
а проблема в чем тогда? это можно ведь за 5 минут сделать. банальное утверждение конечно :) но это так.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Не совпадают итоги в ОСВ и карточке счета по 60 и др. счетам
- Счет 60, 60.1, 60.2
- v7: Разные сальдо по ОСВ по счету и Карточке счета?
- v7: Как в карточке счета настроить в колонке операция вывод дополнительной инфы из докум
- Счета 60.01 и 60.02
- Закрытие 60 счета. Остатки есть и по 60.1 и по 60.2
- УПП 1,3. Выровнять счета 60.01 60.02
- ГТД в карточке товара УТ11.3
В этой группе 1С
- Ошибка при выходе из 1С: "1cv8.exe вызвало ошибку и будет закрыто" и слетаю
- Как синхронизировать справочники контрагентов двух разных баз
- Считыватель магнитных карт и 1с
- Внешнее событие или обработка ожидания выделяет/стирает текст в поле ввода
- backend.dll
- Подключение российских школ к интернету завершится в 2007 году
- Очистка истории периодических реквизитов справочников
- отчеты по расчетам и взаиморасчетам в УПП
- Работа с регистром ОстаткиТМЦ
- v7: Получение остатков в оборотном регистре
- v7: Добавить субконто счету 68.10
- v7: Отчет о прибылях и убытках (стр. 120-130)
- Deadlock (sql state 40001 native 1205)
- Народ, сколько стоит машиностроительный завод на УПП перевести?
- зачет аванса в Управление Торговлей
- Подключение внешней компоненты на C# в 1С7.7 и 8.0
- При создании COMObject ошибка: Класс не зарегистрирован V77S.Application
- v7: ЗУП - вид Табельного Номера
- v7: ввод начальных остатков и арендованные ос
- Excel-документ, как макет отчета