ББУ: Закрытие 210 счета #590135


#0 by Precious
Доброго дня. Возникла такая ситуация: При закрытии 210 счета в ББУ (релиз 1.0.22.2) красное сальдо на конец периода по дебету -2515. В расшифровке это значение сальдо "вылезло" только в ноябре, ну а потом и на конец года. Как разобраться с этим, помогите пожалуйста.
#1 by DJ Anthon
наверное, с помощью ОСВ
#2 by Precious
формируестся ОСВ по 210 за год, сальдо по дебету красное. Открываем карточку счета 210,03 (расшифровку) из ОСВ и непонятно куда смотреть и где искать
#3 by DJ Anthon
в проводки. куда же еще. скриншот выложишь?
#4 by DJ Anthon
кстати, что означает только в ноябре? возьми период шире, чтобы минус попал в обороты
#5 by Precious
скрин чего именно?
#6 by Precious
только в ноябре сальдо стало красным, до этого не было дней, чтобы этот счет закрылся... шире период не взять, так как в январе 2011 перешли с 7ки.
#7 by DJ Anthon
ОСВ и карточки счета
#8 by DJ Anthon
ну если сальдо на начало - значит период надо брать шире.
#9 by Precious
в написано про сальдо на конец периода. карточку выложить нереально сотни операций, конца и края им нет...((((
#10 by DJ Anthon
ах, на конец.. в карточке счета есть текущий остаток после каждой проводки, смотри, когда он в минус уходит. сужай тогда период, чтоб меньше операций было..
#11 by DJ Anthon
я сальдо на конец обычно остатком называю ) чтобы не путать
#12 by Precious
ушел 1 раз в минус в ноябре, но сужением периода тут не добьешься ничего, остаток как пошел с января неравный 0 (десятки, сотни тысяч), так и во все месяца
#13 by DJ Anthon
ну что я могу тебе сказать... тебя еще перенос на БГУ ждет, мужайся )) кстати, у меня ББУ глючила на свежих платформах, пока не перенес на БГУ.
#14 by Precious
мы готовы к этому перену с мая 2011, но руководство не нает отмашки... Ждемс...
#15 by Precious
Сорри...
#16 by DJ Anthon
готовы? ну-ну )))
#17 by Precious
мы-да, а бухи...кто их знает... по вопросу больше не сможете ничего подсказать?
#18 by GlebHappy
Нам надо работать в паре - я терпеть не могу в 100500-ый раз переделывать конвертацию под хитровывернутый модифицированный план счетов с кучей забалансовых, зато хлебом не корми - дай покрыжить-полупиться и поисправлять учетные ошибки =)))))
#19 by DJ Anthon
мне проще типовые правила подредактировать, пусть это и неудобно, но зато результат хороший.
#20 by DJ Anthon
а учетные ошибки все не исправить, иногда обидно, что некоторые поправить уже невозможно.
#21 by Precious
так может подскажете как исправить эту ошибку. с удовольствием покрыжу тоже. только подскажите с чего начать.
#22 by GlebHappy
В бухгалтерии нет слова "невозможно!" - я помню, как в 2009 году начислял амортизацию на здание за период вообще эпохи Ельцина, всплыло при проверке =)))))
#23 by DJ Anthon
сделай карточку счета по 210.03 с начала года и сделай поиск по колонке с суммами на текст "-". увидишь первый минус. вот с него и начинай ползти вверх и искать, почему же "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам" ушли в минус... что тебе еще сказать?
#24 by DJ Anthon
у нас начислили амортизацию на мягкий инвентарь и сдали с ним баланс. а с 1-го января инвентарь перешел в материалы и амортизация подвисла. и несколько лет не могли сдать следующий баланс, потому что принимали его набитые дуры, не позволяющие сделать разрешенные минфином проводки. вот мы тогда прокляли эти полторы тыщи рублей...
#25 by Precious
спасибо за совет, но в этом случае это физически вручную думаю не реально...
#26 by DJ Anthon
нормальный ход ) тогда делай как считаешь нужным
#27 by Precious
что с чем сравнивать я вот чего не пойму. как понять что именно эта операция с неверным значением???, ну вот пойду я от "-" в ноябре и через неск делятков миллионов дойду до начала и как понять что вот она ошибка?
#28 by DJ Anthon
ну если было б с чем сравнивать, ты, наверное, сюда и не писала, я так думаю. что означают операции по этому счету? мы его используем для инкассации, а вы? посмотри, какой он у меня аккуратненький:
#29 by Precious
в ББУ 210.03: Расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств... посмотрела, улыбнулась и почесала затылок... у нас тут черт ногу сломит. даже скринить не буду, чтоб не смешить вас
#30 by DJ Anthon
у меня много клиентов бюджетных самых разных, но этот счет мы используем очень редко. в основном, все расчеты связаны с кассой. наверное, с кассой крыжить и надо. знаю по отчетам, что желательно, чтобы он был всегда закрыт, избегаю любых остатков на нем. теоретически, если это расчеты, то там вполне может образоваться минус. это же не 201...
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям

В этой группе 1С